Baixa de Pedidos em NF-e

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Revisão de 11h14min de 5 de julho de 2012 por Fernanda (discussão | contribs)

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Ao importar uma compra por XML, o sistema irá permitir baixar o pedido que está Autorizado para que o mesmo não possa ser baixado novamente por engano.



Tela de Registro de Compras

  • Em Principal >> Compras >> Registro:
  • Informar o código do fornecedor, se desejar pode deixar os campos de série, subsérie e número em branco:



Importar xml.JPG

Selecionar Pedidos

  • Após carregar os itens do XML, se houver algum pedido Autorizado para o fornecedor, o sistema abrirá a tela de pedidos;
  • Já será filtrado automaticamente o fornecedor da nota e a situação do Pedido como Autorizado, não permitindo alteração destes filtros;
  • Deverá escolher o intervalo de data do Pedido ou o número do Pedido do Fornecedor;
  • Após escolher o filtro desejado clique em pesquisar;
  • A tela de pedidos somente trará pedidos que tenham produtos carregados pelo XML;



Filtro.JPG

  • Selecione os pedidos que deseja criar o vínculo com a nota;
  • Ao selecionar os pedidos serão exibidos, no grid abaixo, os itens de todos os Pedidos selecionados;



Pedidos itens selecionados.JPG

  • Após a seleção dos pedidos e itens, o sistema fará a conciliação pelo produto na ordem do pedido mais antigo para o mais novo, independentemente de quantidade.



Visualizar Itens de Compra

  • No grid de itens da compra poderá visualizar o vínculo dos itens de compra com os itens de pedido:



Compraxped.JPG

Tela de Pedidos

  • Em Principal >> Compras >> Pedidos >> Registro
  • Ao consultar o pedido os itens que foram vinculados ao XML ficam com a situação entregue:



Itens entregue.JPG

  • Caso todos os itens do Pedido tenham sido vinculados ao XML o pedido fica com a situação entregue:



Ped entregue.JPG