Layout de Exportação do Totall Commerce
Índice
- 1 Instruções para Exportação
- 2 Parceiros, Endereços e Contatos (TV_ECLI)
- 3 Parceiros (TV_EPAR)
- 4 Endereços de Parceiros (TV_EEND)
- 5 Contatos de Parceiros (TV_ECNT)
- 6 Comissões (TV_ECMS)
- 7 Documentos Emitidos (TV_EVEN)
- 8 Documentos Recebidos (TV_ECOM)
- 9 Documentos de Pagamentos (TV_EDOP)
- 10 Itens de Documentos Emitidos (TV_EIVE)
- 11 Itens de Documentos Recebidos (TV_EICO)
- 12 Itens de Orçamento (TV_EIOR)
- 13 Kits (TV_EKIT)
- 14 Conta Corrente (TV_ECCC)
- 15 Lançamentos Financeiros Avulsos Relacionados ao Caixa (ECF) (TV_EFIN)
- 16 Lançamentos Avulsos (TV_ELAN)
- 17 Limite de CC (TV_ELIM)
- 18 Movimentação de Estoque (TV_EMOV)
- 19 Naturezas (TV_ENAT)
- 20 Parc. a Pagar (TV_EPAG)
- 21 Planos (TV_EPLA)
- 22 Preços (TV_EPRE)
- 23 Produtos (TV_EPRO)
- 24 Parc. A Receber (TV_EREC)
- 25 Ajustes Conciliacao Sitef (TV_AJU_SITEF)
- 26 Reduções Z (TV_ERECF)
- 27 Saldos (TV_ESAL)
- 28 Séries (TV_ESER)
- 29 Totalizadores (TV_EECF)
- 30 Usuários (TV_EUSU)
- 31 Diagnóstico Inconsistências Diária (TV_DIA)
- 32 Lote para parceiros (TV_ELOT)
- 33 Saldo de Lote para Parceiros (TV_ESLT)
- 34 Pedido e Reposição (TV_EPED)
- 35 Itens de Pedidos Emitidos (TV_EIPE)
- 36 Separações Pendentes (TV_ESEP)
- 37 Inventários (TV_EINV)
- 38 Itens de Inventário (TV_EIIN)
- 39 Fechamentos do Caixa (TV_ERCAI)
- 40 Lançamentos do Caixa (TV_ECAI )
- 41 Serviços Adicionais Vendidos (TV_ESAV )
- 42 Romaneios (TV_EROM)
- 43 Alterações
Instruções para Exportação
Layout padrão para a exportação de dados do Totall Commerce para 'Sistemas Externos' no formato de 'Views' de Banco de Dados.
1 | Como funciona o processo de integração banco a banco? Cada palheta da planilha representa uma view na base de dados da TOTALL específicas para exportação de dados. |
2 | Quais as tabelas são obrigatórias? No mínimo devem ser exportadas as seguintes tabelas
Os demais dados dependem da necessidade de cada aplicação. Cada tabela tem na própria palheta uma explicação de sua utilidade. |
3 | O que significam a coluna ""Tipo"" em cada tabela? Elas seguem a seguinte legenda: |
4 | Dica para as tabelas que contém a coluna ATU_EM: Esta coluna pode ser utilizada para fazer leitura de forma incremental, por exemplo, |
5 | O que significa a expressão Desativado na versão n presente em algumas colunas da documentação? Quer dizer que a coluna deixou de ser utilizada na integração. Ela pode ser ignorada completamente. |
Parceiros, Endereços e Contatos (TV_ECLI)
O cadastro de parceiros pode receber qualquer tipo de pessoa que tenha relação com a empresa, como clientes, motoristas, transportadores, etc.
Observação: Esta view contém todos os campos das views (TV_EPAR, TV_EEND, TV_ECON)
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
ALUFIN | Sim | 8 | 2 | N | Valor do aluguel / financiamento | |
ANTMES | Sim | 8 | 2 | N | Tempo de serviço do parceiro no emprego anterior | |
APEVEN | Sim | 10 | A | Apelido do Usuário | ||
ATIVO | Sim | 2 | A2 | Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0 | ||
ATU_EM | Não | 8 | @ | Atualizado em ... | ||
ATUMES | Sim | 2 | N | Tempo de serviço do parceiro no emprego atual (meses) | ||
BAIRRO | Sim | 40 | A | Bairro | ||
CALL_C | Não | 1 | A | Aceita Contato Telefônico | ||
CANMES | Sim | 2 | N | Tempo de serviço do cônjuge (meses) | ||
CARLOJ | Sim | 1 | A | Tem cartão da Loja? | ||
CARPRC | Sim | 6 | A | Número da Carteira de trabalho (CTPS) do cônjuge | ||
CARPRO | Sim | 6 | A | Número da carteira de trabalho (CTPS) do cliente | ||
CASMES | Sim | 5 | N | Tempo de Casamento | ||
CATEG1 | Sim | 20 | A | Nome da categoria 1 | ||
CATEG2 | Sim | 20 | A | Nome da categoria 2 | ||
CATEG3 | Sim | 20 | A | Nome da categoria 3 | ||
CELCON | Sim | 8 | A | Celular Cônjuge | ||
CELDDD | Sim | 2 | A2 | DDD Celular | ||
CELNUM | Sim | 8 | A | Celular | ||
CELUCO | Sim | 10 | A | Celular | ||
CIDNAS | Sim | 5 | A | Cidade de nascimento do cliente | ||
CODCEP | Sim | 5 | A2 | CEP do endereço | ||
CODCLI | Não | 6 | A2 | Código do cliente | ||
CODCON | Sim | 20 | A | Código Externo do Cônjugue | ||
CODCRC | Sim | 15 | A | Código CRC do Contador | ||
CODDDD | Sim | 4 | A2 | DDD Telefone | ||
CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo do Cliente | ||
CODIBG | Sim | 10 | N | Código Município IBGE | ||
CODLOG | Sim | 3 | A2 | Logradouro do endereço | ||
CODNAE | Sim | 7 | A | Código CNAE | ||
CODPAI | Sim | 5 | N | Código do País | ||
CODPLA | Sim | 10 | A | Código Externo | ||
CODSEX | Não | 2 | N | Código de Sexo do Cliente | 0-Nao conhecido 1-Masculino 2-Feminino | |
CODVIN | Sim | 15 | A | Código Externo | ||
COMPLE | Sim | 40 | A | Complemento do endereço | ||
COMSPC | Sim | 40 | A | Complemento Endereço Trabalho | ||
CON_LR | Sim | 1 | A | Confirmação local de resid. | ||
CON_LT | Sim | 1 | A | Confirmação local de trab. | ||
CON_TC | Sim | 1 | A | Confirmação talão cheques | ||
CONBOL | Sim | 5 | N | Boleto | ||
CONJUG | Sim | 44 | A | Nome do Cônjuge ou do Contato principal | ||
CONOCU | Sim | 5 | N | Cargo do Cônjuge | ||
CONSPC | Sim | 1 | A | Confirmação consulta SPC | ||
CONTAT | Sim | 44 | A | Nome do contato/Parente | ||
CONTEL | Sim | 40 | A | Número do contato (apenas para ordenação) | ||
CTIPDOC | Sim | 2 | A2 | Tipo de Documento | ||
DATA01 | Sim | 8 | @ | Data livre - 1 | ||
DATA02 | Sim | 8 | @ | Data livre - 2 | ||
DATA03 | Sim | 8 | @ | Data livre - 3 | ||
DATNAS | Sim | 8 | @ | Data de nascimento | ||
DATOPE | Não | 8 | @ | Data de operação (cadastramento) | ||
DDCCON | Sim | 4 | A2 | DDD Celular Cônjuge | ||
DDDCEL | Sim | 2 | A2 | DDD Celular | ||
DDDCON | Sim | 4 | A2 | DDD do Contato | ||
DDDFAX | Sim | 2 | A2 | DDD Fax | ||
DDDFXC | Sim | 2 | A2 | DDD Fax | ||
DDTCON | Sim | 4 | A2 | DDD Telefone Cônjuge | ||
DENEGA | Não | 1 | N | Cliente Denegado? | 1-Não 2-Sim 3-Sim. Permitir Vendas. | |
DESINA | Sim | 20 | A | Descrição Inatividade | ||
DESOCU | Sim | 30 | A | Descrição da Ocupação(Profissão) | ||
DOCCON | Sim | 15 | A2 | Doc. Cônjuge/Contato | ||
DOCEND | Sim | 15 | A2 | Número do documento | ||
DTIPDOC | Sim | 30 | A | Documento | ||
E_MAIL | Sim | 40 | A | |||
E_MCON | Sim | 40 | A | |||
ENDCO1 | Sim | 20 | A | Endereço Trabalho do Cônjuge | ||
ENDCO2 | Sim | 20 | A | Complemento endereço do cônjuge | ||
ENDCOB | Sim | 1 | A | Cobrança | ||
ENDCOR | Sim | 1 | A | Correspondência | ||
ENDERE | Sim | 40 | A | Endereço | ||
ENDLO1 | Sim | 34 | A | Endereço da referência comercial 1 | ||
ENDLO2 | Sim | 34 | A | Endereço da referência comercial (loja) 2 | ||
ENDSPC | Sim | 42 | A | Endereço de Trabalho | ||
ESTCIV | Não | 2 | N | Estado Civil | 0-Indefinido 1-Solteiro 2-Casado 3-Viuvo 4-Divorciado< 5-União Estável 6-Separado | |
ESTRAN | Sim | 40 | A | Endereço estrangeiro | ||
FILCLI | Não | 3 | A2 | Filial onde foi cadastrado o cliente | ||
FILEND | Sim | 3 | A2 | Filial | ||
FIRANT | Sim | 20 | A | Nome da firma anterior do cliente | ||
FIRATU | Sim | 20 | A | Firma atual do cliente | ||
FIRCON | Sim | 20 | A | Nome da firma do cônjuge | ||
FLGNAC | Sim | 1 | A | Nacional? | F-Brasileiro T-Estrangeiro | |
FLGTIP | Não | 2 | N | Flag de tipo de pessoa | 0-Fisica 1-Juridica 2-Entidade 3-Especial 4-M.E. 5-Filial | |
HOMPGE | Sim | 40 | A | Home Page do Cliente | ||
ICM_CF | Não | 1 | A | ICM_CF Nota Fiscal | ||
ID_DAT | Sim | 7 | @ | Data RG | ||
ID_EST | Sim | 2 | A | UF do RG | ||
ID_ORG | Sim | 6 | A | Órgão Expeditor | ||
IE_END | Sim | 15 | A | 2º número do documento | ||
INSEST | Sim | 15 | A | Inscrição Estadual ou Identidade | ||
LIMCRE | Sim | 8 | 2 | N | Limite de Crédito | |
LOCTRA | Sim | 47 | A | Local próximo ao endereço | ||
MAISPC | Sim | 40 | A | |||
MORMES | Sim | 2 | N | Tempo de moradia (meses) | ||
NACION | Sim | 17 | A | Nacionalidade do cliente | ||
NAOSPC | Não | 1 | A | Não no SPC? | ||
NASCNT | Sim | 8 | @ | Data de nascimento | ||
NASCON | Sim | 8 | @ | Data de nascimento do cônjuge ou contato principal | ||
NCONTA | Sim | 44 | A | Nome do contato/Parente | ||
NOMCID | Sim | 35 | A | Nome Cidade | ||
NOMCLI | Não | 44 | A | Nome do Cliente | ||
NOMLO1 | Sim | 15 | A | Nome da referência comercial (loja) 1 | ||
NOMLO2 | Sim | 15 | A | Nome da referência comercial (loja) 2 | ||
NOMSUP | Sim | 30 | A | Nome do superior imediato do cliente | ||
NOMTRA | Sim | 20 | A | Apelido | ||
NUMCOC | Sim | 4 | A2 | DDD telefone do cônjuge | ||
NUMCOD | Sim | 4 | A2 | Número do DDD da firma | ||
NUMCON | Sim | 2 | N | Número do contato (apenas para ordenação) | ||
NUMDEP | Sim | 3 | N | Número de Dependentes | ||
NUMDOC | Sim | 15 | A2 | Número do Documento: CNPJ ou CPF | ||
NUMEND | Sim | 2 | N | Número de Endereços | ||
NUMERO | Sim | 15 | A | Número | ||
NUMFAX | Sim | 8 | A | Número do fax | ||
NUMFON | Sim | 20 | A | Número do telefone | ||
NUMFXC | Sim | 8 | A | Fax | ||
NUMTEL | Sim | 8 | A | Número do telefone da firma | ||
OBSERV | Sim | 10 | A | Observações | ||
OBSOUT | Sim | 254 | A | Obervação para CheckOut | ||
ORIRED | Sim | 30 | A | Origem da Renda | ||
PORPAD | Sim | 2 | N | Portador padrão | ||
REGIAO | Sim | 15 | A | Descrição | ||
RGCONJ | Sim | 15 | A | Número da Identidade do cônjuge | ||
SALBAC | Sim | 8 | 2 | N | Salário base do cônjuge | |
SALBAS | Sim | 8 | 2 | N | Salário base do cliente | |
SERCAC | Sim | 6 | A | Série da carteira de trabalho do cônjuge | ||
SERCAR | Sim | 6 | A | Número da série da carteira de trabalho | ||
SEXCON | Não | 2 | N | Sexo do cônjuge | 0-Nao Conhecido 1-Masculino 2-Feminino | |
SEXOCO | Sim | 2 | N | Sexo | 0-Masculino 1-Feminino | |
SIGEST | Sim | 2 | A2 | UF | ||
SIMPLE | Não | 1 | A | Optante pelo Simples | ||
SUFRAM | Sim | 9 | A | Superintendência da Zona Franca de Manaus | ||
TELCON | Sim | 8 | A | Telefone do Cônjuge | ||
TELSPC | Sim | 8 | A | Número telefone do cônjuge | ||
TEM_CC | Sim | 1 | A | Tem Cartão Crédito | ||
TEM_TC | Sim | 1 | A | Tem Talão de Cheque | ||
TEMAUT | Sim | 1 | A | Tem Automóvel | ||
TIPCLI1 | Sim | 1 | A2 | Cliente Transportadora | ||
TIPCLI10 | Sim | 1 | A2 | Cartões | ||
TIPCLI2 | Sim | 1 | A2 | Fornecedor | ||
TIPCLI3 | Sim | 1 | A2 | Indicador Venda | ||
TIPCLI4 | Sim | 1 | A2 | Marca | ||
TIPCLI5 | Sim | 1 | A2 | Tec. Interno | ||
TIPCLI6 | Sim | 1 | A2 | Motorista | ||
TIPCLI7 | Sim | 1 | A2 | Representante | ||
TIPCLI8 | Sim | 1 | A2 | Transportador | ||
TIPCLI9 | Sim | 1 | A2 | Técnico Externo | ||
TIPEND | Sim | 5 | N | Tipo do Endereço | ||
TIPRES | Sim | 1 | N | Tipo de residência | 0-Alugada 1-Financiada 2-Própria 3-Mora com os Parentes 4-Mora no Trabalho 5-Não Informada | |
TRACON | Sim | 15 | A | Nome de Tratamento | ||
ULTEXP | Sim | 7 | @ | Data/Hora~Exportação | ||
ULTNOM | Sim | 20 | A | Sobrenome ou fantasia | ||
USA_NF | Sim | 1 | A | Usa Nota Fiscal? | ||
VLRRED | Sim | 12 | N | Valor da Renda |
Parceiros (TV_EPAR)
O cadastro de parceiros pode receber qualquer tipo de pessoa que tenha relação com a empresa, como clientes, motoristas, transportadores, etc.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
ALUFIN | Sim | 8 | 2 | N | Valor do aluguel / financiamento | |
ANTMES | Sim | 8 | 2 | N | Tempo de serviço do parceiro no emprego anterior | |
APEVEN | Sim | 10 | A | Apelido do Usuário | ||
ATIVO | Sim | 2 | A2 | Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0 | ||
ATU_EM | Não | 8 | @ | Atualizado em ... | ||
ATUMES | Sim | 2 | N | Tempo de serviço do parceiro no emprego atual (meses) | ||
CALL_C | Não | 1 | A | Aceita Contato Telefônico | ||
CANMES | Sim | 2 | N | Tempo de serviço do cônjuge (meses) | ||
CARLOJ | Sim | 1 | A | Tem cartão da Loja? | ||
CARPRC | Sim | 6 | A | Número da Carteira de trabalho (CTPS) do cônjuge | ||
CARPRO | Sim | 6 | A | Número da carteira de trabalho (CTPS) do cliente | ||
CASMES | Sim | 5 | N | Tempo de Casamento | ||
CATEG1 | Sim | 20 | A | Nome da categoria 1 | ||
CATEG2 | Sim | 20 | A | Nome da categoria 2 | ||
CATEG3 | Sim | 20 | A | Nome da categoria 3 | ||
CELCON | Sim | 8 | A | Celular Cônjuge | ||
CELDDD | Sim | 2 | A2 | DDD Celular | ||
CELNUM | Sim | 8 | A | Celular | ||
CIDNAS | Sim | 5 | A | Cidade de nascimento do cliente | ||
CODCLI | Não | 6 | A2 | Código do cliente | ||
CODCON | Sim | 20 | A | Código Externo do Cônjugue | ||
CODCRC | Sim | 15 | A | Código CRC do Contador | ||
CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo do Cliente | ||
CODNAE | Sim | 7 | A | Código CNAE | ||
CODPAI | Sim | 5 | N | Código do País | ||
CODPLA | Sim | 10 | A | Código Externo | ||
CODSEX | Não | 2 | N | Código de Sexo do Cliente | 0-Nao conhecido 1-Masculino 2-Feminino | |
CODVIN | Sim | 15 | A | Código Externo | ||
COMSPC | Sim | 40 | A | Complemento Endereço Trabalho | ||
CON_LR | Sim | 1 | A | Confirmação local de resid. | ||
CON_LT | Sim | 1 | A | Confirmação local de trab. | ||
CON_TC | Sim | 1 | A | Confirmação talão cheques | ||
CONBOL | Sim | 5 | N | Boleto | ||
CONJUG | Sim | 44 | A | Nome do Cônjuge ou do Contato principal | ||
CONOCU | Sim | 5 | N | Cargo do Cônjuge | ||
CONSPC | Sim | 1 | A | Confirmação consulta SPC | ||
CTIPDOC | Sim | 2 | A2 | Tipo de Documento | ||
DATA01 | Sim | 8 | @ | Data livre - 1 | ||
DATA02 | Sim | 8 | @ | Data livre - 2 | ||
DATA03 | Sim | 8 | @ | Data livre - 3 | ||
DATNAS | Sim | 8 | @ | Data de nascimento | ||
DATOPE | Não | 8 | @ | Data de operação (cadastramento) | ||
DDCCON | Sim | 4 | A2 | DDD Celular Cônjuge | ||
DDTCON | Sim | 4 | A2 | DDD Telefone Cônjuge | ||
DESINA | Sim | 20 | A | Descrição Inatividade | ||
DESOCU | Sim | 30 | A | Descrição da Ocupação(Profissão) | ||
DOCCON | Sim | 15 | A2 | Doc. Cônjuge/Contato | ||
DTIPDOC | Sim | 30 | A | Documento | ||
E_MCON | Sim | 40 | A | |||
ENDCO1 | Sim | 20 | A | Endereço Trabalho do Cônjuge | ||
ENDCO2 | Sim | 20 | A | Complemento endereço do cônjuge | ||
ENDLO1 | Sim | 34 | A | Endereço da referência comercial 1 | ||
ENDLO2 | Sim | 34 | A | Endereço da referência comercial (loja) 2 | ||
ENDSPC | Sim | 42 | A | Endereço de Trabalho | ||
ESTCIV | Não | 2 | N | Estado Civil | 0-Indefinido 1-Solteiro 2-Casado 3-Viuvo 4-Divorciado 5-União Estável 6-Separado | |
FILCLI | Não | 3 | A2 | Filial onde foi cadastrado o cliente | ||
FIRANT | Sim | 20 | A | Nome da firma anterior do cliente | ||
FIRATU | Sim | 20 | A | Firma atual do cliente | ||
FIRCON | Sim | 20 | A | Nome da firma do cônjuge | ||
FLGTIP | Não | 2 | N | Flag de tipo de pessoa | 0-Fisica 1-Juridica 2-Entidade 3-Especial 4-M.E. 5-Filial | |
HOMPGE | Sim | 40 | A | Home Page do Cliente | ||
ICM_CF | Não | 1 | A | ICM_CF Nota Fiscal | ||
ID_DAT | Sim | 7 | @ | Data RG | ||
ID_EST | Sim | 2 | A | UF do RG | ||
ID_ORG | Sim | 6 | A | Órgão Expeditor | ||
INSEST | Sim | 15 | A | Inscrição Estadual ou Identidade | ||
LIMCRE | Sim | 8 | 2 | N | Limite de Crédito | |
MAISPC | Sim | 40 | A | |||
MORMES | Sim | 2 | N | Tempo de moradia (meses) | ||
NACION | Sim | 17 | A | Nacionalidade do cliente | ||
NAOSPC | Não | 1 | A | Não no SPC? | ||
NASCON | Sim | 8 | @ | Data de nascimento do cônjuge ou contato principal | ||
NCONTA | Sim | 44 | A | Nome do contato/Parente | ||
NOMCLI | Não | 44 | A | Nome do Cliente | ||
NOMLO1 | Sim | 15 | A | Nome da referência comercial (loja) 1 | ||
NOMLO2 | Sim | 15 | A | Nome da referência comercial (loja) 2 | ||
NOMSUP | Sim | 30 | A | Nome do superior imediato do cliente | ||
NOMTRA | Sim | 20 | A | Apelido | ||
NUMCOC | Sim | 4 | A2 | DDD telefone do cônjuge | ||
NUMCOD | Sim | 4 | A2 | Número do DDD da firma | ||
NUMCON | Sim | 2 | N | Número do contato (apenas para ordenação) | ||
NUMDEP | Sim | 3 | N | Número de Dependentes | ||
NUMDOC | Sim | 15 | A2 | Número do Documento: CNPJ ou CPF | ||
NUMTEL | Sim | 8 | A | Número do telefone da firma | ||
OBSERV | Sim | 10 | A | Observações | ||
OBSOUT | Sim | 254 | A | Obervação para CheckOut | ||
ORIRED | Sim | 30 | A | Origem da Renda | ||
PORPAD | Sim | 2 | N | Portador padrão | ||
RGCONJ | Sim | 15 | A | Número da Identidade do cônjuge | ||
SALBAC | Sim | 8 | 2 | N | Salário base do cônjuge | |
SALBAS | Sim | 8 | 2 | N | Salário base do cliente | |
SERCAC | Sim | 6 | A | Série da carteira de trabalho do cônjuge | ||
SERCAR | Sim | 6 | A | Número da série da carteira de trabalho | ||
SEXCON | Não | 2 | N | Sexo do cônjuge | 0-Nao Conhecido 1-Masculino 2-Feminino | |
SIMPLE | Não | 1 | A | Optante pelo Simples | ||
SUFRAM | Sim | 9 | A | Superintendência da Zona Franca de Manaus | ||
TELCON | Sim | 8 | A | Telefone do Cônjuge | ||
TELSPC | Sim | 8 | A | Número telefone do cônjuge | ||
TEM_CC | Sim | 1 | A | Tem Cartão Crédito | ||
TEM_TC | Sim | 1 | A | Tem Talão de Cheque | ||
TEMAUT | Sim | 1 | A | Tem Automóvel | ||
TIPCLI1 | Sim | 1 | A2 | Cliente Transportadora | ||
TIPCLI10 | Sim | 1 | A2 | Cartões | ||
TIPCLI2 | Sim | 1 | A2 | Fornecedor | ||
TIPCLI3 | Sim | 1 | A2 | Indicador Venda | ||
TIPCLI4 | Sim | 1 | A2 | Marca | ||
TIPCLI5 | Sim | 1 | A2 | Tec. Interno | ||
TIPCLI6 | Sim | 1 | A2 | Motorista | ||
TIPCLI7 | Sim | 1 | A2 | Representante | ||
TIPCLI8 | Sim | 1 | A2 | Transportador | ||
TIPCLI9 | Sim | 1 | A2 | Técnico Externo | ||
TIPRES | Sim | 1 | N | Tipo de residência | 0-Alugada 1-Financiada 2-Própria 3-Mora com os Parentes 4-Mora no Trabalho 5-Não Informada | |
ULTEXP | Sim | 7 | @ | Data/Hora~Exportação | ||
ULTNOM | Sim | 20 | A | Sobrenome ou fantasia | ||
VLRRED | Sim | 12 | N | Valor da Renda |
Endereços de Parceiros (TV_EEND)
Observação: O conceito do sistema é permitir que um ou mais endereços sejam de cobrança e todos os endereços são de entrega.
É o usuário que escolhe no momento da venda ou no registro da compra qual endereço vai utilizar.
Existe o campo ""ENDCOB"" que indica se é endereço de cobrança.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
BAIRRO | Sim | 40 | A | Bairro | ||
CODCEP | Sim | 5 | A2 | CEP do endereço | ||
CODCLI | Não | 6 | A2 | Código do cliente | ||
CODDDD | Sim | 4 | A2 | DDD Telefone | ||
CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo do Cliente | ||
CODIBG | Sim | 10 | N | Código Município IBGE | ||
CODLOG | Sim | 3 | A2 | Logradouro do endereço | ||
COMPLE | Sim | 40 | A | Complemento do endereço | ||
CONTAT | Sim | 44 | A | Nome do contato/Parente | ||
DDDFAX | Sim | 2 | A2 | DDD Fax | ||
DOCEND | Sim | 15 | A2 | Número do documento | ||
ENDCOB | Sim | 1 | A | Endereço de Cobrança? | T - Sim F - Não | |
ENDCOR | Sim | 1 | A | Correspondência | ||
ENDERE | Sim | 40 | A | Endereço | ||
ESTRAN | Sim | 40 | A | Endereço estrangeiro | ||
FILCLI | Não | 3 | A2 | Filial onde foi cadastrado o cliente | ||
FILEND | Sim | 3 | A2 | Filial | ||
FLGNAC | Sim | 1 | A | Nacional? | F - Brasileiro T - Estrangeiro | |
IE_END | Sim | 15 | A | 2º número do documento | ||
LOCTRA | Sim | 47 | A | Local próximo ao endereço | ||
NOMCID | Sim | 35 | A | Nome Cidade | ||
NUMEND | Sim | 2 | N | Número de Endereços | ||
NUMERO | Sim | 15 | A | Número | ||
NUMFAX | Sim | 8 | A | Número do fax | ||
NUMFON | Sim | 20 | A | Número do telefone | ||
REGIAO | Sim | 15 | A | Descrição | ||
SIGEST | Sim | 2 | A2 | UF | ||
TIPEND | Sim | 5 | N | Tipo do Endereço | ||
USA_NF | Sim | 1 | A | Usa Nota Fiscal? |
Contatos de Parceiros (TV_ECNT)
Exporta os contatos do cadastro de parceiros.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
CELUCO | Sim | 10 | A | Celular | ||
CODCLI | Não | 6 | A2 | Código do cliente | ||
CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo do Cliente | ||
CONTEL | Sim | 40 | A | Número do contato (apenas para ordenação) | ||
DDDCEL | Sim | 2 | A2 | DDD Celular | ||
DDDCON | Sim | 4 | A2 | DDD do Contato | ||
DDDFXC | Sim | 2 | A2 | DDD Fax | ||
E_MAIL | Sim | 40 | A | |||
FILCLI | Não | 3 | A2 | Filial onde foi cadastrado o cliente | ||
NASCNT | Sim | 8 | @ | Data de nascimento | ||
NUMFXC | Sim | 8 | A | Fax | ||
SEXOCO | Sim | 2 | N | Sexo | ||
TRACON | Sim | 15 | A | Nome de Tratamento |
Comissões (TV_ECMS)
É possível aplicar as comissões de uma venda para: um vendedor; vários vendedores e um indicador. Uma venda terá o seu valor rateado aplicando os percentuais configurados para cada um e podendo ser aplicado de várias formas.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
CODPGT | Sim | 3 | A2 | Plano | ||
CODSER | Sim | 2 | A2 | Série | ||
CODVEN | Sim | 3 | N | Vendedor | ||
COMISSAO | Sim | 8 | 3 | N | Comissão | |
COMSOB | Sim | 5 | N | Tipo de Comissão | 0-Líquido ao Vender 1-Bruto ao Vender 2-A receber no Vencimento 3-Recebido no Recebimento 4-A receber no Recebimento 5-Recebimento na compensação 6-A receber na compensação | |
DATA | Sim | 8 | @ | Data | ||
DOCUMENTO | Sim | 13 | A | Documento | ||
FILIAL | Sim | 3 | A2 | Filial | ||
FILPGT | Sim | 3 | A2 | Código da filial do plano | ||
FILVEN | Sim | 3 | A2 | Código da filial do vendedor | ||
FLGPAR | Sim | 1 | A2 | Operação | D-Devoluções E-Entrada P-Parcela V-À Vista | |
MOTREJ | Sim | 1 | A2 | Motivo da Rejeição | ||
PARCELA | Sim | 5 | A | Parcela | ||
PERCENTUAL | Sim | 8 | 2 | N | % | |
STATUS | Sim | 12 | N | Status | ||
VALORDOC | Sim | 8 | 2 | N | Base de Cálculo - Valor do Documento |
Documentos Emitidos (TV_EVEN)
Informações referentes aos documentos emitidos pelo sistema.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
ACRESC | Sim | 12 | 2 | N | Valor de Acréscimo sobre o Total | |
ATU_EM | Não | @ | Data e Hora da mais Recente Atualização | |||
AUTENT | Não | 1 | A | Indica se a nota já foi autenticada | "T" ou "F" | |
AVISTA | Não | 1 | A | Venda realizada à vista? | "T" ou "F" | |
BASICM | Sim | 12 | 2 | N | Base de Cálculo ICMS | |
BASIRR | Sim | 12 | 2 | N | Base de Cálculo de IRRF | |
BASISS | Sim | 12 | 2 | N | Base de Cálculo de ISSQN | |
BASIPI | Sim | 12 | 2 | N | Base do IPI do documento Emitido | |
BASUBS | Sim | 12 | 2 | N | Base da Substituição Tributária | |
CARTAO | Sim | 5 | N | Cartão | ||
CHAVEA | Sim | 44 | A | Chave de NF-e | ||
CLIENTE | Não | 9 | A | Concatenação de Filial e Código Interno do Cliente | ||
CNT_RO | Não | 5 | N | Contador de Reinicio de Operação | ||
CODCLI | Sim | 6 | A2 | Código Interno do Cliente | ||
CODCTR | Não | 30 | A | Descrição da Unidade de Negócios | ||
CODDEV | Não | 30 | A | Motivo da Devolução | ||
CODEXT | Sim | 15 | N | Código Externo do Documento | ||
CODFIL | Não | 3 | A2 | Código da Filial | ||
CODFIN | Sim | 5 | N | Cod. da Financeira | ||
CODGUI | Sim | 3 | A2 | Código do Indicador da Venda | ||
CODPGT | Sim | 3 | A2 | Código do Plano de Pagamento | ||
CODPRE | Sim | 30 | A | Descrição da Tabela de Preços | ||
CODSER | Não | 2 | A | Código da Série | Código da Série do RPS quando for RPS | |
CODTRA | Sim | 20 | A | Código da Transportadora (Código Externo) | ||
CODUSU | Não | 10 | A1 | Código do Usuário (Código Externo) | ||
CODVEN | Não | 10 | A1 | Código do Vendedor (Código Externo) | ||
COMSOB | Não | 1 | N | Comissão sobre (ver tela plano) | 0 - Líquido ao Vender 1 - Bruto ao Vender 2 - A receber no Vencimento 3 - Recebido no Recebimento 4 - A receber no Recebimento | |
CONSFI | Não | 1 | A | Consumidor Final? | "T" ou "F" | |
CROFAT | Sim | 5 | N | CRO da Fatura de C/C | ||
DATFIS | Sim | @ | Data Fiscal | |||
DATHOR | Não | @ | Data e Hora da Operação | |||
DATSAI | Sim | @ | Data e Hora da Saída | |||
DESCON | Sim | 12 | 2 | N | Valor de Desconto sobre o Total | |
DESICM | Sim | 12 | 2 | N | Valor de Isenção de ICMS | |
DOCNFP | Sim | 15 | A | Número do CPF/CNPJ para Nota Fiscal Paulista, Nota Paraná e similar | ||
ECFFAT | Sim | 3 | A2 | Número do ECF da Fatura de C/C | ||
EMIDES | Não | 1 | A | Frete é por conta do Destinatário/Terceiros? | "T" - Sim ou "F" - Não, é pelo Emitente ou não tem frete. | |
ENDCOB | Sim | 4 | N | Número do endereço de cobrança | ||
ENDENT | Sim | 4 | N | Número do endereço de entrega | ||
ENDFAT | Sim | 4 | N | Número de endereço de fatura | ||
ENTSAI | Não | 1 | A2 | Informa se é Documento de Entrada ou Saída | "E" - Entrada ou "S" - Saída | |
ESPECI | Sim | 5 | N | Código Interno da Espécie do Volume | ||
EXPFIS | Não | 1 | A | Exportado Fiscal? (usado apenas para controles de integração) | "T" - Sim ou "F" - Não | |
EXPORT | Não | 1 | A | Exportada? (usada para controles de integração) | "T" ou "F" | |
FATREM | Sim | 8 | A | Série/Número da Fatura Vinculada. | ||
FILCOB | Sim | 3 | A2 | Filial do endereço de cobrança | ||
FILENT | Sim | 3 | A2 | Filial do endereço de entrega | ||
FILFAT | Sim | 3 | A2 | Código da Filial da Fatura de C/C | ||
FILGUI | Sim | 3 | A2 | Filial do Indicador da Venda | ||
FILPGT | Não | 3 | A2 | Filial onde foi cadastrado o Plano | ||
FILPRE | Não | 3 | A2 | Filial de Origem da Tabela | ||
FINANC | Não | 1 | A | Gera Dados Financeiros? | "T" ou "F" | |
FIS_MODNOT | Sim | 2 | A | Código do Modelo do Documento Fiscal | 01, 06, 2D, etc. O cadastro dos códigos é livre no sistema. | |
FLGDEV | Não | 1 | A | Documento de Devolução? | "T" ou "F" | |
FLGEST | Não | 1 | A | Estado (Cancelado/Quitado/Em aberto) | "A" - Em Aberto "C" - Cancelado "I" - Incompleta "Q" - Quitado | |
FLGNFE | Não | 1 | A | Situação da NF-e | "0" - Não enviado "1" - Autorizada "2" - Rejeitada "3" - Cancelado "4" - Inutilizado "5" - Enviando ao Sefaz "6" - Denegada "8" - Erro de Importação | |
FLGTIP | Não | 1 | A | Tipo de Pessoa | "0" - Fisica "1" - Juridica "2" - Entidade "3" - Especial "4" - M.E. "5" - Filial | |
LANVEN | Sim | 1 | A | Considera Venda? | "F" - Não "T" - Sim "P" - Sim, mas em nota complementar | |
MARCAS | Sim | 30 | A | Marcas | ||
NATDEN | Sim | 6 | A | Natureza quando dentro do estado | ||
NATFOR | Sim | 6 | A | Natureza quando fora do estado | ||
NROIMP | Sim | 2 | N | Número de vezes que a nota foi impressa | ||
NUMCON | Sim | 10 | A1 | Conhecimento de frete | ||
NUMDOC | Sim | 15 | A | CFP/CNPJ do Cliente | ||
NUMECF | Não | 3 | A2 | Número do ECF | ||
NUMFAT | Sim | 6 | A2 | Número da Nota da Fatura de C/C | ||
NUMNFS | Sim | 20 | A | Número da NFS-e | Só preenchido quando for RPS. | |
NUMNOT | Não | 6 | A2 | Número da Nota | Número do RPS quando for RPS. | |
NUMVOL | Sim | 12 | 2 | N | Número de Volumes | |
OBSERV | Sim | 4000 | A | Observações | ||
OBSFIS | Sim | 4000 | A | Observações Fiscais Complementares | ||
ORICAN | Sim | 1 | A | Origem do Cancelamento | 1-Checkout; 2-Backoffice | |
OUTTAX | Sim | 12 | 2 | N | Valor Total de Outras Taxas e Despesas Acessórias | |
PERCOM | Sim | 12 | 2 | N | % de Comissão sobre as parcelas (exceto entrada) | |
PERENT | Sim | 12 | 2 | N | % de Comissão (entrada) | |
PESBRU | Sim | 14 | 4 | N | Peso líquido | |
PESLIQ | Sim | 14 | 4 | N | Peso bruto | |
PLAFRE | Sim | 7 | A | Placa Frete | ||
PRAMED | Sim | 5 | N | Prazo médio | ||
PROPGT | Sim | @ | Data e Hora do Próximo Vencimento | |||
QTDITE | Não | 12 | 4 | N | Quantidade de Itens do documento Emitido | |
QTDREN | Sim | 2 | N | Qtde Renegociada | ||
RETIDO | Sim | 12 | 2 | N | Valor do Imposto Retido | |
SATCFE | Sim | 6 | 0 | N | Número do CF-e | |
SATSER | Sim | 9 | 0 | N | Número de Série do SAT (Série SAT) | |
SEGRUR | Sim | 12 | 2 | N | Valor Seguro Rural | |
SENAR | Sim | 12 | 2 | N | Valor Serviço Nacional de Aprendizagem Rural | |
SEQFAT | Sim | 10 | A2 | Seq. Interno da Fatura ou da Reimpressão do CF em NF | ||
SEQUEN | Não | 10 | A2 | Seq. Interno | ||
SERECF | Não | 25 | A | Número de série da ECF | ||
SEREXT | Sim | 3 | A | Série Fiscal Exportada | Série do RPS quando for RPS | |
SERFAT | Sim | 2 | A1 | Código da Série da Fatura de C/C | ||
SIGEST | Sim | 2 | A | UF onde Nota será Entregue | ||
SINAL | Sim | 12 | 2 | N | Valor de sinal relacionado | |
SUBSTT | Sim | 12 | 2 | N | Subst. Tributária | |
TIPNOT | Não | 1 | A | Tipo de Nota | "A" - N.F.F, "F" - Fatura ou "N" - Nota fiscal | |
TIPTRO | Sim | 1 | A | Tipo Conta Cheque Troco | "A" - Ambos "-" - Devolução "2" - SINTEGRA "+" - Venda" | |
TRIBUT | Não | 1 | A | Tem Incidência de Tributos? | "T" ou "F" | |
UF_FRE | Sim | 2 | A | UF Frete | ||
UFLOJA | Não | 1 | A | Loja fica no Estado? | "T" ou "F" | |
VINCUL | Sim | 1 | A | Vinculada? | "T" ou "F" | |
VLRCFI | Sim | 12 | 2 | N | Valor Total de COFINS Retido | Para notas com serviço |
VLRCOF | Sim | 12 | 2 | N | Valor Total de PIS+COFINS+CSLL Retido | Para notas com serviço |
VLRCSL | Sim | 12 | 2 | N | Valor Total de CSLL Retido | Para notas com serviço |
VLRFRE | Sim | 12 | 2 | N | Valor Total de Frete | |
VLRICM | Sim | 12 | 2 | N | Valor Total de ICMS | |
VLRIRR | Sim | 12 | 2 | N | Valor Total de IRRF | |
VLRISS | Sim | 12 | 2 | N | Valor Total de ISSQN | |
VLRLIQ | Não | 12 | 2 | N | Valor Total da Nota (valor líquido) | |
VLRNOT | Não | 12 | 2 | N | Valor Total dos Produtos (com IPI) | |
VLRPIS | Sim | 12 | 2 | N | Valor Total de PIS Retido | Para notas com serviço |
VLRSEG | Sim | 12 | 2 | N | Valor Total de Seguro |
Documentos Recebidos (TV_ECOM)
A área de documentos recebidos engloba compras, fretes e títulos. Também serão exportadas as notas de entrada e transferência.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
ACRESC | Sim | 12 | 2 | N | Acréscimo (em valor) | |
ATU_EM | Não | @ | Data e Hora da mais recente atualização | |||
ATUCUS | Não | 1 | A | Atualiza Custos? | "T" - Sim ou "F" - Não | |
BASFRE | Não | 12 | 2 | N | Base de ICMS do frete | |
BASICM | Sim | 12 | 2 | N | Base de ICMS do documento recebido | |
BASSUB | Sim | 14 | 2 | N | Base de ICMS ST | |
CLIENTE | Sim | 9 | A | Concatenação de Filial e Código Interno do Cliente | ||
CODCFO | Sim | 6 | A | Código CFOP | ||
CODFCE | Sim | 2 | N | Classe de Consumo de Energia Elétrica | ||
CODFIL | Não | 3 | A2 | Código da Filial de Origem | ||
CODFOR | Sim | 20 | A | Código do fornecedor (Código Externo) | ||
CODMOE | Sim | 5 | A | Descrição da moeda | ||
CODSER | Não | 2 | A2 | Código da série | ||
CODSET | Sim | 15 | A | Descrição | ||
CODUSU | Não | 10 | A1 | Código do Usuário (Código externo) | ||
CONPGT | Sim | 10 | A | Condição de Pagamento | ||
CTACOM | Sim | 20 | A | Conta Contábil | ||
DATCMP | Não | @ | Data e hora da compra | |||
DATOPE | Não | @ | Data e hora da operação | |||
DESCON | Sim | 12 | 2 | N | Desconto (em valor) | |
DESPAR | Sim | 12 | 2 | N | Despesas Inclusas na parcela | |
ENTSAI | Não | 1 | A | Informa se é Documento de Entrada ou Saída | Fixo "E" - Entrada | |
ESPDOC | Sim | 3 | A | Espécie de Documento | ||
EXPFIS | Não | 1 | A | Exportado Fiscal? (usado apenas para controles de integração) | "T" - Sim ou "F" - Não | |
EXPORT | Não | 1 | A | Exporta? (usado para controles de integração) | "T" - Sim ou "F" - Não | |
EXPORT_CAN | Não | 1 | A | Exportado Cancelado? (usado apenas para controles de integração) | "T" - Sim ou "F" - Não | |
FILCTA | Sim | 3 | A2 | Filial da conta financeira | ||
FILEND | Sim | 3 | A2 | Filial Endereço do Fornecedor | ||
FILFAT | Sim | 3 | A2 | Código da Filial da Nota de Fatura | ||
FILFRE | Sim | 3 | A2 | Código da Filial da Nota de Cto. Frete | ||
FLGCOF | Sim | 1 | A2 | Há incidência de COFINS? | ||
FLGCSS | Sim | 1 | A2 | Há incidência de contribuição social? | ||
FLGEST | Não | 1 | A | Situação (Devolvida/Quitada/Em aberto) | "A" - Em aberto "D" - Desativada/Devolvida "Q" - Quitada | |
FLGINS | Sim | 1 | A2 | Há incidência de INSS? | ||
FLGPIS | Sim | 1 | A2 | Há incidência de PIS? | ||
FORFAT | Sim | 20 | A | Código do Fornecedor da Nota de Fatura (Código Externo) | ||
FORFRE | Sim | 20 | A | Código da Transp. da Nota de Cto. Frete (Código Externo) | ||
FXC_FLGCOF | Sim | 1 | A | Retém COFINS para Frete e Compromissos | "T" - Sim ou "F" - Não | |
FXC_FLGPIS | Sim | 1 | A | Retém PIS para Frete e Compromissos | "T" - Sim ou "F" - Não | |
FXC_SITCOF | Sim | 2 | A | CST do COFINS para Frete e Compromissos | ||
FXC_SITPIS | Sim | 2 | A | CST do PIS para Frete e Compromissos | ||
FXC_VLRCOF | Sim | 12 | 2 | N | Valor do COFINS para Frete e Compromissos | |
FXC_VLRPIS | Sim | 12 | 2 | N | Valor do PIS para Frete e Compromissos | |
ICMFRE | Não | 12 | 2 | N | ICMS Frete | |
INCOJU | Não | 1 | A | Indicador do tipo de correção de juros | "$" - Moeda "0" - Não há "A" - Anual | |
INTPJU | Não | 1 | A | Indicador do tipo de juros | "C"- Composto "F" - Fixo "S" - Simples | |
INTPMU | Não | 1 | A | Indicador do tipo de multa | "#" - Percentual Corrigido "$" - Valor "%" - Percentual | |
MODNOT | Sim | 2 | A | Modelo da Nota | ||
MOEJUR | Sim | 5 | A | Descrição da moeda | ||
NOTESP | Não | 1 | A | Nota Especial | "T" - Sim ou "F" - Não | |
NUMEND | Sim | 4 | N | Código do Endereço do Fornecedor | ||
NUMFAT | Sim | 6 | A2 | Número da Nota de Fatura | ||
NUMFRE | Sim | 8 | A2 | Número da Nota de Cto. Frete | ||
NUMNOT | Não | 9 | A2 | Número da Nota | ||
NUMVOL | Sim | 5 | N | Número de Volumes | ||
OBSERV | Sim | 4000 | A | Observações | ||
OBSFAT | Sim | 255 | A | Observação Fatura | ||
OUTDES | Sim | 12 | 2 | N | Despesas de Pagamento Avulso | |
OUTTAX | Não | 8 | 2 | N | Outras taxas / Seguro em caso de cto frete | |
PERCSS | Sim | 12 | 2 | N | %Contribuição Social | |
PERFRE | Não | 5 | 2 | N | % do ICMS do frete | |
PERICM | Sim | 12 | 2 | N | % ICMS | |
PERINS | Sim | 12 | 2 | N | % INSS | |
PERIRR | Sim | 12 | 2 | N | % IRRF | |
PERISS | Sim | 12 | 2 | N | % ISS | |
QTDTOT | Não | 8 | 2 | N | Quantidade total | |
RETCOF | Sim | 12 | 2 | N | Retenção de COFINS | "T" - Sim ou "F" - Não |
RETCSS | Não | 1 | A | Contribuição Social Retida? | "T" - Sim ou "F" - Não | |
RETIRR | Não | 1 | A | Imposto de Renda? | ||
SEQUEN | Não | 10 | A2 | Seq. Interno | ||
SERFAT | Sim | 2 | A2 | Código da Série da Nota de Fatura | ||
SERFRE | Sim | 2 | A2 | Código da Série da Nota de Cto. Frete | ||
SIGNAT | Não | 5 | N | Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0 | ||
SUBFAT | Sim | 3 | A | Sub-Série da Nota de Fatura | ||
SUBFRE | Sim | 3 | A | Sub-Série da Nota de Cto. Frete | ||
SUBSER | Sim | 3 | A | Sub-Série de compra | ||
SUBSTT | Sim | 12 | 2 | N | Substit. Tributária | |
TIPCTA | Não | 1 | A | Tipo Conta Financeira | "G" - Gerencial "M" - Transferência "N" - Numerária | |
TIPDOC | Não | 1 | A | Tipo de Documento Emitido | "F" - Compra "T" - Frete "X" - Compromisso "A" - Fatura | |
TIPFRE | Sim | 1 | A | Tipo de Frete | """0"" - Por Conta de Terceiros ""1"" - Por Conta do Emitente ""2"" - Por conta do Destinatário ""9"" - Sem cobrança de Frete | |
TIPNOT | Não | 1 | A | Tipo de Documento | "A" - N.F.F. "F" - Fatura "N" - Nota Fiscal | |
TIPPAR | Sim | 1 | A | Tipo de Parceiro | "F" - Fornecedor de Compra "T" - Transportadora " " - Prestador de Serviço | |
TIPTRP | Sim | 1 | A | Tipo de Transporte no Cto. Frete | "0" - Rodoviário "1" - Aquaviário "2" - Aéreo | |
TITCTA | Sim | 250 | A | Conta Financeira | ||
UFNOTA | Sim | 2 | A | UF da Nota | ||
USOCTA | Sim | 1 | A | Uso da Conta Financeira | "+" - Entradas "-" - Saídas "B" - Bancos | |
USUARIO | Sim | 6 | A | Concatenação da Filial e Código Interno do Usuário | ||
VLRBON | Sim | 14 | 2 | N | Valor Bonificação | |
VLRCSS | Sim | 12 | 2 | N | Valor Contribuição Social | |
VLRFRE | Não | 12 | 2 | N | Valor do frete | |
VLRICM | Sim | 12 | 2 | N | Valor ICMS | |
VLRINS | Sim | 12 | 2 | N | Valor INSS | |
VLRIPI | Sim | 12 | 2 | N | Valor de IPI | |
VLRIRR | Sim | 12 | 2 | N | Valor IRRF | |
VLRISS | Sim | 12 | 2 | N | Valor ISS | |
VLRLIQ | Não | 12 | 2 | N | Valor Líquido | |
VLRNOT | Sim | 12 | 2 | N | Valor Total da Nota | |
VLRRET | Não | 12 | 2 | N | Valor Retenção | |
VLRTOT | Não | 12 | 2 | N | Valor total | |
VLTXJU | Sim | 12 | 2 | N | Valor ou taxa de juros | |
VLTXMU | Sim | 12 | 2 | N | Valor ou taxa de multa |
Documentos de Pagamentos (TV_EDOP)
Esta tabela refere-se a todos os pagamentos efetuados. Ao criar um título para pagamento é gerado o documento de pagamento deste compromisso (nota fiscal ou registro de fatura). Após gerar o documento é possível informar a Conta de origem onde será debitado o valor, e o tipo de documento.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
ATU_EM | Sim | 8 | @ | Atualizado em ... | ||
CHETRO | Sim | 1 | A | É cheque troco? | ||
CODCLI | Sim | 20 | A | Código Alternativo Único | ||
CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo do Documento | ||
CODFIL | Sim | 3 | A2 | Código origem da filial. | ||
CODUSU | Não | 10 | A2 | Código externo | ||
DATPGT | Sim | 7 | @ | Data de Pagamento | ||
DOMDOP | Sim | 5 | N | Tipo de Documento | ||
FILCTA | Não | 3 | A2 | Filial | ||
FILDES | Sim | 3 | A2 | Filial Destino | ||
FILRDP | Sim | 3 | A2 | Filial RDP | ||
FLGEST | Sim | 1 | A2 | Situação | A-Aberto C-Cancelado | |
NUMDOC | Sim | 25 | A | Nº Documento | ||
NUMIMP | Sim | 1 | N | Número de Impressões | ||
OBSERV | Sim | 4000 | A | Observação | ||
OBSINT | Sim | 4000 | A | Observações Internas | ||
SEQRDP | Sim | 10 | A2 | Sequenciador RDP | ||
SEQUEN | Sim | 10 | A2 | Sequenciador | ||
STDDOP | Sim | 5 | N | Situação Documento | ||
TIPCTA | Não | 1 | A2 | Tipo da Conta | G-Gerencial M-Transferência N-Numerária | |
TITCTA | Não | 250 | A | Conta | ||
USOCTA | Não | 1 | A2 | Uso da Conta | +-Entradas --Saídas B-Bancos C-Cartões de Crédito E-ECFs --I-Impostos Retidos L-Limites C/C O-Outros P-Portadores | |
VLRDOC | Sim | 12 | 2 | N | Valor do Documento |
Itens de Documentos Emitidos (TV_EIVE)
Esta tabela engloba os itens de venda.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
ACRRAT | Sim | 12 | 2 | N | Valor de Acréscimo sobre o Total | Proporcional ao item |
BASCOF | Sim | 12 | 2 | N | Base de COFINS | |
BASCOFRET | Sim | 12 | 2 | N | Base de COFINS Retido | Para item que seja serviço |
BASFCP | Sim | 14 | 2 | N | Base de Cálculo do FCP | |
BASICM | Sim | 12 | 2 | N | Base de ICMS | |
BASICMDES | Sim | 12 | 2 | N | Base de ICMS na UF de Destino (Valor Integral) | |
BASIPI | Sim | 12 | 2 | N | Base de IPI | |
BASISS | Sim | 12 | 2 | N | Base de ISSQN | |
BASPIS | Sim | 12 | 2 | N | Base de PIS | |
BASUBS | Sim | 12 | 2 | N | Base de ICMS ST (substituto) | |
CLIENTE | Não | 9 | A | Concatenação de Filial e Código Interno do Cliente | ||
CLI_CODEXT | Sim | 20 | A2 | Código Externo Cliente | ||
CNT_RO | Não | 5 | N | Contador de Reinicio de Operação | ||
CODENQ | Sim | 3 | A | Código de Enquadramento Legal do IPI | ||
CODCES | Sim | 7 | A | CEST | ||
CODFIL | Não | 3 | A2 | Código da filial | ||
CODFIS | Não | 60 | A | Código Fiscal | ||
CODORI | Não | 1 | N | Origem do Produto (primeiro caracter do CST de ICMS) | 0 - Nacional, exceto cód.3,4,5,8 1 - Estrang., Import.Dir., Exc.6 2 - Estrang., Adq.Int., Exc.7 3 - Nacional, Cont.Import.>40%<70% 4 - Nacional, Conf.Proc.Prod.Bás. 5 - Nacional, Cont.Import <= 40% 6 - Estrang., Import.Dir.CAMEX-GNL 7 - Estrang., Adq.Int. CAMEX-GNL 8 - Nacional, Import. > a 70% | |
CODMAT | Sim | 20 | A | Código do Produto - Uso Descontinuado | ||
CODMUL | Não | 30 | A | Nome do Sub-Estoque | ||
CODPRE | Não | 5 | 0 | N | Código da tabela de preço | Campo CODPRE da TT_TPR |
CODSER | Não | 2 | A1 | Código da Série | ||
CODVDD | Sim | 10 | A2 | Código Externo do Vendedor | ||
COMISS | Sim | 9 | 2 | N | Valor da Comissão | |
CROORI | Sim | 5 | N | Contador de Reinicio de Operação do Documento Vinculado | ||
CUSMED_FIS | Sim | 14 | 4 | N | Custo médio | |
CUSREP_FREFIS | Sim | 14 | 4 | N | Custo da Última Entrada | |
CUSSIM | Sim | 14 | 4 | N | Custo de reposição: Custo simulado | |
DATHORORI | Sim | @ | Data e Hora da Emissão do Documento de Origem | |||
DATINC | Sim | 7 | @ | Data e Hora da Inclusão | ||
DESICM | Sim | 12 | 2 | N | Valor de Isenção de ICMS (em venda para governo) | |
DESMAT | Não | 30 | A | Descrição do Produto | ||
DESRAT | Sim | 12 | 2 | N | Valor de Desconto sobre o Total | Proporcional ao item |
ECFORI | Sim | 3 | A2 | Número do ECF do Documento Vinculado | ||
EMBORI | Sim | 5 | N | Embalagem Original | ||
EMBQTD | Sim | 12 | 2 | N | Quantidade Original | |
ENTSAI | Não | 1 | A2 | Informa se é Documento de Entrada ou Saída | E - Entrada S - Saída | |
EXPFIS | Não | 1 | A | Exportado Fiscal? (usado apenas para controles de integração) | "T" - Sim ou "F" - Não | |
EXPORT | Sim | 1 | A | Exportada? (usado para controles de integração) | ||
FILBIC | Sim | 3 | A2 | Filial Bico Comb. | ||
FILLOT | Não | 3 | A | Filial do lote | Campo CODFIL da TV_ELOT | |
FILORI | Sim | 3 | A2 | Código da Filial do Documento Vinculado | ||
FILPED | Sim | 3 | N | Filial do DAV Original | ||
FILPRE | Não | 3 | A1 | Filial da tabela de preço | Campo FILPRE da TT_TPR | |
FLGDEV | Não | 1 | A | Devolução? | T - Sim F - Não | |
GRA_CODCOR | Não | 5 | N | Divisão do Produto | ||
GRA_CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo do Produto | ||
GRA_CODMAT | Não | 5 | A | Código do Produto | ||
GRA_CODTAM | Não | 5 | N | Sub-Divisão do Produto | ||
GRA_FILMAT | Não | 3 | A | Filial do Produto | ||
ICMDIF | Sim | 12 | 2 | N | Valor de ICMS diferenciado (quando CST x51) | |
ICMINTDES | Sim | 6 | 4 | N | Alíquota nas Operações Internas na UF do Destinatário para Partilha ICMS | |
ICMTIP | Não | 1 | A | Tipo de tributação do produto | 0 - Tributado 1 - Não Tributado 2 - Isento 3 - Substituído 4 - Isento no Estado | |
IOR_NUMITE | Sim | 5 | N | Número do Item da DAV | ||
ISEICM | Sim | 12 | 2 | N | Base ICMS Isento | |
ITEFIS | Sim | 5 | N | Número do Item Fiscal | ||
ITEORI | Sim | 2 | N | Número do Item do Documento Vinculado | ||
ITEPED | Sim | 5 | N | Item do DAV Original | ||
LANEST | Sim | 1 | A | Estoque | S - Baixa de estoque C - Confirma reserva N - Não (só histórico) R - Reserva | |
MODORI | Sim | 2 | A | Código do Modelo do Documento Fiscal de Origem | Campo MODNOT da TT_FIS | |
NATFIS | Sim | 3 | A | Natureza Fiscal | ||
NCM_CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo | ||
NOTORI | Sim | 9 | A2 | Número da Nota do Documento Vinculado | ||
NUMECF | Não | 3 | A2 | Número do ECF | ||
NUMEXT | Sim | 20 | A | Número Externo (Ex.: Lote) | ||
NUMEXT_DEP | Sim | 20 | A | Número Externo para Depósito | ||
NUMITE | Sim | 5 | N | Número do item | ||
NUMORI | Sim | 10 | A2 | Sequenciador Interno do Documento Vinculado | ||
NUMNOT | Não | 6 | A2 | Número da Nota | ||
NUMPED | Sim | 8 | A1 | Número do DAV Original | ||
ORD_CM | Sim | 10 | N | Ordenação Custo Médio | ||
OUTICM | Sim | 12 | 2 | N | Base ICMS Outros | |
OUTTAX | Sim | 12 | 2 | N | Valor de Outras Taxas e Despesas Acessórias | |
PERCOF | Sim | 7 | 4 | N | Percentual de Cofins | |
PERCON_ST | Sim | 6 | 4 | N | Alíquota suportada pelo Consumidor Final | |
PERFCP | Sim | 6 | 4 | N | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | |
PERICM | Sim | 4 | 2 | N | TAX001 - Uso Descontinuado | |
PERFCPDES | Sim | 5 | 2 | N | Alíquota do Fundo de Pobreza na UF de Destino | |
PERPARICM | Sim | 5 | 2 | N | Alíquota da Partilha de ICMS para UF de Destino | |
PERIPI | Sim | 7 | 4 | N | Aliquota de IPI | |
PERPIS | Sim | 7 | 4 | N | Percentual de PIS | |
QTD_CM | Sim | 12 | 2 | N | Quantidade Custo Médio | |
QTDMOV | Sim | 8 | 2 | N | Quantidade Vendida | |
REFBAS | Não | 15 | A | Referência Básica do Produto | ||
REDITE | Sim | 7 | 2 | N | Alíquota Redução de ICMS | |
REFPRO | Não | 20 | A | Referência do Produto | ||
SAL_CM | Sim | 16 | 4 | N | Saldo C.M. Fiscal | |
SEQFIL | Sim | 2 | N | Número Sequencial do Bico | ||
SEQLOT | Não | 10 | A1 | Sequenciador de Lote | Campo SEQUEN da TV_ELOT | |
SEQUEN | Não | 10 | A2 | Sequenciador Interno | ||
SERORI | Sim | 2 | A1 | Código da Série do Documento Vinculado | ||
SIMPLE | Não | 1 | A | Regime Tributário da Filial | N - Normal S - Simples | |
SITCOF | Sim | 2 | A2 | Situação Tributária do Cofins | ||
SITIPI | Sim | 2 | A2 | Situação Tributária do IPI | ||
SITISS | Sim | 1 | A | Situação Tributária de ISSQN | I - Isenta N - Normal R - Retida S - Substituta | |
SITKIT | Sim | 1 | A | Situação de Kit | 1 - Header 2 - Item Normal 3 - Item de Kit | |
SITMOV | Sim | 1 | A2 | Situação do Item do Documento | N - Normal C - Cancelado | |
SITPIS | Sim | 2 | A2 | Situação Tributária do PIS | ||
SUBSTT | Sim | 12 | 2 | A | Valor de ICMS ST (substituto) | |
TAXICM | Sim | 7 | 4 | N | Alíquota de ICMS | |
TAXICMDES | Sim | 6 | 4 | N | Alíquota Interestadual da Partilha de ICMS | |
TAXIRR | Sim | 4 | 2 | N | Alíquota de IRRF | |
TAXISS | Sim | 7 | 4 | N | Alíquota de ISSQN | |
TAXPISRET | Sim | 4 | 2 | N | Alíquota de PIS Retido | Para item que seja serviço |
TAXCOFRET | Sim | 4 | 2 | N | Alíquota de COFINS Retido | Para item que seja serviço |
TAXSOCRET | Sim | 4 | 2 | N | Alíquota de CSLL Retido | Para item que seja serviço |
TIP001 | Sim | 1 | A | TIP001 - Uso descontinuado | ||
TIPPED | Não | 1 | A | Tipo do DAV Original | O - DAV S - DAV-OS P - Pré-Venda | |
TIPPRO | Sim | 1 | A | Tipo Produto | 0 - Material 1 - Serviço 2 - Serviço Terceirizado. | |
TOT_CM | Sim | 16 | 4 | N | Valor Total C.M. Fiscal | |
UNIMED | Não | 2 | A | Unidade de Medida | ||
VEN_DATHOR | Não | @ | Data e Hora da Emissão do Documento | |||
VEN_FLGEST | Não | 1 | A | Estado (Cancelado/Quitado/Em aberto) | A - Em Aberto C - Cancelado I - Incompleta Q - Quitado | |
VINCUL | Sim | 1 | A2 | Tipo do Vínculo | A - Aberto C - Completo N - Não é vínculo | |
VLR001 | Sim | 9 | 2 | N | VLR001 - Uso descontinuado | |
VLR002 | Sim | 9 | 2 | N | VLR002 - Uso descontinuado | |
VLRCOF | Sim | 12 | 2 | N | Valor de Cofins | |
VLRCOFRET | Sim | 12 | 2 | N | Valor de COFINS Retido | Para item que seja serviço |
VLRDES | Sim | 12 | 2 | N | Valor de Desconto/Acréscimo sobre o Item | Negativo é desconto. Positivo é acréscimo. |
VLRFCP | Sim | 14 | 2 | N | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | |
VLRFRE | Sim | 12 | 2 | N | Valor de Frete | |
VLRICM | Sim | 12 | 2 | N | Valor do ICMS | |
VLRICMDES | Sim | 12 | 2 | N | Valor de ICMS para UF de Destino | |
VLRICMFCP | Sim | 12 | 2 | N | Valor de ICMS para Fundo de Pobreza na UF de Destino | |
VLRICMORI | Sim | 12 | 2 | N | Valor de ICMS para UF de Origem | |
VLRIPI | Sim | 12 | 2 | N | Valor do IPI | Para item que seja material |
VLRIRR | Sim | 9 | 2 | N | Valor de IRRF | |
VLRISS | Sim | 9 | 2 | N | Valor de ISSQN | |
VLRLIQ | Não | 12 | 2 | N | Valor Total da Nota | Proporcional ao item |
VLRMOV | Sim | 14 | 2 | N | Valor Total do Item (com IPI) | |
VLRORI | Sim | 12 | 4 | N | Valor Bruto | |
VLRPIS | Sim | 12 | 2 | N | Valor de PIS | |
VLRPISRET | Sim | 12 | 2 | N | Valor de PIS Retido | Para item que seja serviço |
VLRSEG | Sim | 12 | 2 | N | Valor de Seguro | |
VLRSOC | Sim | 12 | 2 | N | Valor de CSLL | |
VLRSOCRET | Sim | 12 | 2 | N | Valor de CSLL Retido | Para item que seja serviço |
Itens de Documentos Recebidos (TV_EICO)
Exportação dos Itens Recebidos.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
BASCOF | Sim | 12 | 2 | N | Base do COFINS | |
BASFCP | Sim | 14 | 2 | N | Base de Cálculo do FCP | |
BASICM | Não | 14 | 2 | N | Base de Cálculo ICMS | |
BASIPI | Sim | 12 | 2 | N | Base de Cálculo IPI | |
BASPIS | Sim | 12 | 2 | N | Base do PIS | |
BASSUB | Sim | 14 | 2 | N | Base de ICMS ST | |
CODBUS | Sim | 20 | A | Código de Busca | ||
CODCFO | Sim | 6 | A | CFOP do item de compra | ||
CODCST | Sim | 3 | A | Código de CST do ICMS | CST com 2 dígitos. CSOSN se for NF-e e Simples Nacional. | |
CODFIL | Não | 3 | A2 | Código da Filial | ||
CODFIS | Não | 60 | A | Código Fiscal | ||
CODFOR | Sim | 20 | A | Código do Fornecedor (Código Externo) | ||
CODORI | Não | 1 | N | Origem do Produto | 0 - Nacional, exceto cód.3,4,5,8 1 - Estrang., Import.Dir., Exc.6 2 - Estrang., Adq.Int., Exc.7 3 - Nacional, Cont.Import.>40%<70% 4 - Nacional, Conf.Proc.Prod.Bás. 5 - Nacional, Cont.Import <= 40% 6 - Estrang., Import.Dir.CAMEX-GNL 7 - Estrang., Adq.Int. CAMEX-GNL 8 - Nacional, Import. > a 70% | |
CODMAT | Não | 20 | A | Código do Produto (Código Externo) | ||
CODMOE | Não | 2 | A | Moeda do preço de venda | ||
CODMUL | Não | 30 | A | Nome do Sub-Estoque | ||
CODSER | Sim | 2 | A2 | Código da série | ||
COM_DATOPE | Não | @ | Data e Hora de Operação da Compra | |||
CSTXML | Sim | 3 | A | Código de CST do ICMS original do XML (preenchido apenas quando NF-e importada via XML) |
CST com 2 dígitos. CSOSN se for Simples Nacional. | |
CUSANT | Sim | 12 | 2 | N | Custo do produto antes da compra | |
CUSFRE | Sim | 14 | 6 | N | Custo do Frete | |
CUSREP | Sim | 12 | 2 | N | Custo de Reposição Atual | |
DATANT | Sim | @ | Data do custo antes da compra | |||
DATINC | Não | @ | Data e Hora da Inclusão | |||
DESMAT | Não | 30 | A2 | Descrição do Produto | ||
EMBORI | Sim | 5 | N | Embalagem Original | ||
EMBQTD | Sim | 12 | 4 | N | Quantidade Original Embalagem | |
EXPFIS | Não | 1 | A | Exportado Fiscal? (usado apenas para controles de integração) | "T" - Sim ou "F" - Não | |
FILLOT | Não | 3 | A | Filial do lote | Campo CODFIL da TV_ELOT | |
FREFIS | Sim | 16 | 4 | N | Valor Frete Fiscal | |
GRA_CODCOR | Não | 5 | N | Divisão do Produto | ||
GRA_CODMAT | Não | 5 | A | Código do Produto | ||
GRA_CODTAM | Não | 5 | N | Sub-Divisão do Produto | ||
GRA_FILMAT | Não | 3 | A | Filial do Produto | ||
ICMDIF | Sim | 12 | 2 | N | Valor de ICMS diferenciado (quando for CST 51) | |
ICMITE | Não | 5 | 2 | N | % ICMS do Item | |
IPIITE | Sim | 12 | 2 | N | Valor de IPI do Item | |
ISEICM | Não | 14 | 2 | N | Valor de Isenção ICMS | |
LANEST | Não | 1 | A | Estoque | N - Não (só Histórico) S - Entrada Estoque | |
NCM_CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo | ||
NUMNOT | Não | 9 | A2 | Número da nota | ||
ORD_CM | Sim | 10 | N | Ordem Custo Médio | ||
OUTICM | Não | 14 | 2 | N | Valor de Outros ICMS | |
PERCOF | Sim | 6 | 4 | N | Alíquota de COFINS | |
PERFCP | Sim | 6 | 4 | N | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | |
PERLUC | Sim | 12 | 2 | N | Percentual de lucro cadastrado no produto | |
PERPIS | Sim | 6 | 4 | N | Alíquota de PIS | |
PREANT | Sim | 12 | 2 | N | Preço de venda antes da compra | |
QTD_CM | Sim | 12 | 4 | N | Quantidade Custo Médio | |
QTDCOM | Não | 12 | 4 | N | Quantidade (lançamento de compra) | |
QTDMOV | Não | 12 | 4 | N | Quantidade do Item | |
RED_ST | Sim | 7 | 4 | N | % Redução de ICMS ST | |
REFBAS | Não | 15 | A | Referência Básica do Produto | ||
REFPRO | Não | 20 | A | Referência do Produto | ||
SEQLOT | Não | 10 | A1 | Sequenciador de Lote | Campo SEQUEN da TV_ELOT | |
SEQUEN | Não | 10 | A2 | Seq. Interno | ||
SIMPLE | Não | 1 | A | Regime Tributário da Filial | N - Normal S - Simples | |
SITCOF | Sim | 2 | A | CST do COFINS | ||
SITIPI | Sim | 2 | A | Situação Tributária do IPI | ||
SITMOV | Não | 1 | A | Situação do Item | N - Normal C - Cancelado | |
SITPIS | Sim | 2 | A | CST do PIS | ||
TAXICM | Sim | 5 | 2 | N | % ICMS do Item | |
TIPPRO | Não | 1 | A | Tipo de produto | 0 - Material 1 - Serviço 2 - Terceirizado | |
UNICOM | Não | 5 | N | Unidade de Compras | ||
UNIMED | Não | 2 | A | Unidade de Medida | ||
UNIVEN | Não | 5 | N | Unidade de Vendas | ||
VALCON | Não | 12 | 2 | N | Valor de conversão entre as unidades de Venda/Compra | |
VLR_ST | Sim | 14 | 2 | N | Valor de ICMS ST | |
VLRCAL | Sim | 12 | 2 | N | Valor da diferença de preços | |
VLRCOF | Sim | 12 | 2 | N | Valor do COFINS | |
VLRFCP | Sim | 14 | 2 | N | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | |
VLRICM | Não | 14 | 2 | N | Valor ICMS | |
VLRITE | Não | 14 | 2 | N | Valor Total do Item | |
VLRMOV | Não | 12 | 2 | N | Valor do Item | |
VLRPIS | Sim | 12 | 2 | N | Valor do PIS |
Itens de Orçamento (TV_EIOR)
Informações referentes a Itens de Orçamento.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
APLICA | Sim | 10 | 4 | N | Quantidade a aplicar (ex.10 gotas) | |
ATU_EM | Não | @ | Atualizado em ... | |||
CODAMB | Sim | 5 | N | Ambiente | ||
CODCOR | Não | 5 | N | Divisão do Produto | ||
CODFIL | Não | 3 | A | Código da filial | ||
CODFOR | Sim | 6 | A2 | Código do Fornecedor | ||
CODMAT | Não | 5 | A2 | Código do Produto | ||
CODMUL | Não | 5 | N | Sub-Estoque | ||
CODPAR | Sim | 6 | A2 | Código do Técnico | ||
CODTAM | Não | 5 | N | Sub-Divisão do produto | ||
CODTER | Sim | 5 | N | Terminal | ||
CODUSU | Sim | 3 | A2 | Código do Usuário | ||
CONCLU | Sim | 1 | A | Serviço Concluído? | T - Verdadeiro F - Falso | |
COOVEN | Sim | 6 | A1 | Código COO da venda | ||
DATINC | Não | @ | Data de inclusão | |||
DESICM | Sim | 12 | 2 | N | Valor de isenção de ICMS | |
DIADUR | Sim | 3 | N | Duração | ||
ENTREG | Sim | @ | Data e hora da entrega | |||
FILDOU | Sim | 3 | A | Filial do Médico | ||
FILEND | Sim | 3 | A | Filial do endereço | ||
FILEQP | Sim | 3 | A | Filial Equipamento | ||
FILFOR | Sim | 3 | A | Filial do fornecedor | ||
FILIVE | Sim | 3 | A | Filial da Venda | ||
FILLOT | Não | 3 | A | Filial do lote | Campo CODFIL da TV_ELOT | |
FILMAT | Não | 3 | A | Filial do Produto | ||
FILORI | Sim | 3 | A | Filial da Origem | ||
FILPAR | Sim | 3 | A | Filial do Tecnico | ||
FILRCT | Sim | 3 | A | Filial da Receita | ||
FILRES | Não | 3 | A | Filial da Reserva | ||
FILUSU | Sim | 3 | A | Filial do Usuário | ||
FLGENC | Não | 1 | A | Indica se o item pode ser encomendado sem ser faturado | T - Verdadeiro F - Falso | |
FLGEST | Não | 1 | A | Situação | A - Em Aberto C - Cancelado E - Faturado/Vendido | |
FLGIVO | Sim | 1 | A | Processada Separação? | A - Aberto P - Processado | |
ITEORI | Sim | 5 | N | Item da origem | ||
MONTAR | Não | 1 | A | Montagem | F - Sem Montagem I - Montagem Interna T - Montagem na Entrega | |
NUMEND | Sim | 4 | N | Número do endereço | ||
NUMFOR | Sim | 20 | A | Número Externo | ||
NUMITE | Não | 5 | N | Número do item do pedido | ||
NUMIVE | Sim | 5 | N | Item de Venda | ||
NUMORI | Sim | 8 | A1 | Número da Origem | ||
NUMPED | Não | 8 | A1 | Número Pedido/OS | ||
OBSERV | Sim | 4000 | A | Observação | ||
ORDITE | Não | 3 | N | Ordem de Itens | ||
PERENT | Sim | 1 | A | Período da entrega | M - Manhã T - Tarde N - Noite | |
PERIOD | Sim | 1 | A | Período da aplicação | D - Diário S - Semanal M - Mensal | |
PERIPI | Sim | 5 | 2 | N | % IPI Última Compra | |
PHOISO | Sim | 5 | N | ISO do filme | ||
PHOMAR | Sim | 5 | N | Marca do Filme | ||
PHOOUT | Sim | 5 | N | Outra classificação do filme | ||
PHOTIP | Sim | 5 | N | Tipo de Filme | ||
PREUNI | Sim | 12 | 2 | N | Preço Unitário | |
PROMOC | Não | 1 | A | Promoção | E - Promocional no Plano N - Não Promocional no Plano Q - Qualquer Plano | |
QTDENT | Não | 12 | 4 | N | Quantidade entregue | |
QTDITE | Não | 12 | 4 | N | Quantidade de determinado item | |
QTDORI | Sim | 12 | 4 | N | Quantidade Original | |
QTDPRE | Sim | 14 | 4 | A2 | Quantidade Prescrita | |
REPETE | Sim | 2 | N | Número de vezes a aplicar (ex. 2 vezes ao dia) | ||
RESULT | Sim | 5 | N | Resultado | ||
SEQDOU | Sim | 10 | A2 | Sequenciador do Médico | ||
SEQEQP | Sim | 10 | A2 | Sequenciador do Equipamento | ||
SEQIVE | Sim | 10 | A2 | Numero Item de Venda | ||
SEQLOT | Não | 10 | A1 | Sequenciador de Lote | Campos SEQUEN da TV_ELOT | |
SEQRCT | Sim | 10 | A2 | Sequenciador Receita | ||
SERITE | Sim | 5 | N | Permite auto relacionamento entre os serviços e os produtos | ||
TIPENT | Não | 1 | A | Tipo de entrega | 0 - Cliente Leva 1 - Depósito Entrega 2 - Loja Entrega 3 - Retira no Depósito 4 - Em Outra Loja 5 - Entrega Futura6 - Não Entrega (Apenas Orçaamento) 7 - Venda sob Encomenda | |
TIPORI | Sim | 1 | A | Tipo da Origem | O - DAV P - Pré-Venda S - DAV-OS | |
TIPPAR | Sim | 1 | A | Tipo de Técnico | F - Compra T - Frete | |
TIPPED | Não | 1 | A | Tipo Pedido/OS | O - DAV P - Pré-Venda S - DAV-OS | |
TIPPGT | Sim | 1 | A | Tipo de Pagamento | C - Contrato F - Faturamento | |
VLRCUS | Não | 12 | 2 | N | Valor Total | |
VLRENT | Não | 14 | 4 | N | Valor entregue | |
VLRITE | Não | 14 | 4 | N | Valor deste item | |
VLRPGT | Não | 12 | 2 | N | Valor pago ao fornecedor Valor Total Sem Desconto |
Kits (TV_EKIT)
Um kit de venda é um composto de vários produtos, criando-se assim novos produtos.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
BRINDE | Não | 1 | A | Indica é ou não brinde | ||
CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo | ||
CODKIT | Sim | 20 | A | Código Externo | ||
FLGIMP | Não | 1 | A | Imprime ou não na nota fiscal | ||
NUMITE | Não | 8 | 2 | N | Quantidade do item no KIT |
Conta Corrente (TV_ECCC)
Informações referentes aos lançamentos em conta corrente.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
CLI_CODEXT | Sim | 20 | A | Código do parceiro (código externo) | ||
CODCLI | Não | 6 | A2 | Código interno do parceiro | ||
CODFIL | Não | 3 | A1 | Código interno da filial | ||
CODUSU | Não | 3 | A2 | Código interno do usuário | ||
COMPLE | Sim | 100 | A | Texto complementar (observação) | ||
DATOPE | Não | @ | Data/hora da operação | |||
DESCCC | Não | 34 | A | Descrição do tipo de conta corrente | ||
FAT_CNT_RO | Sim | 5 | N | (uso interno) | ||
FAT_CODFIL | Sim | 3 | A1 | Filial da fatura | ||
FAT_CODSER | Sim | 2 | A | Série da fatura | ||
FAT_NUMECF | Sim | 3 | A1 | ECF da fatura | ||
FAT_NUMNOT | Sim | 6 | A2 | Número da fatura | ||
FAT_SEQUEN | Sim | 10 | A2 | Sequenciador da fatura | ||
FILCLI | Não | 3 | A1 | Filial do parceiro | ||
FILUSU | Não | 3 | A1 | Filial do usuário | ||
NUMDOC | Não | 13 | A | Documento pago | ||
PAGOU_REC | Não | 1 | A | C/C pagou uma parcela? | "T" ou "F" | |
PLACAS | Sim | 7 | A | Placa do veículo abastecido (para posto de combustível) | ||
REC_NUMPAR | Sim | 2 | A2 | Parcela da venda | ||
REC_SUBPAR | Sim | 2 | A2 | Subparcela da venda | ||
SEQUEN | Não | 10 | A1 | Sequenciador interno do lançamento | ||
SINVLRLAN | Não | 1 | T | Sinal do valor de lançamento | "+" ou "-" | |
STATUS | Não | 1 | A | Situação | """A"" - Aberto ""F"" - Faturamento ""P"" - Pagamento ""S"" - Suspensos | |
USU_CODEXT | Não | 10 | A2 | Código do usuário (código externo) | ||
VEN_CNT_RO | Sim | 5 | N | (uso interno) | ||
VEN_CODFIL | Sim | 3 | A1 | Filial da venda | ||
VEN_CODSER | Sim | 2 | A | Série da venda | ||
VEN_NUMECF | Sim | 3 | A1 | ECF da venda | ||
VEN_NUMNOT | Sim | 6 | A2 | Número da venda | ||
VEN_SEQUEN | Sim | 10 | A2 | Sequenciador da venda | ||
VLRLAN | Não | 12 | 2 | N | Valor |
Lançamentos Financeiros Avulsos Relacionados ao Caixa (ECF) (TV_EFIN)
Informações referentes aos lançamentos financeiros avulsos relacionados ao caixa (sangria, reforço, transferência identificada).
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
ATU_EM | Não | @ | Atualizado em ... | |||
CODFIL | Não | 3 | A1 | Código interno da filial | ||
CODUSU | Não | 6 | A2 | Código interno do usuário | ||
CODUSU_REC | Sim | 6 | A2 | Código interno do usuário que efetuou o recebimento | ||
CX_DES | Sim | 30 | A | Descrição do caixa | ||
DATFIS | Não | D | Data fiscal | |||
DATOPE | Não | @ | Data/hora da operação | |||
DATREC | Sim | @ | Data do recebimento | |||
DOC_ID | Sim | 20 | A | Identificador do Documento (código interno único) | ||
NUMECF | Não | 3 | A1 | Número do ECF que Emitiu o Lançamento | ||
FILUSU | Não | 3 | A1 | Filial do usuário | ||
FILUSU_REC | Sim | 3 | A1 | Filial do usuário que efetuou o recebimento | ||
FLGFIN | Não | 1 | A | Flag financeiro avulso | """R"" - Reforço Confirmado ""A"" - Reforço em Aberto(Positivo) ""I"" - Reforço Sangria(Negativo) ""S"" - Simples(Não Identificada) | |
NUMDOC | Sim | 20 | A | Documento pago | ||
ORILAN | Não | 1 | A | Origem | I - Scrips Internos B - Totall BackOffice C - Totall CheckOut | |
SEQUEN | Não | 10 | A2 | Sequenciador interno do lançamento | ||
SINVLRMOV | Não | 1 | A | Sinal do valor de lançamento | "+" ou "-" | |
USU_CODEXT | Não | 10 | A2 | Código do usuário (código externo) | ||
VLRMOV | Não | 12 | 2 | N | Valor |
Lançamentos Avulsos (TV_ELAN)
Esta tabela refere-se aos lançamentos avulsos feitos no estoque para ajustes manuais de estoque ou inventárioEsta tabela refere-se aos lançamentos avulsos feitos no estoque para ajustes manuais de estoque ou inventário.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo | ||
CODFIL | Não | 3 | A2 | Filial | ||
CODFIS | Não | 60 | A | Código Fiscal | ||
DATMOV | Não | 8 | @ | Data Movto | ||
DESEST | Sim | 30 | A | Descrição | ||
DOCUME | Não | 17 | A2 | Documento | ||
EMBORI | Sim | 5 | N | Embalagem Original | ||
FILLOT | Não | 3 | A | Filial do lote | Campo CODFIL da TV_ELOT | |
EMBQTD | Sim | 12 | 4 | N | Quantidade Original | |
GRA_CODCOR | Não | 5 | N | Divisão do Produto | ||
GRA_CODMAT | Não | 5 | A | Código do Produto | ||
GRA_CODTAM | Não | 5 | N | Sub-Divisão do Produto | ||
GRA_FILMAT | Não | 3 | A | Filial do Produto | ||
NCM_CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo | ||
NUMEXT | Sim | 20 | A | Num. Externo | ||
OBSERV | Sim | 4000 | A | Observação | ||
QTDMOV | Não | 8 | 2 | N | Qtde | |
REFBAS | Não | 15 | A | Referência Básica do Produto | ||
REFPRO | Não | 20 | A | Referência do Produto | ||
SEQLOT | Não | 10 | A1 | Sequenciador de Lote | Campo SEQUEN da TV_ELOT | |
TIPLAN | Não | 5 | N | Motivo do Lançamento | ||
TIPMOV | Não | 1 | A2 | Tipo | A-Ajuste I-Inicial | |
VLRMOV | Não | 8 | 2 | N | Valor |
Limite de CC (TV_ELIM)
Conta Corrente é uma forma de estar faturando as vendas para um cliente. Esta tabela refere-se ao controle do Limite de Conta Corrente de cliente.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
CODEXT | Sim | 20 | A | Código Alternativo Único | ||
LIMCCC | Não | 12 | 2 | N | Limite Conta Corrente | |
OBSERV | Sim | 256 | A | Observação | ||
TIPCCC | Sim | 30 | A | Descricao C/C Cliente |
Movimentação de Estoque (TV_EMOV)
Esta tabela refere-se as movimentações de estoque.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
ATU_EM | Não | @ | Atualizado em ... | |||
CODCLI | Sim | 6 | A2 | Código do Cliente | ||
CODCOR | Não | 5 | N | Divisão do Produto | ||
CODDEP | Sim | 20 | A | Código para Depósito (Código Externo) | ||
CODFIL | Não | 3 | A2 | Filial | ||
CODFIS | Não | 60 | A | Código Fiscal | ||
CODGRA | Sim | 20 | A | Código da Grade (Código Externo) | ||
CODMAT | Não | 5 | A2 | Código do Produto | ||
CODMUL | Não | 5 | N | Nome do Sub-Estoque | ||
CODPAR | Sim | 20 | A2 | Código do Cliente (Código Externo) | ||
CODTAM | Não | 5 | N | Sub-Divisão do produto | ||
CODUSU | Não | 3 | A2 | Código do usuário | ||
DATINC | Não | 7 | @ | Data de Inclusão | ||
DATMOV | Não | 8 | @ | Data Movto | ||
DOCUME | Não | 25 | A2 | Documento | ||
EMBORI | Sim | 5 | N | Embalagem Original | ||
EMBQTD | Sim | 12 | 2 | N | Quantidade Original | |
FILCLI | Sim | 3 | A2 | Filial do Cliente | ||
FILMAT | Não | 3 | A | Filial do Produto | ||
FILUSU | Não | 3 | A2 | Filial do Usuário | ||
FIS_CM | Sim | 12 | 4 | N | Valor Custo Médio | |
GER_CM | Sim | 12 | 4 | N | Valor Médio Gerencial | |
LANEST | Não | 1 | A | Situação de estoque | S - Entrada/Saída Estoque C - Confirma Reserva | |
NATURE | Sim | 40 | A | Natureza da operação | ||
NCM_CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo | ||
NUMEXT | Sim | 20 | A | Num. Externo | ||
NUMITE | Não | 12 | 0 | N | Número do Item | |
QTD_CM | Sim | 12 | 4 | N | Quantidade Custo Médio | |
QTDMOV | Não | 8 | 2 | N | Quantidade | |
REFBAS | Não | 15 | A | Referência Básica do Produto | ||
REFPRO | Não | 20 | A | Referência do Produto | ||
SEQUEN | Não | 10 | A2 | Sequenciador | ||
SINMOV | Não | 1 | A | Sinal do Lançamento | "+" - Entrada "-" - Saída "*" - Transferência | |
SITMOV | Não | 1 | A | Situação | N - Normal C - Cancelado | |
TIPMOV | Não | 1 | A2 | Tipo | A-Ajuste I-Inicial | |
VLRMOV | Não | 8 | 2 | N | Valor |
Naturezas (TV_ENAT)
São inseridas as naturezas de operação(compras, vendas, devoluções, etc.).
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
COMENT | Sim | 80 | A | Comentários da natureza | ||
CONSFI | Sim | 1 | A2 | Consumidor Final | F-Para revenda T-Natureza para consumo final | |
EXTDEM | Sim | 10 | A2 | Código Externo para Naturezas dentro do Estado | ||
EXTFOR | Sim | 10 | A | Código Externo para Naturezas fora do Estado | ||
FINANC | Não | 1 | A | Indica se gera dados financeiros | ||
LANVEN | Não | 1 | A2 | Lança registro como sendo do tipo | ||
LIMITE | Sim | 2 | N | Número de dias para devolução da nota fiscal | ||
MOVEST | Não | 1 | A | Indica se movimenta estoque | ||
NATATI | Não | 1 | A | Ativo | ||
NATDEN | Sim | 3 | A | Natureza quando dentro do estado | ||
NATFOR | Sim | 3 | A | Natureza quando fora do estado | ||
NATFUD | Sim | 3 | A | Natureza futura quando dentro do estado | ||
NATFUF | Sim | 3 | A | Natureza futura quando fora do estado | ||
NATMUL | Sim | 5 | N | Natureza Múltiplo Estoque | ||
NATOLN | Não | 1 | A2 | Define se haverá impressão on-line de NF | ||
NATRED | Sim | 6 | A | Natureza Redução | ||
NATREF | Sim | 6 | A | Natureza Referência | ||
NATURE | Sim | 40 | A | Natureza da operação | ||
NATRED_ST | Sim | 6 | A | Natureza reversa ST quando dentro do estado | ||
NATREF_ST | Sim | 6 | A | Natureza reversa ST quando fora do estado | ||
OBSERV | Sim | 4000 | A | Observação | ||
SERVIN | Sim | 2 | A | Série para vinculação, caso a natureza tenha vinculação | ||
TIPNAT | Não | 1 | A2 | Tipo da natureza de operação | A-Nota com vínculo anterior C-Consumo interno D-Devolução | |
TRIBUT | Não | 1 | A | Define se a NF gera tributos | ||
USACUS | Não | 1 | A | Indica se usa preço de custo como sendo preço de venda | ||
USAICM | Sim | 2 | N | Tipo de ICMS | ||
USAIPI | Sim | 2 | N | Tipo de IPI |
Parc. a Pagar (TV_EPAG)
Essa tabela refere-se as parcelas dos compromissos a pagar.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
ATU_EM | Sim | 8 | @ | Atualizado em ... | ||
CODAUT | Sim | 3 | A2 | Código Autorização | ||
CODBCO | Sim | 3 | N | Código do Banco | ||
CODFIL | Não | 3 | A2 | Código da Filial | ||
CODFOR | Sim | 6 | A | Código do fornecedor (Código Externo) | ||
CODPRO | Sim | 3 | A2 | Código do Produto | ||
CODSER | Não | 2 | A2 | Código da série | ||
CODUSU | Sim | 10 | A2 | Código do usuário | ||
CONPGT | Sim | 5 | A | Conta para lançamento no OF-CASH | ||
DATINC | Não | 7 | @ | Data de Inclusão | ||
DATPGT | Sim | 8 | @ | Data de pagamento | ||
DATPRX | Sim | 7 | @ | Data do Próximo Vencimento | ||
DATVEN | Não | 8 | @ | Data de Vencimento | ||
DOCPGT | Sim | 25 | A | Documento Pagamento | ||
DOP_CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo do Documento de Pagamento | ||
FILDOP | Sim | 3 | A2 | Filial Documento Pagamento | ||
FLGEST | Não | 1 | A2 | Estado | 1-Programado 2-Autorizado A-A Pagar C-Cancelado P-Pago X-Estornado | |
NOMFOR | Não | 64 | A | Nome do Fornecedor | ||
NUMNOT | Não | 9 | A2 | Número da nota | ||
NUMPAR | Não | 2 | A2 | Número de Parcelas | ||
RENEGO | Sim | 2 | N | Número da renegociação | ||
RENORI | Sim | 2 | N | Renegociação Original | ||
SEQDOP | Sim | 10 | A2 | Sequenciador Documento Pagamento | ||
SIGNAT | Não | 2 | N | Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0 | ||
SUBPAR | Não | 2 | A2 | Sub Parcela | ||
VLRDES | Sim | 12 | 2 | N | Valor Desconto | Valor Negativo = Desconto; Valor Positivo = Acréscimo; |
VLRDIF | Sim | 12 | 2 | N | Saldo | Valor Negativo = Outro Tipo Desconto; Valor Positivo = Juros; |
VLRPAR | Não | 12 | 2 | N | Valor Parcela | |
VLRPGT | Sim | 12 | 2 | N | Valor Pagamento |
Planos (TV_EPLA)
Planos de pagamento definem detalhes de como a compra será paga, podendo até identificar o meio de pagamento desejável.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
ABAMAX | Não | 8 | 2 | N | Arredondamento (máximo) | |
ABAMIN | Não | 8 | 2 | N | Arredondamento (mínimo) | |
ACRDIA | Não | 8 | 2 | N | Acréscimo ao Dia | |
APEPGT | Não | 10 | A | Apelido do plano de pagamento | ||
APLICA | Não | 1 | N | Indica para quais módulos o plano é válido | 0-Qualquer 1-Vendas 2-Ordens de Serviço 3-Título Avulso a Receber 4-Faturamento Parcelado | |
ATRMAX | Não | 2 | N | Maior atraso tolerado | ||
ATU_EM | Não | 8 | @ | Atualizado em ... | ||
BONPGT | Sim | 6 | 4 | N | Bônus Pgt. Antec. | |
CARMAX | Não | 2 | N | Número de dias de carência | ||
CARONL | Não | 1 | A | Impr. Carnê OnLine | ||
CHRREC | Não | 3 | N | Nº Máx. Dias Cheque/Parcela | ||
CLASS1 | Sim | 15 | A | Nome da classe 1 | ||
CLASS2 | Sim | 15 | A | Nome da classe 2 | ||
CLASS3 | Sim | 15 | A | Nome da classe 3 | ||
CLASS4 | Sim | 15 | A | Nome da classe 4 | ||
CODBAI | Não | 1 | N | Instrução de Baixa | 0-Sem Instrução 1-Baixar (Dias a Partir do Venc) 2-Não Baixar / Não Devolver | |
CODCOB | Não | 2 | N | Código da Cobrança | ||
CODEXT | Sim | 10 | A | Código Externo | ||
CODMOE | Sim | 5 | A | Descrição da moeda | ||
CODPRT | Não | 1 | N | Instrução de Protesto | 0-Sem Instruções 1-Protestar (Dias Corridos) 2-Protestar (Dias Úteis) 3-Não Protestar | |
COMSOB | Não | 2 | N | Comissão sobre ... (ver tela do plano) | 0-Líquido ao Vender 1-Bruto ao Vender 2-A receber no Vencimento 3-Recebido no Recebimento | |
DATMAX | Não | 8 | @ | Data de validade (final) | ||
DATMIN | Não | 8 | @ | Data de validade (inicial) | ||
DATPRE | Sim | 8 | @ | Data de pre-datamento TEF | ||
DE1IDE | Não | 8 | 2 | N | Porcentagem Desconto/Acréscimo (ideal) | |
DE1MAX | Não | 8 | 2 | N | Porcentagem Desconto/Acréscimo (máximo) | |
DE1MIN | Não | 8 | 2 | N | Porcentagem Desconto/Acréscimo (mínimo) | |
DESANT | Não | 8 | 2 | N | Percentual de desconto antecipado | |
DESJUR | Sim | 6 | 2 | N | % Desconto sobre os juros | |
DESPGT | Não | 35 | A | Descrição do plano de pagamento | ||
DESREC | Não | 1 | A | Desconto Antecipado Automático | ||
DIAANT | Não | 2 | N | Número de dias para desconto antecipado | ||
DIATIT | Não | 5 | N | Dias para Títulos | ||
ENTVLR | Não | 1 | A | Indica se a entrada é percentual ou valor | ||
FATURA | Não | 1 | A | Formato de impressão de faturas | ||
FILPGT | Não | 3 | A2 | Filial onde foi cadastrado o Plano | ||
FLGESP | Não | 1 | A | Flag para parcelas livres (S/N) | ||
FLGJUR | Não | 2 | N | Tipo de Juros | 1-Composto 0-Simples | |
FORMUL | Não | 2 | N | Fórmula para cálculo da comissão | 0-%Vendedor 1-%Plano 2-%Produto 3-%Vend.+%Plano 4-%Vend.+%Prod. 5-%Plano+%Prod. 6-%Vend.+%Plano+%Prod. | |
INTPMU | Não | 1 | A2 | Indicador do tipo de multa | #-Percentual Corrigido $-Valor %-Percentual @-Valor Corrigido | |
JURREN | Sim | 6 | 2 | N | Juros de Renegociação | |
JURTOT | Não | 1 | A | Juros sobre o total da nota (S/N) | ||
MEDMAX | Não | 2 | N | Maior média de atrasos tolerada | ||
MINPAR | Sim | 12 | 2 | N | Valor mínimo de parcela | Valor deve ser maior ou igual a zero |
MOECOR | Sim | 5 | A | Descrição da moeda | ||
NATDEN | Sim | 3 | A | Natureza quando dentro do estado | ||
NATFOR | Sim | 3 | A | Natureza quando fora do estado | ||
NIVUSU | Não | 2 | N | Nível do usuário autorizado a operar este plano | 0-Administrador 1-Operador 2-Vendedor 3-Guia | |
NROMES | Não | 2 | N | Número de meses para refaturamento (quando Contrado) | ||
PARIDE | Não | 2 | N | Número de parcelas (ideal) | ||
PARMAX | Não | 2 | N | Número de parcelas (máximo) | ||
PARMIN | Não | 2 | N | Número de parcelas (mínimo) | ||
PARVEN | Não | 2 | N | Número de parcelas recebidas na venda (Caixa) | ||
PERCOM | Não | 8 | 2 | N | Percentual de comissão no geral | |
PERENT | Não | 8 | 2 | N | Percentual de comissão na entrada | |
PERIOD | Não | 2 | N | Intervalo | ||
PORDEM | Sim | 2 | N | Portador das demais parcelas | ||
PORENT | Sim | 2 | N | Portador da entrada | ||
PRAIDE | Não | 2 | N | Dias de prazo para o 1º recebimento (ideal) | ||
PRAMAX | Não | 2 | N | Dias de prazo para o 1º recebimento (máximo) | ||
PRAMIN | Não | 2 | N | Dias de prazo para o 1º recebimento (mínimo) | ||
PREINF | Não | 1 | A2 | Permite preço informado | ||
PRIIDE | Não | 2 | N | Porcentagem no 1º recebimento (ideal) | ||
PRIMAX | Não | 2 | N | Porcentagem no 1º recebimento (máximo) | ||
PRIMIN | Não | 2 | N | Porcentagem no 1º recebimento (mínimo) | ||
PROPOR | Sim | 1 | A | Proporção | ||
PRZBAI | Sim | 2 | N | Prazo dias de Baixa | ||
PRZPRT | Sim | 2 | N | Prazo dias de Protesto | ||
PZOIDE | Não | 2 | N | Prazo médio (ideal) | ||
PZOMAX | Não | 2 | N | Prazo médio (máximo) | ||
PZOMIN | Não | 2 | N | Prazo Médio (min) | ||
RENEGO | Sim | 1 | A | Renegociação | ||
RENSOB | Sim | 1 | A2 | Renogociação Calculada Sobre | J-Valor com Juros O-Valor Original | |
SIGNAT | Não | 2 | N | Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0 | ||
SOBNEG | Não | 1 | A | Plano visível somente sob negociação | (T-Verdadeiro ou F-Falso) | |
TIPCOB | Não | 1 | A2 | Tipo Cobrança | B-Bancária P-Padrão | |
TIPPLA | Não | 2 | N | Tipo de plano (Venda/Contrado) | 0-Venda 1-Contrato | |
TOTLIM | Não | 2 | N | Total de itens da limitação de planos a produtos | ||
USACAM | Sim | 1 | A | Usa Câmbio(Moeda Estrangeira)? | ||
USACHE | Sim | 1 | A | Usa Cheque? | ||
USACPP | Sim | 1 | A | Cartão Próprio Parcelado? | ||
USACRE | Sim | 1 | A | Usa Cartão de Crédito? | ||
USAC_C | Sim | 1 | A | Usa Conta Corrente? | ||
USADIN | Sim | 1 | A | Usa Dinheiro(Moeda Nacional)? | ||
USAOUT | Sim | 1 | A | Usa Outros? | ||
USATEF | Sim | 1 | A | Usa T.E.F.? | ||
VLRMAX | Não | 8 | 2 | N | Valor da compra (máximo) | |
VLRMIN | Não | 8 | 2 | N | Valor da compra (mínimo) | |
VLTXMU | Não | 12 | 2 | N | Valor Total x Multa |
Preços (TV_EPRE)
Nesta tabela são armazenadas as informações relacionadas com os preços, podendo ser estabelecidos descontos para cada tabela de preço
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
CATEG1 | Sim | 20 | A | Nome da categoria 1 | ||
CATEG2 | Sim | 20 | A | Nome da categoria 2 | ||
CATEG3 | Sim | 20 | A | Nome da categoria 3 | ||
CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo | ||
CODFIL | Não | 3 | A2 | Filial de Origem da Tabela | ||
DESPRE | Sim | 30 | A | Descrição | ||
PRECOV | Sim | 8 | 2 | N | Preço de Venda |
Produtos (TV_EPRO)
Esta tabela refere-se ao gerenciamento e organização de produtos na forma de uma lista, item a item.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
ARRTRU | Não | 1 | A2 | Arrentonda ou Trunca? | A-Arredondamento T-Truncamento | |
ATIVO | Sim | 5 | A2 | Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0 | ||
BRINDE | Não | 2 | N | Brinde | 0-Nao é Brinde 1-Pode ser Brinde 2-É Brinde | |
CAL_CM | Sim | 1 | A2 | Data Cáculo Custo Médio | ||
CALSUB | Não | 2 | A2 | Produto com Substituição | ||
CLASS1 | Sim | 15 | A | Nome da classe 1 | ||
CLASS2 | Sim | 15 | A | Nome da classe 2 | ||
CLASS3 | Sim | 15 | A | Nome da classe 3 | ||
CLASS4 | Sim | 15 | A | Nome da classe 4 | ||
CLSXYZ | Não | 2 | N | Classe XYZ | 2-Z 1-Y 0-X | |
COD_EX | Sim | 3 | N | Código de Exceção do IPI | ||
CODANP | Sim | 9 | N | Código na ANP | ||
CODCES | Sim | 7 | A | CEST | ||
CODCOR | Não | 5 | N | Divisão do Produto | ||
CODCTR | Sim | 5 | N | Código da Tabela | ||
CODENQ | Sim | 3 | A | Código de Enquadramento Legal do IPI | ||
CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo | ||
CODFAB | Sim | 20 | A | Código Alternativo Único | ||
CODFIS | Não | 60 | A | Código Fiscal | ||
CODFPS | Sim | 2 | A | Finalidade | ||
CODMAT | Não | 5 | A2 | Código interno do produto | ||
CODNCM | Sim | 8 | A | Código NCM | ||
CODSRV | Sim | 4 | N | Código do Serviço | Código da Tabela de Serviços. Ex.: 101 para Análise e desenvolvimento de sistemas. | |
CODTAM | Não | 5 | N | Sub-Divisão do Produto | ||
CODTRI | Sim | 20 | A | Código Tributário | ||
CONAPL | Sim | 10 | 2 | N | Conversão para unidade de Embalagem | |
CONTRA | Não | 1 | A2 | Determina se produto é do tipo contrato | ||
CONTRO | Não | 1 | A | Produtos Controlados | ||
CUSFRE | Sim | 12 | 2 | N | Custo Frete | |
CUSREP | Sim | 8 | 2 | N | Custo de reposição deste produto no estoque | |
DATCAD | Sim | 8 | @ | Data do Cadastro | ||
DATCOM | Sim | 8 | @ | Data da compra | ||
DECIMA | Não | 1 | A | Aceita casas decimais nas transações (S/N) | ||
DEPART | Sim | 40 | A | Departamento do Produto | ||
DESCFP | Sim | 20 | A | Descrição do grupo de CFOP's. | ||
DESCOM | Sim | 12 | 2 | N | Desconto | |
DESECF | Sim | 30 | A | Descrição resumida para ECF | ||
DESGRA | Sim | 20 | A | Descrição | ||
DESIDE | Sim | 8 | 2 | N | Desconto Sugerido | |
DESINA | Sim | 20 | A | Descrição Inatividade | ||
DESMAR | Sim | 30 | A | Descrição da Marca | ||
DESMAT | Não | 30 | A | Descrição do material | ||
DESMAX | Sim | 8 | 2 | N | Desconto Máximo | |
EMBALAGEM | Não | 1 | A | Embalagem? | "T" ou "F" | |
ENTREG | Não | 1 | A | Entrega? | ||
ESPMAT | Sim | 30 | A | Especificação do material | ||
ESTADO | Não | 2 | A2 | Unidade Federativa | ||
ETIQUE | Sim | 20 | A | Descrição da etiqueta | ||
FILMAT | Não | 3 | A2 | Filial onde foi cadastrado o material | ||
FLGENC | Sim | 1 | A | Se é ou não Encomenda? | "T" ou "F" | |
FORLIN | Não | 1 | A | Fora de Linha | ||
ICMCOM | Sim | 12 | 2 | N | ICMS Compra | |
ICMFED | Não | 1 | A | ICMS Substituído em todo o país? | ||
ICMFRE | Sim | 12 | 2 | N | % ICMS Frete | |
IIPTPR | Não | 1 | A2 | Produção Própria ou de Terceiro? | P-p/ merc manufat pelo prop cont T-p/ merc manufat de terceiros | |
INSAGR | Não | 1 | A | Tem insumo agropecuário Deduzido? | ||
IPICOM | Sim | 12 | 2 | N | IPI Compra | |
ITEDIV | Não | 15 | A2 | Nome do item | ||
ITESUB | Não | 10 | A2 | Nome do item | ||
LOCALI | Sim | 10 | A | Localização | ||
LUCSUB | Não | 5 | N | Lucro Substituido | ||
MARKUP | Sim | 12 | 2 | N | Markup | |
MAXPAR | Sim | 3 | 0 | N | Número máximo de parcelas na venda | Valor deve ser maior ou igual a zero. |
MINQTD | Sim | 8 | 2 | N | Estoque mínimo | |
MONTAR | Não | 1 | A | Tipo Montagem | F-Sem Montagem I-Montagem Interna T-Montagem na Entrega | |
MVAC04 | Não | 14 | 4 | N | % MVA para Compra 4% (Margem de Valor Agregado ou Lucro Substituído) | |
MVAC07 | Não | 14 | 4 | N | % MVA para Compra 7% (Margem de Valor Agregado ou Lucro Substituído) | |
MVAC12 | Não | 14 | 4 | N | % MVA para Compra 12% (Margem de Valor Agregado ou Lucro Substituído) | |
MVAVEN | Não | 14 | 4 | N | % MVA para Venda (Margem de Valor Agregado ou Lucro Substituído) | |
NCM_CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo | ||
NOMDIV | Sim | 20 | A | Descrição da grade | ||
NOMIMG | Sim | 255 | A | Imagem do produto | ||
NOMSUB | Sim | 20 | A | Nome | ||
NUMEXT | Não | A | Número externo na Ordem de Serviço | |||
NUMITE | Sim | 2 | N | Número de itens de um kit | ||
OBSERV | Sim | 10 | A | Observações | ||
OBSGRA | Sim | 4000 | A | Observação | ||
PERCOM | Sim | 8 | 2 | N | Percentual de Comissão | |
PERLUC | Sim | 8 | 2 | N | % de Lucro | |
PERSRV | Não | 5 | 2 | N | % Serviço Regime Especial 80/20 | |
PESBRU | Sim | 14 | 4 | N | Peso bruto | |
PESLIQ | Sim | 14 | 4 | N | Peso líquido | |
PRECOM | Sim | 8 | 2 | N | Preço de compra | |
PREPSI | Não | 1 | A | Preço Psicológico | ||
PROMOC | Não | 1 | A | Indica se produto é promocional | ||
PTOQTD | Sim | 8 | 2 | N | Ponto de pedido | |
QTDCOM | Sim | 12 | N | Quantidade Compra | ||
QTDEMB | Sim | 10 | 2 | N | Conteúdo da Embalagem | |
QTDREP | Sim | 8 | 2 | N | Quantidade ideal de reposiçao | |
REDALI | Sim | 8 | 2 | N | Tabela de ICMS para Base Reduzida | |
REDCON | Sim | 6 | 4 | N | Redução ICMS para consumidor final | |
REDESP | Sim | 8 | 2 | N | Tabela de ICMS para Clientes Especiais | |
REDTRA | Sim | 6 | 4 | N | Redução de Entrada Transferência | |
REDUC1 | Sim | 8 | 2 | N | Tabela de ICMS para Estados com 12 % | |
REDUC2 | Sim | 8 | 2 | N | Tabela de ICMS para Estados com 7 % | |
REDUME | Sim | 8 | 2 | N | Tabela de ICMS para Micro Empresas | |
REFBAS | Não | 15 | A | Referência Básica do Produto | ||
REFPRO | Não | 20 | A | Referência do produto | ||
REGESP | Não | 1 | N | Regime Tributário | 0-Normal 1-Especial | |
RESICM | Sim | 8 | 2 | N | Impostos | |
RESIPI | Sim | 8 | 2 | N | Alíquota do IPI | |
RESIRR | Sim | 8 | 2 | N | Alíquota do IRRF | |
RETCOF | Não | 1 | A | Retenção de PIS/COFINS/CSLL em serviços? | "T" ou "F" | |
SAZONA | Sim | 20 | A | Descrição da Sazonalidade | ||
SEGFRE | Sim | 12 | 2 | N | Seguro Frete | |
SITCOF | Sim | 2 | A2 | Código de Situação Tributária do COFINS | 0-Tributável (base de cálculo) 0-Tributável (alíquota zero) 0-Isenta da Contribuição 0-Sem Incidência da Contribuição | |
SITIPI | Sim | 2 | A2 | Código de Situação Tributária do IPI | 0-Entrada c/ recuperação crédito 0-Entrada trib. c/ alíquota zero 0-Entrada isenta 0-Entrada não-tributada 0-Entrada imune | |
SITPIS | Sim | 2 | A2 | Código de Situação Tributária do PIS | 0-Tributável (base de cálculo) 0-Tributável (alíquota zero) 0-Isenta da Contribuição 0-Sem Incidência da Contribuição 0-Com Suspensão da Contribuição | |
SUBCOM | Sim | 12 | 2 | N | Subdivisão Compra | |
SUBFED | Sim | 1 | A2 | Substituído Federal | ||
SUBTRI | Não | 1 | A2 | Substituição Tributária | 0-Tributado 1-Nao Tributado 2-Isento | |
TAXCOM | Sim | 12 | 2 | N | Taxa Compra | |
TEMREP | Sim | 2 | N | Tempo de Reposição | ||
TIPPRO | Não | 2 | N | Tipo de Produto | 0-Material 1-Serviço 2-Terceirizado | |
TIPVAL | Sim | 1 | N | Expressa em | 0-Não Controla 1-Dias 2-Meses | |
UNIAPL | Sim | 2 | A | Unidade de Medida | ||
UNIDAD | Sim | 2 | A | Unidade de Medida | ||
UNIEMB | Sim | 2 | A | Unidade de Medida | ||
UNIFOR | Sim | 2 | A | Unidade de Medida | ||
VALCON | Não | 12 | 2 | N | Fator Conversão | |
VALIDA | Sim | 5 | N | Garantia/Validade | ||
VOLUNI | Não | 1 | A | Volume Único? |
Parc. A Receber (TV_EREC)
Para controle de Pagamentos de Parcelas a Receber.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
ATU_EM | Não | 8 | @ | Atualizado em ... | ||
ATU_EM_TEF | Não | @ | Data Atualização Dados Cartão | |||
AVISTA | Não | 1 | A | Parcela Paga à Vista | T - Sim F - Não | |
CARTAO | Sim | 5 | N | Cartão de Crédito | ||
CHEBCO | Sim | 3 | A2 | Código do banco do Cheque | ||
CNT_RO | Não | 5 | N | Contador de Reinicio de Operação | ||
CODAGE | Sim | 5 | A2 | Código da agência | ||
CODBCO | Sim | 3 | A1 | Código do banco da Conta Corrente | ||
CODBCO_TEF | Sim | 6 | A | Código do banco | ||
CODCLI | Sim | 20 | A | Código do Cliente (Código Externo) | ||
CODEXT | Sim | 15 | A | Código Externo | ||
CODFIL | Não | 3 | A2 | Código Filial | ||
CODMOE | Sim | 5 | A | Código da moeda | ||
CODSER | Não | 2 | A2 | Código da série | ||
CODUSU | Não | 10 | A2 | Código Externo | ||
CTACRR | Sim | 10 | A | Número da C/C | ||
CTACRR_TEF | Sim | 15 | A | Número Conta Corrente | ||
CUPFIS | Sim | 8 | A2 | Cupom fiscal | ||
DATFIS | Não | 8 | @ | Data e hora da operação | ||
DATINC | Não | 7 | @ | Data Inclusão | ||
DATPGT | Sim | D | Data de pagamento da parcela do cartão | |||
DATTRN | Não | @ | Data Transação | |||
DATVEN | Não | 8 | @ | Data de vencimento da parcela ou cartão | ||
DIGA_C | Sim | 1 | A | Dígito da C/C | ||
DIGACE | Sim | 1 | A | Dígito da agência | ||
DIGCRR | Sim | 2 | A | Dígito Verificador da Agência e C/C | ||
DOCCAR | Sim | 15 | A2 | CNPJ da operadora de Cartão (configurar no domínio de cartões) | ||
ECFREC | Sim | 3 | A2 | Número do ECF que recebeu a parcela | ||
FILREC | Sim | 3 | A2 | Código da filial do recebimento | ||
FLGEST | Não | 1 | A2 | Situação | A-Aberto C-Cancelado P-Pago X-Estornado | |
FLGITF | Não | 1 | A | Situação Cartão | A - Aberto P - Pago | |
MANUAL | Não | 1 | A | Manual? | T - Sim F - Não | |
MEIPGT | Não | 50 | A | Meio de Pagamento | Existem os seguintes meios de pagamento possíveis: Abatimento por Devolucao Depósito Dinheiro Bonus C/C Cartao Cheque Boleto Indefinido Ex.: | |
NOSNUM | Sim | 25 | A | Nosso Número | ||
NRLOTE | Sim | 10 | N | Número do Lote | ||
NSUTRN | Sim | 18 | A | Nr. Transação | ||
NUMAGE | Sim | 5 | A1 | Número da agência | ||
NUMAGE_TEF | Sim | 6 | A | Código Agência | ||
NUMAUT | Sim | 20 | 0 | A | Número de autorização/TID do cartão | |
NUMCAR | Sim | 16 | A | Número Cartão (somente POS) | ||
NUMCHE | Sim | 6 | A2 | Número do cheque | ||
NUMCON | Sim | 10 | A2 | Número da conta | ||
NUMECF | Não | 3 | A2 | Número do ECF | ||
NUMNOT | Não | 6 | A2 | Número da nota | ||
NUMPAR | Não | 2 | A2 | Número da Parcela | ||
PAGAME | Sim | 8 | @ | Data e hora de Pagamento | ||
PARTEF | Não | 5 | N | Parcela Cartão | ||
PERDA | Não | 1 | A | Perda Contábil | ||
PORTAD | Não | 2 | N | Código do portador | ||
RECUPERA | Não | 1 | A | Recuperar Perda Contábil | ||
RENEGO | Sim | 2 | N | Renegociação | ||
RENORI | Sim | 2 | N | Origem Renegociação | ||
SEQUEN | Não | 10 | A2 | Sequenciador interno | ||
SUBPAR | Não | 2 | A2 | Número da sub-parcela | ||
TIPCCC | Sim | 5 | N | Tipo Conta Corrente para Faturamento no Backoffice) | ||
TIPOPE | Não | 1 | A | Tipo Operação | C - Credito D - Debito | |
VLDCAR | Sim | 4 | A | Validade do Cartão (somente POS) | ||
VLRDES | Sim | 8 | 2 | N | Vlr. Desconto | |
VLRITE | Não | 14 | 2 | N | Valor Parcela Cartão | |
VLROPE | Não | 22 | N | Valor Total da Operação Cartão | ||
VLRPAR | Não | 8 | 2 | N | Valor da parcela | |
VLRPGT | Sim | 8 | 2 | N | Valor do pagamento | |
VLRTAX | Não | 14 | 2 | N | Valor Taxa da Parcela ou Cartão |
Ajustes Conciliacao Sitef (TV_AJU_SITEF)
Ajustes Conciliação Sitef
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
CODAJU | Sim | 15 | A | Código Ajuste | ||
CODBCO | Sim | 3 | A | Banco | ||
CODFIL | Sim | 3 | A2 | Filial Venda | ||
CODSER | Sim | 2 | A2 | Código da série Venda | ||
CTACRR | Sim | 10 | A | Conta-Corrente | ||
DATAJU | Sim | D | Data do Ajuste | |||
DATVEN | Sim | D | Data Venda | |||
DESAJU | Sim | 64 | A | Descrição Ajuste | ||
NRO_RO | Não | 10 | N | Ident. da Operação (Lote) | ||
NUMAGE | Sim | 5 | A | Agência | ||
NUMECF | Sim | 3 | A2 | Número do ECF venda | ||
NUMNOT | Sim | 6 | A2 | Número da Nota Venda | ||
NUMPAR | Sim | 2 | A2 | Número da Parcela Venda | ||
SUBPAR | Sim | 2 | A2 | Número da Sub-parcela Venda | ||
TAXSER | Sim | 14 | 2 | N | Taxa de Serviço | |
VLRAJU | Sim | 14 | 2 | N | Valor do Ajuste | |
VLRLIQ | Sim | 14 | 2 | N | Valor Líquido | |
VLRCOM | Sim | 14 | 2 | N | Valor Comissao |
Reduções Z (TV_ERECF)
Informações referentes as reduções Z.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
CNT_RZ | Sim | 4 | N | Contador Redução Z | ||
CODEXT_DECF | Sim | 20 | A | Código do ECF (Código Externo) | ||
CODFIL | Não | 3 | A1 | Filial | ||
CUPFIM | Sim | 6 | N | CF Final | ||
CUPINI | Sim | 6 | N | CF Inicial | ||
DATFEC | Sim | @ | Data Fechamento | |||
DATOPE | Não | @ | Data de Operação | |||
DIAFEC | Sim | 1 | A | Fechou Caixa? | @ - Abertos; F - Fechados Forçados; N - Errados; S - Fechados | |
EXPFIS | Não | 1 | A | Exportado Fiscal? (usado apenas para controles de integração) | "T" - Sim ou "F" - Não | |
GT_FIM | Sim | 16 | 2 | N | Grande Total Final | |
GT_INI | Sim | 16 | 2 | N | Grande Total Inicial | |
INTERV | Sim | 4 | N | Contador de Reinício de Operação | ||
NUMECF | Não | 3 | A1 | Número ECF | ||
SERECF | Não | 25 | A | Número de Séria da ECF |
Saldos (TV_ESAL)
Saldos são dados obtidos através de produto, filial e sub-estoque. Esta tabela refre-se ao controle dos saldos de estoque.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
CODCOR | Não | 5 | N | Divisão do Produto | ||
CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo | ||
CODFIL | Não | 3 | A2 | Código da filial | ||
CODFIS | Não | 60 | A | Código Fiscal | ||
CODMAT | Não | 5 | A2 | Código do material | ||
CODTAM | Não | 5 | N | Sub-Divisão do Produto | ||
DESEST | Sim | 30 | A | Descrição do sub-estoque | ||
FILMAT | Não | 3 | A2 | Filial do material | ||
INI_CM | Sim | 7 | @ | Data Ini.Custo Médio | ||
NCM_CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo | ||
PTOPED | Sim | 13 | 2 | N | Ponto de pedido | |
QTDEST | Sim | 12 | 4 | N | Quantidade em estoque | |
QTDMIN | Sim | 13 | 2 | N | Quantidade mínima | |
QTDREP | Sim | 12 | 2 | N | Quantidade ideal de reposiçao | |
QTD_CM | Sim | 14 | 2 | N | Quantidade Inicial do Custo Médio | |
REFBAS | Não | 15 | A | Referência Básica do Produto | ||
REFPRO | Não | 20 | A | Referência do Produto | ||
RESERV | Sim | 12 | 4 | N | Quantidade de Reserva | |
VLR_CM | Sim | 16 | 2 | N | Valor Inicial do Custo Médio Fiscal |
Séries (TV_ESER)
Informações referentes a séries fiscais de venda.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
CODSER | Não | 2 | A2 | Código da série | ||
DESSER | Sim | 25 | A | Descrição da série | ||
DISSAI | Sim | 10 | A | Dispositivo de saída | ||
DIVTRO | Não | 1 | A | Define se a troca será dividida em 2 NFs | ||
EXTNOT | Sim | 2 | N | Tamanho do extenso da N.F. | ||
IMPNOT | Não | 1 | A | Imprime nota On Line ? (S/N) | ||
MODNOT | Não | 2 | N | Modelo da Nota | ||
OBSCOL | Sim | 3 | N | Número de colunas no formulário de NF para observação | ||
OBSLIN | Sim | 3 | N | Nro de linhas no formulário de NF para observação | ||
QTDITP | Sim | 2 | N | Quantidade de Itens de Produto | ||
QTDITS | Sim | 2 | N | Quantidade de Itens de Serviço | ||
RESTRI | Não | 1 | A | Define se a série é de uso restrito de alguns usuários | ||
SERATI | Não | 1 | A | Ativo | ||
SERFIM | Sim | 6 | A | Número máximo de notas (em caso de numereção manual) | ||
SERINI | Sim | 6 | A2 | Número mínimo de nota (em caso de numeração manual) | ||
SERMAN | Não | 1 | A | Série com numeração manual | ||
TXTENT | Sim | 4000 | A | Texto para ser impresso entre os itens de serviço e de produto na NF | ||
TXTFIM | Sim | 4000 | A | Texto para ser impresso no final da NF | ||
TXTINI | Sim | 4000 | A | Texto para ser impresso no início da NF | ||
TXTITE | Sim | 4000 | A | Texto para ser impresso no item de produto da NF | ||
TXTSER | Sim | 4000 | A | Texto para ser impresso no item de serviço da NF |
Totalizadores (TV_EECF)
Informações referentes aos totalizadores das reduções Z.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
CODEXT_DECF | Sim | 20 | A | Código de ECF (Código Externo) | ||
CODFIL | Não | 3 | A1 | Filial | ||
DATOPE | Não | @ | Data de Operação | |||
EXPFIS | Não | 1 | A | Exportado Fiscal? (usado apenas para controles de integração) | "T" - Sim ou "F" - Não | |
NUMECF | Não | 3 | A1 | Número ECF | ||
NUMSER | Não | 25 | A | Número Série | ||
ORDALI | Sim | 3 | N | Ordem das Alíquotas | ||
TIPTOT | Não | 1 | A | Tipo Totalizador | M - Mercadoria S - Serviço O - Outros | |
TOTALI | Não | 4 | A | Descrição Total Alíquota | ||
TOTPAR | Sim | 7 | A | Totalizador Parcial | ||
VLRBAS | Sim | 16 | 2 | N | Valor Base | |
VLRTOT | Não | 16 | 2 | N | Valor Total |
Usuários (TV_EUSU)
Informações referentes aos usuários que acessam o sistema.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
AGENDB | Não | 1 | A | Acesso ao Agendador? | ||
APEUSU | Não | 10 | A | Apelido do usuário | ||
ATU_EM | Não | 8 | @ | Atualizado em ... | ||
CFGINI | Não | 1 | A | Se grava ou não as alterações da formatação de telas | ||
CODCLI | Sim | 20 | A | Código Alternativo Único | ||
CODCTR | Não | 30 | A | Descrição | ||
CODEXT | Não | 10 | A2 | Código externo | ||
CODINI | Sim | 3 | A2 | Código do usuário de que se assume a formatação de telas | ||
CODSET | Sim | 5 | N | Código Setor | ||
CODSUP | Não | 10 | A2 | Código externo | ||
COMIMP | Não | 1 | A2 | Comunicação com impressora | 0-Não Tem 1-Infra Vermelho 2-Serial | |
CSENHA | Sim | 32 | A | Senha | ||
EDINDB | Não | 1 | A | Editar Formatos? | ||
E_MAIL | Sim | 40 | A | |||
FAZENQ | Não | 1 | A | Faz Enquete? | ||
FAZMON | Não | 1 | A | Faz Montagem? | ||
FILATV | Sim | 3 | A2 | Filial onde está alocado | ||
FILCLI | Não | 3 | A2 | Filial onde foi cadastrado o cliente | ||
FILINI | Sim | 3 | A2 | Filial do usuário de que se assume a formatação de telas | ||
FILSUP | Não | 3 | A2 | Filial do Superior | ||
FILUSU | Não | 3 | A2 | Filial do Usuário | ||
FUNCAO | Sim | 30 | A | Função | ||
GRUPOS | Sim | 4000 | A | Grupos(Uso futuro) | ||
HORDOM | Não | 4 | N | Horário Domingo | ||
HORQUA | Não | 4 | N | Horário Quarta | ||
HORQUI | Não | 4 | N | Horário Quinta | ||
HORRATCOR | Sim | 12 | 2 | N | Valor pago por hora cortesia | |
HORSAB | Não | 4 | N | Horário Sábado | ||
HORSEG | Não | 4 | N | Horário Segunda | ||
HORSEX | Não | 4 | N | Horário Sexta | ||
HORTER | Não | 4 | N | Horário Terça | ||
INDPRO | Sim | 6 | 2 | N | Índice Produtividade | |
LIMCOM | Sim | 14 | 2 | N | Limite de Compras | |
MAIDAT | Não | 2 | N | Maior data possível de uso em relação ao dia de hoje | ||
MAXDAT | Sim | 5 | N | Máx. dias p/ aceitar baixa parcelas/lançamentos avulsos após vencimento | ||
MENDAT | Não | 2 | N | Menor data possível de uso em relação ao dia de hoje | ||
MINDAT | Sim | 5 | N | Min. dias p/ aceitar baixa parcelas/lançamentos avulsos após vencimento | ||
MINRATCOB | Sim | 12 | 2 | N | Percentual sobre hora cobrada | |
NIVUSU | Não | 2 | N | Nível do Usuário | 0-Administrador 1-Operador 2-Vendedor | |
NOMUSU | Não | 30 | A | Nome do usuário | ||
NUMPAL | Não | 3 | N | Número do Palm | ||
PATNDB | Sim | 255 | A | Path Consultas NetData | ||
PERCOM | Não | 8 | 2 | N | Percentagem de comissão do usuário | |
PERMIS | Sim | 1000 | A | Lista das permissões | ||
PERRATCOB | Sim | 5 | 2 | N | Valor mínimo sobre hora cobrada | |
SENHA1 | Sim | 20 | A2 | Senha do usuário - criptografia 1 | ||
SENHA2 | Sim | 20 | A2 | Senha do usuário - criptografia 2 | ||
SIGNAT | Não | 2 | N | Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0 | ||
TABATU | Sim | 15 | A2 | Tabela Atual | ||
USANDB | Não | 1 | A | Usar TOTALLBI Browser? | ||
USANDC | Não | 1 | A | Usar TOTALLBI Config? | ||
USUCOB | Não | 1 | A | Usuário de Cobrança? | ||
VALSEN | Sim | 7 | @ | Validade Senha | ||
VISPER | Sim | 100 | A | Visão da Permissão | ||
VISSE1 | Sim | 9 | N | Senha1(Lite) | ||
VISSE2 | Sim | 9 | N | Senha2(Lite) | ||
VISWOR | Sim | 1 | A2 | Última~Visualização | D-Desenvolvimento I-Implantação |
Diagnóstico Inconsistências Diária (TV_DIA)
Informações referentes ao diagnóstico de incosistências diária.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
APEUSU | Sim | 10 | A | Apelido do Usuário | ||
CODFIL | Sim | 3 | A1 | Filial | ||
CODUSU | Sim | 3 | A2 | Usuário | ||
DATOPE | Sim | 7 | @ | Data Operacao | ||
DOCUME | Sim | 15 | A2 | Documento | ||
FILUSU | Sim | 3 | A1 | Filial do Usuário | ||
MSGERR | Sim | ILIMITADO | A | Mais Detalhes Sobre Erro | ||
NUMECF | Sim | 3 | A1 | Numero ECF | ||
TIPDIA | Sim | 2 | A1 | Tipo Diagnostico | 01 - Transação inválida 02 - Dia Aberto 03 - Erro executar JOB/JOB Parado 04 - Pedido Não separado 05 - Produtos com estoque negativo 06 - Existem e-mails não enviados 08 - Fechamento de pista 09 - Lançamentos inconsistentes 10 - Inconsistências na Redução Z 11 - Problemas com NF-e 13 - Retornos NF-e não processados 14 - NF-e não autorizada 15 - Dados da IBPT não atualizados 16 - CF-e sem chave de acesso 17 - NFC-e não confirmada 18 - NFCe cancelada sem confirmação 19 - SAT cancelado sem confirmação 20 - SAT não confirmado 21 - RPS não gerou XML 22 - RPS não transmitido 23 - RPS cancelado não transmitido | |
TIPERR | Sim | 254 | A | Mensagem de Erro |
Lote para parceiros (TV_ELOT)
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
ATU_EM | Não | 8 | @ | Data da Atualização | ||
CODCOR | Não | 5 | 0 | N | Código da cor (divisão) | |
CODFIL | Não | 3 | A | Código da Filial | ||
CODFOR | Não | 6 | A | Código do Fornecedor | ||
CODMAT | Não | 5 | A2 | Código do Produto | ||
CODTAM | Não | 5 | 0 | N | Código do tamanho (sub-divisão) | |
DATINC | Não | 8 | @ | Data da Inclusão | ||
DATVAL | Sim | 8 | @ | Data de validade | ||
FILFOR | Não | 3 | A | Filial do Fornecedor | ||
FILMAT | Não | 3 | A | Filial do Produto | ||
FLGPON | Não | 1 | A | Ponta de estoque? | T - Sim F - Não | |
GRA_CODEXT | Sim | 20 | 0 | A | Código Externo da Grade | |
LOTATI | Não | 1 | A | Lote Ativo? | T - Sim F - Não | |
LOT_CODEXT | Sim | 40 | 0 | A | Código Externo do Lote | |
NUMLOT | Não | 40 | A | Número do Lote | ||
QTDCOM | Não | 12 | 4 | N | Quantidade total comprada | Desativado na versão 5.2A |
QTDEST | Não | 12 | 4 | N | Saldo do Lote | |
QTDINI | Não | 12 | 4 | N | Quantidade em estoque inicial | Desativado na versão 5.2E |
SEQUEN | Não | 10 | A1 | Sequenciador | ||
TAMANH | Sim | 20 | A | Tamanho | ||
TONALI | Sim | 20 | A | Tonalidade |
Saldo de Lote para Parceiros (TV_ESLT)
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
CODFIL | Não | 3 | A | Código da Filial | ||
CODMUL | Não | 5 | 0 | N | Subestoque do lote | |
DESEST | Não | 30 | A | Descrição do Estoque | ||
FILLOT | Não | 3 | A | Filial do lote | ||
GRA_CODEXT | Não | 20 | A | Código Externo da Grade | ||
QTDEST | Não | 14 | 2 | N | Saldo do Lote | |
QTDINI | Não | 14 | 2 | N | Quantidade Inicial | |
RESERV | Não | 14 | 2 | N | Quantidade Reserva | |
SEQLOT | Não | 10 | A2 | Sequenciador de Lote | ||
SEQUEN | Não | 10 | A2 | Sequenciador |
Pedido e Reposição (TV_EPED)
Esta tabela engloba dados de Pedido e de Reposição.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
ATUPED | Sim | 1 | A | Atualiza dados para a formação de preço? | ||
ATU_EM | Sim | 8 | @ | CAtualizado em ... | ||
CLI_CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo Parceiro | ||
CODAPR | Sim | 3 | A | Aprovador | ||
CODCON | Sim | 1 | A | Codcon | ||
CODDOP | Sim | 5 | 0 | N | Tipo Documento | |
CODFIL | Não | 3 | A | Código da Filial | N-Negociado P-A Prazo V-A Vista | |
CODFOR | Não | 6 | A | Código do fornecedor | ||
CODMOE | Não | 2 | 0 | A | Código da moeda utilizada no pedido | |
CODUSU | Não | 3 | A | Código do usuário que efetuou o pedido | ||
CONPGT | Sim | 10 | A | Condição de pagamento | ||
CONVEN | Sim | 20 | A | Código externo para pedido eletrônico | ||
DATENT | Sim | 8 | @ | Data prevista para a entrega | ||
DATENV | Sim | 8 | @ | Data do envio do pedido eletrônico | ||
DATPED | Sim | 8 | @ | Data do pedido | ||
DESESP | Sim | 5 | 2 | N | % Desconto/Acréscimo Financeiro Especial | |
DESCON | Sim | 12 | 2 | N | Desconto/Acréscimo concedido no pedido | |
EXPORT | Não | 1 | A | Exportar | ||
FILAPR | Sim | 3 | A | Código da filial do aprovador | ||
FILFOR | Não | 3 | A | Filial do fornecedor | ||
FILUSU | Não | 3 | A | Filial do usuário | ||
FILEND | Sim | 3 | A | Filial do endereço | ||
FLGEST | Não | 1 | A | Situação | 0-Reprovado 2-Autorizado A-Em Aberto | |
FLGTIP | Não | 1 | A | Tipo | 0-Reposição 1-Pedido | |
FREORI | Sim | 1 | A | Origem do Cálculo do Frete | E-Encomenda P-Padrão | |
NOMARQ | Sim | 20 | A | Data do envio do pedido eletrônico | ||
NUMEND | Sim | 4 | 0 | A | Número do endereço | |
NUMPED | Não | 8 | A2 | Número do pedido | ||
OBSERV | Sim | 4000 | A | Observações | ||
OUTTAX | Sim | 12 | 2 | N | Outras taxas no pedido | |
PEDEXT | Sim | 20 | A | Código externo para pedido eletrônico | ||
PEDFOR | Sim | 15 | A | Pedido Fornecedor | ||
PROMOC | Sim | 4 | A | Promoção | ||
QTDTOT | Sim | 12 | 2 | N | Quantidade total do pedido | |
SIGNAT | Sim | 5 | 0 | N | Ativo(T) se SIGNAT >=0 e Desativo(F) se SIGNAT < 0 | |
TIPFOR | Não | 1 | A | Tipo de Cliente | F-Fornecedor T-Transportadora | |
VENENT | Não | 1 | A | Entrega | ||
VLRBON | Sim | 14 | 2 | N | Valor Bônus | |
VLRLIQ | Não | 12 | 2 | N | Valor líquido do pedido | |
VLRTOT | Não | 12 | 2 | N | Valor total do pedido | |
VLRFRE | Sim | 12 | 2 | N | Valor do Frete |
Itens de Pedidos Emitidos (TV_EIPE)
Esta tabela engloba os itens de pedido.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
ATU_EM | Não | 8 | @ | Atualizado em ... | ||
BASICM | Não | 14 | 2 | N | Base Cálculo ICMS | |
CODBUS | Sim | 20 | A | Código de Busca | ||
CODCOR | Não | 5 | 0 | N | Divisão do Produto | |
CODFIL | Não | 3 | A | Código da filial | ||
CODFIS | Não | 60 | A | Código Fiscal | ||
CODMAT | Não | 5 | A | Código do material | ||
CODMOE | Não | 2 | 0 | N | Código da moeda utilizada no preço do item | |
CODMUL | Não | 30 | A | Nome do Sub-Estoque | ||
CODTAM | Não | 5 | 0 | N | Sub-Divisão do produto | |
DATREB | Sim | 8 | @ | Data de recebimento | ||
DESMAT | Não | 30 | A | Descrição do Produto | ||
FILENT | Não | 3 | A | Filial Entrega | ||
FILICO | Sim | 3 | A | Filial do item de compra | ||
FILIVE | Sim | 3 | A | Filial Itens de Venda | ||
FILLOT | Sim | 3 | A | Filial do Lote | Campo CODFIL da TV_ELOT | |
FILMAT | Não | 3 | A | Filial do material | ||
FILORI | Sim | 3 | A | Filial de Origem | ||
FLGENC | Não | 1 | A | Para Encomenda? | ||
FLGEST | Não | 1 | A | Situação (Em aberto/Entregue/Cancelado) | A-Aberto C-Cancelado E-Entregue | |
GRA_CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo | ||
ICMITE | Não | 5 | 2 | N | ICMS sobre Item | |
IPIITE | Não | 12 | 2 | N | Percentual do IPI do item | |
ISEICM | Não | 14 | 2 | N | Isenção ICMS | |
ITEORI | Sim | 5 | 0 | N | Item de Origem | |
NUMICO | Sim | 5 | 0 | N | Número do item de compra | |
NUMITE | Não | 5 | 0 | N | Número do item de pedido | |
NUMIVE | Sim | 5 | 0 | N | Número Itens de Venda | |
NUMPED | Não | 8 | A | Número do pedido | ||
ORDITE | Não | 5 | 0 | N | Ordem do Item no Pedido | |
OUTICM | Não | 14 | 2 | N | Outros ICMS | |
PEDORI | Sim | 8 | A | Pedido de Origem | ||
QTDCAN | Sim | 12 | 4 | N | Quantidade cancelada | |
QTDENT | Sim | 12 | 4 | N | Quantidade entregue | |
QTDITE | Não | 12 | 4 | N | Quantidade do item | |
REFBAS | Não | 15 | A | Referência Básica do Produto | ||
REFPRO | Não | 20 | A | Referência do Produto | ||
SEQICO | Sim | 10 | A | Sequencial do item de compra | ||
SEQIVE | Sim | 10 | A | Sequenciador Itens de Venda | ||
SEQLOT | Sim | 10 | A | Sequenciador do Lote | Campo SEQUEN da TV_ELOT | |
SEQUEN | Não | 10 | A | Sequenciador | ||
UNICOM | Não | 5 | 0 | N | Unidade Compra | |
UNIMED | Não | 2 | A | Unidade de Medida | ||
UNIVEN | Não | 5 | 0 | N | Unidade Venda | |
VALCON | Não | 14 | 4 | N | Valor de conversão entre as unidades de Venda/Compra | |
VLRDES | Sim | 12 | 2 | N | Valor Desconta | |
VLRFRE | Sim | 12 | 2 | N | Valor Frete | |
VLRICM | Não | 14 | 2 | N | Valor ICMS | |
VLRITE | Não | 12 | 2 | N | Valor do item | |
VLRVEN | Não | 12 | 2 | N | Valor de venda do item |
Separações Pendentes (TV_ESEP)
Observação: É necessário rodar a função cria_separacao_full antes de fazer o select nesta view.
Ao rodar cria_separacao_full('F') cria as novas separações.
E cria_separacao_full('T') cria as novas separações e processa as devoluções também (é mais lento).
Pedido de Reposição: É necessário rodar a função CriaSeparacaoReposicao(Filial, Dias) para que as separações sejam criadas e apareçam na view. Essa função também cancela separações que não devem mais ser separadas.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
DENT_DESENT | Não | 20 | A | Descrição do Tipo de Entrega | ||
GRA_REFPRO | Não | 20 | A | Referência da Grade | ||
PRO_REFBAS | Não | 15 | A | Referência Básica do Produto | ||
ROM_CODEXT | Sim | 40 | A | Código Externo do Romaneio | ||
SEP_ATU_EM | Não | 8 | @ | Data da Atualização | ||
SEP_CODFIL | Não | 3 | A | Código da filial | ||
SEP_CONTEM | Sim | 12 | 4 | N | Quantidade Separada | |
SEP_DOCUME | Não | 30 | A | Documento de Origem | ||
SEP_FILIPE | Sim | 3 | A1 | Filial do Pedido de Compra/Reposição | ||
SEP_FILIVE | Sim | 3 | A1 | Filial da Nota Vinculada a Separação | ||
SEP_FILPED | Sim | 3 | A1 | Filial da DAV Vinculada a Separação | ||
SEP_FLGEST | Não | 1 | A | Situação |
A-Aberto | |
SEP_ITEIPE | Sim | 5 | N | Item do Pedido de Compra/Reposição | ||
SEP_NUMIPE | Sim | 8 | A2 | Número do Pedido de Compra/Reposição | ||
SEP_NUMITE | Sim | 5 | N | Item da DAV Vinculada a Separação | ||
SEP_NUMIVE | Sim | 5 | N | Item da Nota Vinculada a Separação | ||
SEP_NUMPED | Sim | 8 | A1 | Número da DAV Vinculada a Separação | ||
SEP_ORIGEM | Não | 1 | A | Origem da Separação |
O - DAV | |
SEP_QTDFAL | Não | 12 | 4 | N | Quantidade em Falta | |
SEP_QTDSEP | Não | 12 | 4 | N | Quantidade a Separar | |
SEP_SEQIVE | Sim | 10 | A2 | Sequenciador da Nota Vinculada a Separação | ||
SEP_SEQUEN | Não | 10 | A2 | Sequenciador | ||
SEP_TIPENT | Não | 1 | A | Tipo de Entrega |
2 - Loja Entrega | |
SEP_TIPPED | Sim | 1 | A | Tipo da DAV Vinculada a Separação |
O - DAV |
Inventários (TV_EINV)
Esta tabela mostra os Inventários.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
ATU_EM | Não | 8 | @ | Data da Atualização | ||
CODEST | Sim | 5 | A2 | Código do Estoque | ||
CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo | Definido pelo parceiro e/ou importado. | |
CODFIL | Não | 3 | A1 | Código da Filial | ||
CRI_APEUSU | Não | 10 | A | Nome do Usuário Criador | ||
DATCRI | Não | 8 | @ | Data da Criação | ||
DATENC | Sim | 8 | @ | Data de Encerramento | ||
DESEST | Sim | 30 | A | Descrição do Estoque | ||
DESINV | Não | 30 | A | Descrição do Inventário | ||
ENC_APEUSU | Sim | 10 | A | Nome do Usuário que Encerrou | ||
FILCRI | Não | 3 | A1 | Código da Filial Criadora | ||
FILENC | Sim | 3 | A1 | Código da Filial que Encerrou | ||
FLGEST | Não | 1 | A | Situação | ||
FLGEST_DESDOM | Sim | 30 | A | Descrição da Situação | ||
SEQUEN | Não | 10 | A2 | Sequenciador | ||
USUCRI | Não | 3 | A2 | Código do Usuário Criador | ||
USUENC | Sim | 3 | A2 | Código do Usuário que Encerrou |
Itens de Inventário (TV_EIIN)
Esta tabela mostra os Itens dos Inventários.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
CODCOR | Não | 5 | 0 | N | Código da Divisão do Produto | |
CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo do Inventário | Definido pelo parceiro e/ou importado. | |
CODFIL | Não | 3 | A1 | Código da Filial | ||
CODMAT | Não | 5 | A2 | Código do Produto | ||
CONPRI | Sim | 12 | 4 | N | Quantidade da Primeira Contagem | |
CONQUA | Sim | 12 | 4 | N | Quantidade da Quarta Contagem | |
CONSEG | Sim | 12 | 4 | N | Quantidade da Segunda Contagem | |
CONTER | Sim | 12 | 4 | N | Quantidade da Terceira Contagem | |
CONULT | Sim | 12 | 4 | N | Quantidade da Última Contagem | |
CODTAM | Não | 5 | 0 | N | Código da Subdivisão do Produto | |
DDIV_NOMDIV | Não | 20 | A | Identificador da Divisão do Produto | ||
DIV_NOMEXT | Não | 20 | A | Nome da Divisão do Produto | ||
DMED_UNIMED | Não | 2 | A | Unidade de Medida | ||
DSUB_NOMSUB | Não | 20 | A | Identificador da Subdivisão do Produto | ||
FILMAT | Não | 3 | A1 | Filial do Produto | ||
GRA_CUSREP | Sim | 12 | 2 | N | Custo de Reposição do Produto | |
GRA_REFPRO | Não | 20 | A | Referência do Produto | ||
IIN_CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo do Item do Inventário | Definido pelo parceiro. | |
NUMITE | Não | 1 | 0 | N | Número do Item | |
PRO_DESMAT | Não | 30 | A | Descrição do Produto | ||
PRO_ESPMAT | Sim | 30 | A | Especificação do Produto | ||
PRO_REFBAS | Não | 15 | A | Referência Básica do Produto | ||
QTDEST | Sim | 12 | 4 | N | Quantidade em Estoque | |
RESERV | Sim | 12 | 4 | N | Quantidade em Reservada | |
SEQUEN | Não | 10 | A2 | Sequenciador | ||
SUB_NOMEXT | Não | 20 | A | Nome da Subdivisão do Produto | ||
ULTIMA | Não | 12 | 4 | N | Quantidade da Última Contagem Registrada | Este campo retorno zero caso nenhuma contagem tenha sido registrada. |
Fechamentos do Caixa (TV_ERCAI)
Esta tabela engloba os caixas por ECF.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
APEUSU | Não | 10 | A | Nome Usuário | ||
CNT_RO | Não | 5 | 0 | N | Contador de Reinicio de Operação | Campo CNT_RO da TV_ERECF |
CNT_RZ | Sim | 4 | 0 | N | Contador Redução Z | |
CODEXT_DECF | Sim | 20 | A | Código Externo ECF | ||
CODFIL | Não | 3 | A1 | Código da filial | Campo CODFIL da TV_ERECF | |
CODUSU | Não | 3 | A2 | Código Usuário | ||
CUPFIM | Sim | 6 | 0 | N | Cupom Final | |
CUPINI | Sim | 6 | 0 | N | Cupom Inicial | |
DATABE | Não | 8 | @ | Data Abertura | ||
DATFEC | Não | 8 | @ | Data Fechamento | ||
DATOPE | Sim | 8 | @ | Data de recebimento | Campo DATOPE da TV_ERECF | |
FILUSU | Não | 3 | A1 | Filial Usuário | ||
GT_FIM | Sim | 16 | 2 | N | Grande Total Final | |
GT_INI | Sim | 16 | 2 | N | Grande Total Inicial | |
INTERV | Sim | 4 | 0 | N | Contador de reinício de operação | |
NUMECF | Não | 3 | A1 | Número do ECF | Campo NUMECF da TV_ERECF | |
RZ_CUPFIM | Sim | 6 | 0 | N | Cupom Final RZ | |
RZ_CUPINI | Sim | 6 | 0 | N | Cupom Inicial RZ | |
RZ_DATFEC | Sim | 8 | @ | Data Fechamento RZ | ||
RZ_DIAFEC | Sim | 1 | A | Fechou Caixa | @ - Abertos F - Fechado Forçado E - Errados S - Fechados | |
SEQUEN | Não | 10 | A2 | Sequenciador | ||
SERECF | Não | 25 | A | Número de Série ECF | ||
VLRDIF | Não | 12 | 2 | N | Valor Diferença | |
VLRFEC | Não | 12 | 2 | N | Valor Fechamento |
Lançamentos do Caixa (TV_ECAI )
Esta tabela engloba os lançamentos do caixa por ECF.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
CODCAI | Sim | 5 | 0 | N | Código do Caixa | |
CODFIL | Não | 3 | A1 | Código da filial | Campo CODFIL da TV_ERCAI | |
CODSER | Sim | 2 | A | Código da Série | ||
CX_DES | Sim | 30 | A | Descrição do Caixa | ||
MEIO_P | Sim | 30 | A | Meio de Pagamento | ||
MEIO_P_REDUZ | Sim | 16 | A | Abrev. Meio Pgto | ||
NOMEORIGEM | Sim | 25 | A | Descrição da Origem | ||
ORIGEM | Não | 1 | A | Origem | 1 - Venda 2 - Recebimento 3 - Sangria 4 - Reforço 5 - Depósito 6 - Retirada 7 - Recebimento de devolução 8 - Devolução de Vendas 9 - Diferença T - Recebimento de terceiro | |
SEQCAI | Não | 10 | A2 | Número do Caixa | ||
SEQUEN | Não | 10 | A2 | Sequenciador | Campo SEQUEN da TV_ERCAI | |
VLRLAN | Não | 12 | 2 | N | Valor |
Serviços Adicionais Vendidos (TV_ESAV )
Esta tabela engloba os serviços adicionais vendidos que tenham vínculo com algum produto.
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
BAIRRO | Sim | 40 | A | Bairro | ||
CLI_CHAVECLI | Sim | 9 | A | Identificador do Cliente | (Chave) | |
CLI_CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo do Cliente | ||
CODCEP | Sim | 5 | A1 | CEP do Endereço | ||
CODFIL | Não | 3 | A1 | Filial da Venda | ||
CODFIS | Não | 60 | A | Código Fiscal do Produto | ||
CODLOG | Sim | 3 | A1 | Logradouro do CEP | ||
CODSAD | Não | 5 | 0 | N | Tipo de Serviço | |
CODSER | Não | 2 | A | Código da Série | ||
CODSEX | Não | 5 | 0 | N | Código de Sexo do Cliente | 0-Não conhecido 1-Masculino 2-Feminino |
DATINC | Não | 8 | @ | Data de Inclusão | ||
DATNAS | Sim | 8 | D | Data de Nascimento | ||
DATVEN | Não | 10 | D | Data do Vencimento da Primeira Parcela | Formato DD/MM/AAAA. Data de vencimento da 1a Parcela (ou parcela única no caso de pagamento à vista) | |
DESMAT | Não | 30 | A | Descrição do Material do Produto | ||
DSAD_CODTAB | Não | 5 | 0 | N | Código do Serviço | |
DSAD_FLGPES | Não | 1 | A | Tipo de Pessoa ao qual se Aplica o Serviço | F-Física J-Jurídica A-Ambas | |
DSAD_TIPVAL | Não | 1 | 0 | N | Tipo do Tempo de Validade do Serviço | 0-Não Controla 1-Dias 2-Meses 3-Anos |
DSAD_VALIDA | Sim | 5 | 0 | N | Garantia/Validade do Serviço | |
ENDERE | Sim | 60 | A | Endereço do Cliente | ||
ESPMAT | Sim | 30 | A | Especificação do Material do Produto | ||
ESTCIV | Não | 5 | 0 | N | Estado Civil | 0-Indefinido 1-Solteiro 2-Casado 3-Viuvo 4-Divorciado 5-União Estável 6-Separado |
GRA_CODEXT | Sim | 20 | A | Código Externo do Produto | ||
GRA_TIPVAL | Sim | 1 | 0 | N | Expressa em | 0-Não Controla 1-Dias 2-Meses 3-Anos |
GRA_VALIDA | Sim | 5 | 0 | N | Garantia/Validade do Produto | |
ID_DAT | Sim | 8 | D | Data RG | ||
ID_EST | Sim | 2 | A | UF do RG | ||
ID_ORG | Sim | 6 | A | Órgão Expeditor do RG | ||
IVE_VLRMOV | Não | 14 | 2 | N | Valor Total do Item | |
MARCA | Sim | 30 | A | Descrição da Marca do Produto | ||
NOMCID | Sim | 35 | A | Nome da Cidade | ||
NOMCLI | Não | 64 | A | Nome ou Razão Social do Cliente | ||
NUMDOC | Sim | 15 | A1 | Número do Documento: CNPJ ou CPF do Cliente | ||
NUMERO | Sim | 15 | A | Número do Endereço | ||
NUMEXT | Sim | 20 | A | Número Externo | Exemplo: Lote | |
NUMNOT | Não | 6 | A2 | Número da Nota | ||
NUMSEQ | Sim | 10 | 0 | N | Número Sequencial do Contrato | |
REFPRO | Não | 20 | A | Referência do Produto | ||
CODSEG | Sim | 25 | A | Código na Seguradora | ||
SAD_CODSEG | Sim | 25 | A | Código na Seguradora | ||
SAV_CDIMEI | Sim | 20 | A | Código IMEI do Produto Vinculado | ||
SAV_CODFIL | Não | 3 | A1 | Filial | Campo CODFIL da TT_SAV | |
SAV_DATCAN | Sim | 8 | @ | Data de Cancelamento/Devolução | ||
SAV_EXPCAN | Não | 1 | A | Exportado como Cancelado | T-Sim F-Não | |
SAV_EXPORT | Não | 1 | A | Exportado | T-Sim F-Não | |
SAV_FLGEST | Sim | 1 | A | Situação do Serviço Adquirido | N-Nota Normal C-Cancelado D-Devolvido | |
SAV_NUMSER | Sim | 20 | A | Número de Série do Produto Vinculado | ||
SAV_OBSERV | Sim | 4000 | A | Observações do Serviço Vendido | ||
SAV_SEQUEN | Não | 10 | A2 | Sequenciador | Campo SEQUEN da TT_SAV | |
SAV_VLRCAN | Sim | 12 | 2 | N | Valor de Cancelamento/Devolução | |
SIGEST | Sim | 2 | A | UF do Endereço | ||
ULTNOM | Sim | 30 | A | Sobrenome ou Nome Fantasia | ||
VALSAD | Não | 12 | 2 | N | Valor do Seguro | em Reais (R$) |
VEN_OBSERV | Sim | 4000 | A | Observações da Nota | ||
VLRORI | Sim | 12 | 4 | N | Valor Original do Item |
Serviços Adicionais Novos
Para obter serviços adicionais novos utilizar filtro por SAV_FLGEST.
WHERE SAV_FLGEST = 'N'
Pode-se verificar a existência de novos serviços pela data.
Ao registrar um serviço o sistema grava DATINC inclusive com hora-minuto-segundo do registro.
WHERE DATINC > Data_da_minha_última_leitura
Controlar se registro já foi exportado usando a própria base do Totall Commerce:
Ler registros não exportados.
WHERE SAV_EXPORT = 'F'
Após leitura, pode-se gravar na TT_SAV a indicação de que o registro foi lido.
UPDATE TT_SAV SET EXPORT = 'T' WHERE CODFIL = TV_ESAV.SAV_CODFIL AND SEQUEN = TV_ESAV.SAV_SEQUEN
Cancelamentos de Serviços Adicionais
O cancelamento do serviço ocorre quando a venda do serviço é cancelada.
Para consultar esses cancelamentos pode-se utilizar filtro por SAV_FLGEST.
WHERE SAV_FLGEST = 'C'
Pode-se verificar a existência de novos cancelamentos pela data.
Ao cancelar um serviço o sistema atualiza SAV_DATCAN.
WHERE SAV_DATCAN > Data_da_minha_última_leitura
Controlar se cancelamento já foi exportado usando a própria base do Totall Commerce:
Ler registros não exportados.
WHERE SAV_EXPCAN = 'F'
Após leitura, pode-se gravar na TT_SAV a indicação de que o cancelamento foi lido.
UPDATE TT_SAV SET EXPCAN = 'T' WHERE CODFIL = TV_ESAV.SAV_CODFIL AND SEQUEN = TV_ESAV.SAV_SEQUEN
Cancelamento e Restituição de Serviços Adicionais pelo Checkout
O cancelamento e a posterior restituição dos valores ocorre quando o cliente opta pela desistência dos serviços adquiridos, e não da venda por completo.
Esse processo é realizado em uma tela específica do Checkout.
Para consultar essas restituições pode-se utilizar filtro por SAV_FLGEST.
WHERE SAV_FLGEST = 'D'
Pode-se verificar a existência de novas restituições pela data.
Ao devolver um serviço o sistema atualiza SAV_DATCAN.
WHERE SAV_DATCAN > Data_da_minha_última_leitura
Controlar se restituição já foi exportada usando a própria base do Totall Commerce:
Ler registros não exportados.
WHERE SAV_EXPCAN = 'F'
Após leitura, pode-se gravar na TT_SAV a indicação de que a restituição foi lida.
UPDATE TT_SAV SET EXPCAN = 'T' WHERE CODFIL = TV_ESAV.SAV_CODFIL AND SEQUEN = TV_ESAV.SAV_SEQUEN
Romaneios (TV_EROM)
Coluna | Aceita Nulo? |
Tamanho | Casas Decimais |
Tipo | Descrição | Domínio ou Observação |
---|---|---|---|---|---|---|
Dados | ||||||
ROM_CODFIL | Não | 3 | A1 | Código da filial do Romaneio | ||
ROM_SEQUEN | Não | 10 | A2 | Sequenciador do Romaneio | ||
ROM_CODEXT | Não | 40 | A | Código Externo do Romaneio | ||
ROM_FILMOT | Não | 3 | A1 | Filial do Motorista | ||
ROM_CODMOT | Não | 6 | A2 | Código do Motorista | ||
ROM_PLACA | Não | 7 | A | Placa do Veículo | ||
ROM_FLGEST | Não | 1 | A | Situação |
A - Aberto | |
ROM_DATINC | Não | @ | Data de Inclusão | |||
ROM_ATU_EM | Não | @ | Data de Atualização |
Alterações
Esta seção contém a lista das mudanças que precisam ser realizadas na integração a cada versão.
A versão do artigo atual é referente a versão mais recente, muitas vezes ainda nem lançada em produção.
Versão 5.4
- Inclusão das colunas BASFCP, PERFCP e VLRFCP na TV_EICO (release 0)
- Inclusão das colunas PERFCP, VLRFCP e PERCON_ST na TV_EIVE (release 0)
- Inclusão da coluna SEGRUR na TV_EVEN (release 0)
- Inclusão da coluna SENAR na TV_EVEN (release 0)
Versão 5.3E
- Inclusão da coluna BASFCP na TV_EIVE (release 0).
- Inclusão da coluna DENEGA na TV_ECLI (release 0).
Versão 5.3C
- Inclusão dos tipos de dia faltantes (14 a 23) na TV_EDIA (Release 6).
- Mudança de tamanho no campo NUMNFS na TV_EVEN (Release 6).
- Inclusão da coluna EMBALAGEM na TV_EPRO (Release 2).
- Inclusão de SITISS na TV_EIVE.
- Inclusão de BASCOFRET, TAXPISRET, TAXCOFRET e TAXSOCRET na TV_EIVE.
- Diversas alterações de descrição e observação nas colunas da TV_EVEN e TV_EIVE.
- Inclusão de CODSRV na TV_EPRO (apenas documentação).
- Inclusão de NUMNFS na TV_EVEN.
- Inclusão de VLRDES e VLRSOC na TV_EIVE (apenas documentação, as colunas já existiam).
- Inclusão das colunas VLRPISRET, VLRCOFRET e VLRSOCRET na TV_EIVE.
Versão 5.3B
- Alteração na precisão das colunas PESBRU e PESLIQ da TV_EPRO - de NUMERIC(12,2) para NUMERIC(14,4).
- Alteração na precisão das colunas PESBRU e PESLIQ da TV_EVEN - de NUMERIC(12,2) para NUMERIC(14,4).
- Inclusão do tipo "5 - Enviando ao Sefaz" na coluna FLGNFE da TV_EVEN.
- Inclusão da coluna MAXPAR na TV_EPRO.
- Inclusão das colunas MINPAR e SOBNEG na TV_EPLA.
Versão 5.3
- Ajustes na documentação de VLRPIS, VLRCFI e VLRCOF na TV_EVEN (release 20).
- Inclusão da coluna CODEXT na TV_EDOP (release 15).
- Inclusão da coluna DOP_CODEXT na TV_EPAG (release 15).
Versão 5.2L
- Inclusão das colunas SATCFE e SATSER na view TV_EVEN (Release 09).
- Inclusão da view TV_EROM (Release 05).
- Inclusão da coluna ROM_CODEXT na TV_ESEP (Release 05).
- Inclusão das colunas SEP_CONTEM e SEP_QTDFAL na TV_ESEP (Release 04).
- Inclusão das flag "P", "C" e "F" para SEP_FLGEST na TV_ESEP (Release 04).
- Inclusão de Pedidos de Reposição na view TV_ESEP (Release 04).
Versão 5.2K
- Inclusão das colunas BASICMDES, ICMINTDES, PERFCPDES, PERPARICM, TAXICMDES, VLRICMDES, VLRICMFCP e VLRICMORI na TV_EIVE (Release 04).
- Inclusão das colunas FILUSU_REC, CODUSU_REC e DATREC na TV_EFIN.
- Inclusão da coluna DOC_ID na TV_EFIN.
- Inclusão de domínio "T - Recebimento de terceiro" na coluna ORIGEM da TV_ECAI.
Versão 5.2J
- Inclusão da coluna RESERV na TV_ESAL e TV_ESAL (Release 09).
Versão 5.2I
- Inclusão da coluna CODCES na TV_EPRO e TV_EIVE.
Versão 5.2H
- Inclusão da coluna DOCNFP na TV_EVEN (Release 09).
- Inclusão das colunas SEP_FILIVE, SEP_SEQIVE, SEP_NUMIVE, SEP_FILPED, SEP_TIPPED, SEP_NUMPED, SEP_NUMITE na TV_ESEP para integração com WMS (Release 09).
- Inclusão das colunas PRO_REFBAS, GRA_REFPRO, SEP_DOCUME e SEP_ORIGEM na TV_ESEP para integração com WMS (Release 09).
- Inclusão da coluna CODSEG na TV_ESAV.
- Inclusão da coluna CODENQ na TV_EIVE e TV_EPRO.
Versão 5.2G
- Inclusão da coluna ITEFIS na TV_EIVE (Release 05).
- Inclusão da coluna CSTXML na TV_EICO (Release 01).
- Inclusão da coluna PERENT na TV_EIOR.
- Inclusão das colunas CUSREP_FREFIS, CUSMED_FIS, CUSSIM, TOT_CM, SAL_CM, FILPRE e CODPRE na TV_EIVE.
- Inclusão da coluna SAV_CDIMEI na TV_ESAV.
- Inclusão da coluna SAV_VLRCAN na TV_ESAV.
- Inclusão de domínio "D - Devolvido" na coluna SAV_FLGEST da TV_ESAV.
- Inclusão de tópico "Cancelamento e Restituição de Serviços Adicionais pelo Checkout".
Versão 5.2F
- Inclusão da coluna EXPFIS na view TV_EECF (Release 05).
- Inclusão da coluna EXPORT_CAN na view TV_ECOM (Release 05).
- Inclusão da coluna EXPFIS nas views TV_EVEN, TV_EIVE, TV_ECOM, TV_EICO, TV_ERECF (Release 04).
- Inclusão da coluna CODNCM na TV_EPRO (Release 03).
- Inclusão das colunas CUSREP_FREFIS, CUSMED_FIS, CUSSIM, TOT_CM, SAL_CM, FILPRE e CODPRE na TV_EIVE.
Versão 5.2E
- Inclusão das colunas CLIENTE, CLI_CODEXT, VEN_FLGEST e ENTSAI na TV_EIVE (Release 03).
- Inclusão da coluna AVISTA na TV_EREC (Release 02).
- Inclusão da coluna ATU_EM na TV_EFIN (Release 02).
- Aumentado para 1000 o tamanho do campo PERMIS na view TV_EUSU.
- Coluna QTDINI da TI_LOT foi removida da integração. A coluna continua existindo no banco, porém será exportado 0 fixo.
- Incluído o item 5 nas instruções de integração, no início do artigo.
- Criadas novas colunas NATRED_ST e NATREF_ST na view TV_ENAT.
Versão 5.2D
- Alteração do tamanho da coluna NOTORI da TV_EIVE (Release 08).
- Desativação da coluna CODEXT na TV_EIVE (Release 07).
- Inclusão da coluna GRA_CODEXT na TV_EIVE (Release 07).
- Inclusão das colunas DATHORORI e MODORI na TV_EIVE (Release 07).
- Inclusão da coluna ATU_EM na TV_EFIN (Release 06).
- Inclusão da coluna SAV_OBSERV na TV_ESAV (Release 05).
- Inclusão da coluna VEN_OBSERV na TV_ESAV (Release 05).
- Inclusão da coluna SAV_NUMSER na TV_ESAV (Release 05).
- Inclusão da coluna DATVEN na TV_ESAV (Release 04).
Versão 5.2B
- Inclusão das views TV_EINV e TV_EIIN para quem precisar integrar inventários e itens de inventário.
- Inclusão da view TV_ESEP para quem precisar integrar separações pendentes.
- Inclusão da view TV_EPED e TV_EIPE para quem precisar integrar Pedido de Reposição e Itens de Reposição.
- Criada nova coluna FLGENC (Se é ou não Encomenda?) na view TV_EPRO.
- Criada nova coluna SEP_FLGEST (Situação) na view TV_ESEP.
Versão 5.2A
- Inclusão das views TV_ELOT e TV_ESLT para quem precisar integrar lotes e saldos de lote.
- Inclusão das views TV_ERCAI e TV_ECAI para quem precisar integrar dados do caixa.
- Inclusão da view TV_ESAV para quem precisar integrar dados dos serviços adicionais vendidos.