Ao importar uma compra por XML, o sistema irá permitir baixar o pedido que está Autorizado para que o mesmo não possa ser baixado novamente por engano.
Tela de Registro de Compras
- Em Principal >> Compras >> Registro:
- Informar o código do fornecedor, se desejar pode deixar os campos de série, subsérie e número em branco:
Selecionar Pedidos
- Após carregar os itens do XML, se houver algum pedido Autorizado para o fornecedor, o sistema abrirá a tela de pedidos;
- Já será filtrado automaticamente o fornecedor da nota e a situação do Pedido como Autorizado, não permitindo alteração destes filtros;
- Deverá escolher o intervalo de data do Pedido ou o número do Pedido do Fornecedor;
- Após escolher o filtro desejado clique em pesquisar;
- A tela de pedidos somente trará pedidos que tenham produtos carregados pelo XML.
- Selecione os pedidos que deseja criar o vínculo com a nota;
- Ao selecionar os pedidos serão exibidos, no grid abaixo, os itens de todos os Pedidos selecionados;
- Após a seleção dos pedidos e itens, o sistema fará a conciliação pelo produto na ordem do pedido mais antigo para o mais novo, independentemente de quantidade.