Mudanças entre as edições de "Cupom Fiscal"

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Art. 135. O Cupom Fiscal será emitido, qualquer que seja o valor da operação, por meio de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal ? ECF, nas vendas à vista a pessoa natural ou jurídica não contribuinte do imposto em que a mercadoria for retirada ou consumida no próprio estabelecimento pelo comprador (Lei 6.374/89, art. 67 § 1º, Convênio de 15-12-70. SINIEF, art. 50, na redação do Ajuste SINIEF-10/99).
 
Art. 135. O Cupom Fiscal será emitido, qualquer que seja o valor da operação, por meio de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal ? ECF, nas vendas à vista a pessoa natural ou jurídica não contribuinte do imposto em que a mercadoria for retirada ou consumida no próprio estabelecimento pelo comprador (Lei 6.374/89, art. 67 § 1º, Convênio de 15-12-70. SINIEF, art. 50, na redação do Ajuste SINIEF-10/99).
 
 
== Emissão de Cupom Fiscal - Versão 1.3 do PAF-ECF de 07/2009 ==
 
  
  
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'''1. Requisito III''' instalação de forma a possibilitar o funcionamento do ECF independentemente da rede.
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* Instalação de forma a possibilitar o funcionamento do ECF independentemente da rede.  
  
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<font size="1" face="Verdana">Requisito III Versão 1.3 do PAF-ECF de 07/2009.</font><br>
  
  
'''3. Requisito VIII''' tela para inserção dos dados de identificação do consumidor: CPF ou CNPJ, Nome e Endereço. Tela para inserção da identificação de todos os meios de pagamento utilizados pelo consumidor: dinheiro, cheque, etc e valor de troco.
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* Tela para inserção dos dados de identificação do consumidor: CPF ou CNPJ, Nome e Endereço. Tela para inserção da identificação de todos os meios de pagamento utilizados pelo consumidor: dinheiro, cheque, etc e valor de troco.  
  
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<font size="1" face="Verdana">Requisito VIII Versão 1.3 do PAF-ECF de 07/2009.</font><br>
  
'''4. Requisito IX''' comandos para impressão de informações relativas à identificação do Sistema, que é representada pelo código de autenticação (MD-5) do principal arquivo executável, que consta do Laudo de Análise Funcional do PAF-ECF, devendo ser impresso no Cupom Fiscal no campo:
 
  
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== Emissão de Cupom Fiscal - Versão 1.3 do PAF-ECF de 07/2009 ==
  
a) "informações complementares", no caso de ECF que disponibilize este campo, devendo utilizar este campo para esta informação e iniciando a impressão na primeira coluna do primeiro campo.
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Na tela de vendas do Commerce CheckOut, onde digita-se os itens vendidos apresenta de forma clara os dados do item digitado, para acompanhamento do cliente. Atendendo exigência legal, os dados exibidos na tela de vendas, devem coincidir com aqueles enviados ao software básico do ECF ou por ele calculados e impressos no Cupom Fiscal (dados concomitantes).  
 
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b) "mensagens promocionais", no caso de ECF que não disponibilize o campo "informações
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complementares", devendo utilizar a primeira linha para esta informação e iniciando a impressão na
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primeira coluna da primeira linha.
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'''5. Requisito IX a não inserção de outras informações que não se refiram à identificação do PAF-ECF no campo "informações complementares" ou nas duas primeiras linhas do campo "mensagens promocionais".
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'''Exigência Legal'''
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Coincidência da data e hora da movimentação registrada no banco de dados com a data e hora
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impressa no cabeçalho do Cupom Fiscal respectivo.
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<font size="1" face="Verdana">Requisito IV Versão 1.3 do PAF-ECF de 07/2009.</font><br>
  
 
'''4. Utilizar como parâmetros de entrada para o registro de item, somente o código ou a descrição da mercadoria ou do serviço, e a quantidade comercializada, admitindo-se o valor total do item, no caso de venda de combustível automotivo ou de produto vendido a peso, devendo ainda:'''
 
 
*a) capturar os demais elementos da Tabela de Mercadorias e Serviços de que trata o requisito XI;
 
*b) calcular a quantidade comercializada, quando for utilizado o valor total do item como parâmetro de entrada;
 
*c) capturar o valor calculado pelo software básico do ECF correspondente ao valor total do item, quando for utilizada a quantidade comercializada como parâmetro de entrada;
 
*d) capturar o valor total do Cupom Fiscal calculado pelo software básico do ECF.
 
 
 
 
Na tela de vendas do Commerce CheckOut onde digita-se os itens vendidos apresenta de forma clara os dados do item digitado, para acompanhamento do cliente. Atendendo exigência legal, os dados exibidos na tela de vendas, devem coincidir com aqueles enviados ao software básico do ECF ou por ele calculados e impressos no Cupom Fiscal (dados concomitantes). <font size="1" face="Verdana">Requisito IV Versão 1.3 do PAF-ECF de 07/2009.</font><br>
 
  
 
Os dados concomitantes apresentados são:
 
Os dados concomitantes apresentados são:
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A situação tributária é informada no Totall Backoffice em Produtos >> Guia Impostos >> Estaduais, onde além da situação tributária deve-se informar a alíquota de ICMS e o CST - Código de Situação Tributária para as devidas apurações.
 
A situação tributária é informada no Totall Backoffice em Produtos >> Guia Impostos >> Estaduais, onde além da situação tributária deve-se informar a alíquota de ICMS e o CST - Código de Situação Tributária para as devidas apurações.
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O Commerce CheckOut recusa valores negativos ou nulos para o valor unitário e quantidade de mercadorias ou serviço e para os meios de pagamentos.
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<font size="1" face="Verdana">Requisito XIX Versão 1.3 do PAF-ECF de 07/2009.</font><br>
 
<font size="1" face="Verdana">Requisito XIX Versão 1.3 do PAF-ECF de 07/2009.</font><br>
  
  
[[Imagem:CupomFiscal_Checkout5.JPG|400px]]
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[[image:CupomFiscal_Checkout5.JPG|350px|thumb|left|Desconto/Acréscimo no Item. <font size="1" face="Verdana">Requisito XXI Versão 1.3 do PAF-ECF de 07/2009.</font><br>]]
  
Na imagem acima os dados de 'Desconto' ou 'Acréscimo' considerado para um item é apresentado logo abaixo do item no CF, não alterando o valor do item da Tabela de Mercadorias. <font size="1" face="Verdana">Requisito XXI Versão 1.3 do PAF-ECF de 07/2009.</font><br>
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[[Imagem:CupomFiscal_Checkout6.JPG|350px|thumb|right|Desconto/Acréscimo Valor Total.]]
  
  
Portanto, o Commerce CheckOut no registro de venda deve:
 
  
'''1. Recusar valor negativo nos campos:'''
 
  
*a) desconto sobre o valor do item;
 
*b) desconto sobre o valor total do documento fiscal;
 
*c) acréscimo sobre o valor do item;
 
*d) acréscimo sobre o valor total do documento fiscal;
 
*e) troco.
 
  
  
'''2. Recusar valor negativo ou nulo nos campos:'''
 
  
*a) valor unitário da mercadoria ou do serviço;
 
*b) quantidade da mercadoria ou do serviço;
 
*c) meios de pagamento.
 
  
  
'''6. Impedir acesso pelo usuário aos campos relativos ao:'''
 
  
*a) valor total do item, exceto no caso de venda de combustível automotivo ou de produto vendido a peso;
 
*b) valor total do Cupom Fiscal.
 
  
  
== CF Não Efetivada ==
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Os dados de 'Desconto' ou 'Acréscimo' considerado para um item é impresso na linha abaixo do item no Cupom Fiscal, mantendo o valor unitário da Tabela de Preços. Ao aplicar um desconto ou acréscimo no valor total da nota o Subtotal apresentará o valor bruto da venda.
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== Venda Personalizada ==
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[[Imagem:F10_CupomFiscal_Checkout.JPG|400px|F10 - Venda Personalizada.]]
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'''1. Cliente:''' digite o código do cliente no campo 'Cliente' o nome aparecerá abaixo. Se não souber o código do cliente, pesquise na lista de clientes cadastrados da mesma maneira com que foram pesquisados os itens de venda (tecla F4). Para informações de como cadastrar, pesquisar, alterar ou desativar um cliente acesse: [[Parceiros]].
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'''2. Plano:''' será apresentado o plano padrão do cliente ou um plano A Vista. Para definir outro plano, digite o código correspondente no campo 'Plano' ou faça uma pesquisa utilizando a tecla F4. Para clientes com plano de pagamento específico o Commerce CheckOut apresentará um aviso se deseja manter o plano padrão do cliente ou deseja informar outro. Se optar por trocar o plano padrão do cliente um supervisor deve autorizar a alteração. Para mais informações acesse: [[Planos de Pagamentos]] - [[Parceiros]].
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'''3. Desconto/Acréscimo:''' pode-se definir um desconto ou acréscimo no valor total da nota, desde de que o plano indicado permita. Para definir um desconto, digite o valor negativo utilizando o sinal de subtração p.e. (-20,00). Para definir um acréscimo, basta informar o valor. Para definir um desconto ou acréscimo no plano de pagamento acesse no Totall Backoffice >> Tabelas >> Planos de Pagamentos.
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'''4. Qtde. Total. Subtotal:''' o campo 'Qtde.' contém um número que indica a quantidade vendida do respectivo produto. Este número pode ter casas decimais ou não, depende se o produto puder existir em frações de unidade, conforme determinado no cadastro do produto. O campo 'Sub-total' contém o valor da venda do produto e o 'Total' contém o valor resultante do desconto ou acréscimo concedido ou não.
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'''5. Série e Natureza:''' a série padrão será a 'Série 1', utilizada para vendas em NF. Para selecionar uma outra série, clique sobre a seta apontada para baixo ao lado e a lista aparecerá. A 'natureza' padrão será a de venda para um cliente dentro ou fora do estado. Para mais informações acesse: [[Séries]] ? [[Natureza]].
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'''6. Vendedor:''' o código e o nome do vendedor que aparecem inicialmente, correspondem àquele usuário que iniciou a operação ou ao último usuário a executar alguma operação. Para passar para o campo Vendedor, deve-se clicar sobre o campo. Para identificar o vendedor, digite o seu código no campo 'Vendedor' e o nome aparecerá abaixo. Se não souber o código do vendedor, pode-se pesquisar na lista de vendedores cadastrados pressionando a tecla F4 com o cursor no campo 'Vendedor'.
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'''7. Parcela:''' aqui serão apresentadas as datas e os respectivos valores de cada parcela previstos pelo plano escolhido. No caso de planos parcelados, cada parcela conterá os juros previstos por este plano. No caso do plano a vista, aparecerá apenas uma parcela com o valor líquido a ser pago na data do dia. No caso de planos a prazo, aparecerão as datas e os valores de todas as parcelas previstas. Inicialmente aparecem apenas as três primeiras parcelas mas o plano poderá ter qualquer número de parcelas. As datas e os valores de cada parcela poderão ser modificados pelo usuário desde que no cadastro de planos tenha a configuração de parcelas livres.
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Mais informações acesse [[Planos de Pagamentos]].
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'''8. Observação da Venda:''' o que for digitado nesse campo aparecerá na área de 'Informações Complementares' do seu cupom Fiscal.
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'''9. F12 - Botão Confirma.'''
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== Cupom Fiscal Não Efetivado ==
  
 
Quando a ECF estiver desligada, ou ocorrer queda de energia, falta de comunicação com o banco de dados e a falta de bobina, durante a operação, o Commerce CheckOut exibirá na tela uma mensagem de erro retornada pelo software básico do ECF, efetuando o devido tratamento da informação e impedindo o registro.
 
Quando a ECF estiver desligada, ou ocorrer queda de energia, falta de comunicação com o banco de dados e a falta de bobina, durante a operação, o Commerce CheckOut exibirá na tela uma mensagem de erro retornada pelo software básico do ECF, efetuando o devido tratamento da informação e impedindo o registro.
  
  
== Cancelamento CF ==
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== Cupom Fiscal Cancelado ==
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Não é permitido o cancelamento de um Cupom Fiscal emitido antes do último Cupom Fiscal, será apresentada um aviso não possibilitando o cancelamento. Para cancelamento do último Cupom Fiscal emitido acesse F5 - Funções >> Vendas e Notas >> Z - Cancelamentos.
  
Não é permitido o cancelamento de um Cupom Fiscal emitido antes do último Cupom Fiscal.
 
  
  

Edição das 16h07min de 10 de março de 2010

Aviso: Este artigo ainda é um rascunho!


Esse conteúdo está relacionado com as páginas Commerce CheckOut.


Fundamentação Legal

Art. 135. O Cupom Fiscal será emitido, qualquer que seja o valor da operação, por meio de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal ? ECF, nas vendas à vista a pessoa natural ou jurídica não contribuinte do imposto em que a mercadoria for retirada ou consumida no próprio estabelecimento pelo comprador (Lei 6.374/89, art. 67 § 1º, Convênio de 15-12-70. SINIEF, art. 50, na redação do Ajuste SINIEF-10/99).


O Commerce CheckOut disponibiliza:


  • Instalação de forma a possibilitar o funcionamento do ECF independentemente da rede.

Requisito III Versão 1.3 do PAF-ECF de 07/2009.


  • Tela para inserção dos dados de identificação do consumidor: CPF ou CNPJ, Nome e Endereço. Tela para inserção da identificação de todos os meios de pagamento utilizados pelo consumidor: dinheiro, cheque, etc e valor de troco.

Requisito VIII Versão 1.3 do PAF-ECF de 07/2009.


Emissão de Cupom Fiscal - Versão 1.3 do PAF-ECF de 07/2009

Na tela de vendas do Commerce CheckOut, onde digita-se os itens vendidos apresenta de forma clara os dados do item digitado, para acompanhamento do cliente. Atendendo exigência legal, os dados exibidos na tela de vendas, devem coincidir com aqueles enviados ao software básico do ECF ou por ele calculados e impressos no Cupom Fiscal (dados concomitantes).

Requisito IV Versão 1.3 do PAF-ECF de 07/2009.


Os dados concomitantes apresentados são:

  • a) a descrição da mercadoria ou produto de cada item;
  • b) a quantidade comercializada de cada item;
  • c) a unidade de medida de cada item;
  • d) o valor unitário de cada item, exceto se a quantidade comercializada for unitária;
  • e) o valor total de cada item;
  • f) o valor total do Cupom Fiscal.


CupomFiscal Checkout.JPG


1. F3 ? Cupom Fiscal: para iniciar uma operação de venda em Cupom Fiscal, clique no botão indicado ou use a tecla de atalho F3.


2. Entrada dos itens: determinado o tipo de operação deve-se informar os itens que estão sendo vendidos no momento, digite a quantidade e código do item. Esse código pode ser digitado ou lido pela leitora de código de barras.

Importante:
Os produtos podem ser encontrados pelo código interno ou referencia básica ou código fornecedor
ou referência de código de barras podendo seguir os padrões EAN 13 ou EAN 8. Para pesquisar um
item, pressione a tecla F4 com o cursor no campo. Será exibida a lista de produtos, digite o nome
do produto desejado, selecione e clique em Enter. Para desfazer a pesquisa, basta clicar no ESC que
a tela de vendas será apresentada novamente e na operação que estava sendo executada no momento. 
No caso de um produto definido com grade será apresentada uma tela para indicação da grade desejada.


3. Lista dos Itens vendidos: na tela ficará visível ao cliente à lista de itens digitados no momento. Para Cancelar um item da venda antes de efetivá-la clique no botão 'Cancelar Item' ou use a tecla F8. Lembrando que o CF apresentará o cancelamento do item no Cupom Fiscal. Para Cancelar a venda antes de efetivá-la clique no botão 'Cancelar Venda' ou use a telca F7 e responda o aviso: Cancelar a Transação? Será impresso na ECF o Cupom Fiscal Cancelado.


4. Imagem Produto: pode-se indicar uma imagem para cada item vendido ou deixar a logo marca da sua empresa. Para informar uma imagem no Totall Backoffice em Principal >> Produtos >> Cadastro na guia Identificação no campo Imagem dê um duplo clique e indique a imagem desejada.

Para que a imagem seja visualizada no Commerce Checkout, copie as imagens para o diretório C:\CHECKOUT\Imagens. Além disso, deve-se definir a extensão utilizada para salvar a imagem, para isso acesse F5 ? Funções >> F8 ? Outras Funções >> Configurações >> Ambiente, altere a opção ?Padrão de arquivos de importação? para Texto para habilitar à opção ?Extensão da imagem do produto? e informe a extensão desejada, (.bmp ou .jpg).

Importante:
Em F5 ? Funções >> F8 ? Outras Funções >> Configurações >> Atendimento no botão: 'Figura de Tela de
Vendas' informe a logo marca da sua empresa. Lembre-se da configuração da extensão da imagem, 
citada  acima.


CupomFiscal Checkout4.JPG

Na imagem acima os dados de 'Unidade de Medida' e 'Situação Tributária' dos itens vendidos, são obrigatórios e devem aparecer na tela para visualização do cliente. As unidades de medidas são cadastradas no Totall Config em Produtos >> Unidade. Para informar uma unidade de medida para um produto acesse o Totall Backoffice em Produtos >> Guia Item coluna Unidade de Medida Venda.

A situação tributária é informada no Totall Backoffice em Produtos >> Guia Impostos >> Estaduais, onde além da situação tributária deve-se informar a alíquota de ICMS e o CST - Código de Situação Tributária para as devidas apurações.

O Commerce CheckOut recusa valores negativos ou nulos para o valor unitário e quantidade de mercadorias ou serviço e para os meios de pagamentos.

Requisito XIX Versão 1.3 do PAF-ECF de 07/2009.


Desconto/Acréscimo no Item. Requisito XXI Versão 1.3 do PAF-ECF de 07/2009.
Desconto/Acréscimo Valor Total.




















Os dados de 'Desconto' ou 'Acréscimo' considerado para um item é impresso na linha abaixo do item no Cupom Fiscal, mantendo o valor unitário da Tabela de Preços. Ao aplicar um desconto ou acréscimo no valor total da nota o Subtotal apresentará o valor bruto da venda.


Venda Personalizada

F10 - Venda Personalizada.


1. Cliente: digite o código do cliente no campo 'Cliente' o nome aparecerá abaixo. Se não souber o código do cliente, pesquise na lista de clientes cadastrados da mesma maneira com que foram pesquisados os itens de venda (tecla F4). Para informações de como cadastrar, pesquisar, alterar ou desativar um cliente acesse: Parceiros.


2. Plano: será apresentado o plano padrão do cliente ou um plano A Vista. Para definir outro plano, digite o código correspondente no campo 'Plano' ou faça uma pesquisa utilizando a tecla F4. Para clientes com plano de pagamento específico o Commerce CheckOut apresentará um aviso se deseja manter o plano padrão do cliente ou deseja informar outro. Se optar por trocar o plano padrão do cliente um supervisor deve autorizar a alteração. Para mais informações acesse: Planos de Pagamentos - Parceiros.


3. Desconto/Acréscimo: pode-se definir um desconto ou acréscimo no valor total da nota, desde de que o plano indicado permita. Para definir um desconto, digite o valor negativo utilizando o sinal de subtração p.e. (-20,00). Para definir um acréscimo, basta informar o valor. Para definir um desconto ou acréscimo no plano de pagamento acesse no Totall Backoffice >> Tabelas >> Planos de Pagamentos.


4. Qtde. Total. Subtotal: o campo 'Qtde.' contém um número que indica a quantidade vendida do respectivo produto. Este número pode ter casas decimais ou não, depende se o produto puder existir em frações de unidade, conforme determinado no cadastro do produto. O campo 'Sub-total' contém o valor da venda do produto e o 'Total' contém o valor resultante do desconto ou acréscimo concedido ou não.


5. Série e Natureza: a série padrão será a 'Série 1', utilizada para vendas em NF. Para selecionar uma outra série, clique sobre a seta apontada para baixo ao lado e a lista aparecerá. A 'natureza' padrão será a de venda para um cliente dentro ou fora do estado. Para mais informações acesse: Séries ? Natureza.


6. Vendedor: o código e o nome do vendedor que aparecem inicialmente, correspondem àquele usuário que iniciou a operação ou ao último usuário a executar alguma operação. Para passar para o campo Vendedor, deve-se clicar sobre o campo. Para identificar o vendedor, digite o seu código no campo 'Vendedor' e o nome aparecerá abaixo. Se não souber o código do vendedor, pode-se pesquisar na lista de vendedores cadastrados pressionando a tecla F4 com o cursor no campo 'Vendedor'.


7. Parcela: aqui serão apresentadas as datas e os respectivos valores de cada parcela previstos pelo plano escolhido. No caso de planos parcelados, cada parcela conterá os juros previstos por este plano. No caso do plano a vista, aparecerá apenas uma parcela com o valor líquido a ser pago na data do dia. No caso de planos a prazo, aparecerão as datas e os valores de todas as parcelas previstas. Inicialmente aparecem apenas as três primeiras parcelas mas o plano poderá ter qualquer número de parcelas. As datas e os valores de cada parcela poderão ser modificados pelo usuário desde que no cadastro de planos tenha a configuração de parcelas livres. Mais informações acesse Planos de Pagamentos.


8. Observação da Venda: o que for digitado nesse campo aparecerá na área de 'Informações Complementares' do seu cupom Fiscal.


9. F12 - Botão Confirma.


Cupom Fiscal Não Efetivado

Quando a ECF estiver desligada, ou ocorrer queda de energia, falta de comunicação com o banco de dados e a falta de bobina, durante a operação, o Commerce CheckOut exibirá na tela uma mensagem de erro retornada pelo software básico do ECF, efetuando o devido tratamento da informação e impedindo o registro.


Cupom Fiscal Cancelado

Não é permitido o cancelamento de um Cupom Fiscal emitido antes do último Cupom Fiscal, será apresentada um aviso não possibilitando o cancelamento. Para cancelamento do último Cupom Fiscal emitido acesse F5 - Funções >> Vendas e Notas >> Z - Cancelamentos.


CF Pagamento Cartão

Após a emissão do Cupom Fiscal é impresso o registro de pagamento por meio de cartão de crédito ou de débito (valor equivalente). Emissão pelo ECF do Comprovante de Crédito ou Débito (CCD) no caso de ECF do CV 85/01, ou do Comprovante Não Fiscal Vinculado (CNFV) no caso de ECF do CV 156/94, contendo o registro da transação com cartão de crédito ou de débito.