Mudanças entre as edições de "Cheques Avulsos"
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Pode-se gerar um cheque avulso para efetuar o pagamento para um fornecedor. O valor correspondente ao cheque gerado será debitado da conta corrente do fornecedor para que no momento do pagamento da parcela o mesmo valor seja creditado, caso o pagamento seja realizado com Conta Corrente, fazendo com que a conta corrente do fornecedor fique igual e a parcela esteja paga. | Pode-se gerar um cheque avulso para efetuar o pagamento para um fornecedor. O valor correspondente ao cheque gerado será debitado da conta corrente do fornecedor para que no momento do pagamento da parcela o mesmo valor seja creditado, caso o pagamento seja realizado com Conta Corrente, fazendo com que a conta corrente do fornecedor fique igual e a parcela esteja paga. | ||
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O sistema permite a geração de um cheque avulso para efetuar o pagamento para um fornecedor. O valor correspondente ao cheque gerado será debitado da conta corrente do fornecedor para que no momento do pagamento da parcela o mesmo valor seja creditado caso o pagamento seja realizado com Conta Corrente, fazendo com que a conta corrente do fornecedor fique igual e a parcela esteja paga. | O sistema permite a geração de um cheque avulso para efetuar o pagamento para um fornecedor. O valor correspondente ao cheque gerado será debitado da conta corrente do fornecedor para que no momento do pagamento da parcela o mesmo valor seja creditado caso o pagamento seja realizado com Conta Corrente, fazendo com que a conta corrente do fornecedor fique igual e a parcela esteja paga. | ||
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− | Para realizar o pagamento com um valor disponível na Conta Corrente do fornecedor no Totall Backoffice em Principal | + | Para realizar o pagamento com um valor disponível na Conta Corrente do fornecedor no Totall Backoffice em {{Tela|Principal|A Pagar|Pagar}} após escolher a(s) parcela(s) para ser(em) paga(s), deve-se definir no campo '''Tipo Doc.''' a opção '''PGTO C/ CONTA CORRENTE''' como indicado na figura abaixo. Este Tipo de Documento foi criado automaticamente, e configurado como o Documento padrão para pagamento de C/C no Totall Config em Ambiente >> C/C. |
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− | Ao realizar o estorno de um pagamento com C/C no Totall Backoffice em Principal | + | Ao realizar o estorno de um pagamento com C/C no Totall Backoffice em {{Tela|Principal|A Pagar|Estornar}} deve se utilizar a opção '''ESTORNO C/C''' como indicado na figura 6. |
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Edição atual tal como às 17h44min de 13 de maio de 2016
Totall Backoffice, FuncionalidadesÍndice
Apresentação
Pode-se gerar um cheque avulso para efetuar o pagamento para um fornecedor. O valor correspondente ao cheque gerado será debitado da conta corrente do fornecedor para que no momento do pagamento da parcela o mesmo valor seja creditado, caso o pagamento seja realizado com Conta Corrente, fazendo com que a conta corrente do fornecedor fique igual e a parcela esteja paga.
A geração do cheque avulso é realizada no Totall Backoffice em Principal >>> A Pagar >>> Cheques Avulsos.
A Pagar com Conta Corrente do Fornecedor
O sistema permite a geração de um cheque avulso para efetuar o pagamento para um fornecedor. O valor correspondente ao cheque gerado será debitado da conta corrente do fornecedor para que no momento do pagamento da parcela o mesmo valor seja creditado caso o pagamento seja realizado com Conta Corrente, fazendo com que a conta corrente do fornecedor fique igual e a parcela esteja paga.
Veja mais detalhes em A Pagar com Conta Corrente do fornecedor.
Informações necessárias
- Fornecedor: fornecedor que receberá o cheque.
- Tipo de C/C: conta corrente em que será debitado o valor.
- Tipo Documento: Tipo do documento que representa o cheque.
- Conta Bancária: Conta bancária do cheque.
- Valor: Valor do cheque.
Utilização
Pode ser utilizada a opção para que seja impresso o cheque logo após a sua geração, para isto ao lado do botão Gerar deve-se clicar na opção: Com impressão.
Para realizar o pagamento com um valor disponível na Conta Corrente do fornecedor no Totall Backoffice em Principal >>> A Pagar >>> Pagar após escolher a(s) parcela(s) para ser(em) paga(s), deve-se definir no campo Tipo Doc. a opção PGTO C/ CONTA CORRENTE como indicado na figura abaixo. Este Tipo de Documento foi criado automaticamente, e configurado como o Documento padrão para pagamento de C/C no Totall Config em Ambiente >> C/C.
Em seguida, deve-se clicar no campo Valor, será indicado o botão que deve ser usado para definir de qual conta corrente será debitado o valor da parcela como indicado na figura abaixo.
Somente pode ser informado um valor nas contas correntes com saldo, que deve ser verificado no campo Saldo C/C. Se este valor estiver negativo significa que o fornecedor está em débito e que pode ser utilizado este valor para quitar a parcela do A Pagar. Caso o saldo seja menor que o informado, será indicada a mensagem da figura abaixo.
Caso se informe um valor nas contas correntes que somado não é o valor correspondente da parcela será indicado o aviso indicado na figura abaixo.
Ao realizar o estorno de um pagamento com C/C no Totall Backoffice em Principal >>> A Pagar >>> Estornar deve se utilizar a opção ESTORNO C/C como indicado na figura 6.