Mudanças entre as edições de "Registro de Compras"

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O registro de compra é facilitado, pois, tanto se pode buscar as informações a partir do pedido de compra, como diretamente dos dados enviados eletronicamente pelo fornecedor. O sistema permite que sejam registradas as compras efetuadas através de Notas Fiscais ou faça através de um pedido, acelerando o registro. Lembrando sempre de informar a conta para que a compra seja alimentada corretamente no plano financeiro.
 
[[Compra com Pedido de Outra Filial ou Empresa]]
 
  
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O sistema permite o registro das compras das seguintes formas:
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'''* Manualmente:''' o usuário digita os dados da nota fiscal de compras.
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'''* Resgate Pedido de Compras:''' o usuário formará o registro de compras através de um pedido autorizado.
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'''* Impotação Nota Fiscal Eletrônica:''' o usuário indicará o .xml da NF-e enviada pelo Fornecedor.
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As compras podem ser alocadas a Centros de Custos e Departamentos.
  
  
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Lembrando sempre de informar a conta para que a compra seja alimentada corretamente no plano financeiro.
  
 
== Registrando a Compra ==
 
== Registrando a Compra ==
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Na criação ou edição selecionar a palheta ?Itens: plCompra_Itens? conforme indicado no item 1. Para inserir um campo da lista, selecione o ?Campo Texto? conforme indicado no item 2 e clique em uma área vazia para colocar o campo, conforme indicado no item 3. Em seguida, com o ?Campo Texto? selecionado, escolha ?plCompra_Itens? e o campo desejado na lista, conforme mostra o item 4.
 
Na criação ou edição selecionar a palheta ?Itens: plCompra_Itens? conforme indicado no item 1. Para inserir um campo da lista, selecione o ?Campo Texto? conforme indicado no item 2 e clique em uma área vazia para colocar o campo, conforme indicado no item 3. Em seguida, com o ?Campo Texto? selecionado, escolha ?plCompra_Itens? e o campo desejado na lista, conforme mostra o item 4.
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[[Compra com Pedido de Outra Filial ou Empresa]]
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[[Categoria: Totall Backoffice]]
 
[[Categoria: Totall Backoffice]]
 
[[Categoria: Funcionalidades]]
 
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Edição das 10h58min de 25 de abril de 2011

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Conceito

O sistema permite o registro das compras das seguintes formas:

* Manualmente: o usuário digita os dados da nota fiscal de compras.

* Resgate Pedido de Compras: o usuário formará o registro de compras através de um pedido autorizado.

* Importação Nota Fornecedor:

* Impotação Nota Fiscal Eletrônica: o usuário indicará o .xml da NF-e enviada pelo Fornecedor.



As compras podem ser alocadas a Centros de Custos e Departamentos.


Lembrando sempre de informar a conta para que a compra seja alimentada corretamente no plano financeiro.

Registrando a Compra

RegistroCompras.JPG


1. Dados do fornecedor e da nota: para pesquisar um fornecedor, basta clicar nos 3 pontos para abrir a tela de pesquisa.


2. Pedido: Na abertura de um registro de compras, a botão pedido é habilitado para pesquisa de um pedido autorizado.


3. Financeiro: Ao chamar o botão, será apresentada a tela para verificação dos lançamentos financeiros.


4. Nota Fiscal ou NF Fatura: Ao informar NF Fatura significa que essa nota de compra estará habilitada para elaboração de uma fatura. Caso contrário, será feito somente o registro da nota e seu contas a pagar.


5. Rateio do Frete p/Peso ou p/Valor: Geralmente o rateio do frete é por valor, mas, no caso, de mercadorias do segmento: Materiais de Construção alguns itens devem ser rateados por peso.


6. Atualiza Custos.


7. Situação do registro: o sistema apresentará um ícone de acordo com a situação do registro.


Guia Geral

RegistroCompras2.JPG


1. O valor total do IPI virá preenchido pelo pedido, ou após informar os % de IPI na grade para cada item.


2. O valor de compra apresentará o valor total dos itens mais o valor de IPI.


3. Informe os valores de BC ICMS Subst. e ST apresentado na nota de compra, ao fechar o registro o sistema fará uma verificação dos dados informados.


4. Informe o valor líquido que é a soma dos campos valor de compra e dos campos em sequência.


Guia Itens =

Aqui são informados os itens da compra. Alguns valores como: % ICMS, % MVA (quando manual), % de venda o sistema apresentará os dados do cadastro de Produto. Sempre que for informado o ICMS de entrada para um produto no registro da compra, o mesmo será computado como crédito de ICMS no custo de aquisição.


RegistroCompras4.JPG


1. Origem: é a origem da mercadoria que pode ser:

  • 0 ? Nacional
  • 1 ? Estrangeira ? Importação direta
  • 2 ? Estrangeira ? Adquirida no mercado interno

2. CST: código de situação tributária pelo ICMS. Os códigos são:

  • 00 ? Tributada integralmente
  • 10 ? Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
  • 20 ? Com redução de base de cálculo
  • 30 ? Isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária
  • 40 ? Isenta
  • 41 ? Não tributada
  • 50 ? Suspensão
  • 51 ? Diferimento
  • 60 ? ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
  • 70 ? Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária
  • 90 ? Outras
Nota: O código da situação tributária será composto por 3 dígitos na forma ?010?, o
qual o primeiro dígito indicará a origem da mercadoria e os outros 2 dígitos referem-se a
tributação pelo ICMS.


3. Tipo de Tributação: o tipo de tributação será definido pelo CST informado:

  • 00 ? Tributada integralmente o tipo é: ???Tributado???
  • 10 ? Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária o tipo é: Substituído


2. Na guia itens:


Nota:

Preenchendo o campo CFOP da Nota antes de informar os itens da compra, assim o sistema 
repete a CFOP para os itens informados, restando apenas para o usuário alterar as naturezas
que sejam diferentes. Deve-se informar sempre a CFOP de entrada correspondente, nunca a que
vem na Nota Fiscal. 

Passo a passo (Compras)2.jpg


Atenção:
Ao alterar o valor das alíquotas de IPI ou ICMS no registro de compras, 
os valores do cadastro de produtos não são modificados, permanecendo os valores originais.


3. No item de menu Principal >> Compras >> Fretes O sistema exibe a janela ao lado. Nela é possível lançar os fretes para as compras registradas acima. Sempre que for informado o ICMS de entrada para um produto no registro da compra, o mesmo será utilizado para calcular o crédito de ICMS do frete no custo de aquisição da formação do preço de venda pelo custo.

O crédito do ICMS de frete também depende deste lançamento. Para os casos onde a alíquota não for lançada no item da compra, o crédito de ICMS do frete não será computado, elevando um pouco o Custo de Aquisição.

Passo a passo (Compras)3.jpg

Atenção:
O frete é rateado proporcionalmente pelo total de itens das compras relacionadas ao frete.

MVA - Margem de Valor Agregado

Impressão

Disponível na Versão 4.3D em 31/07/2007.


Na emissão do relatório de compras, foram disponibilizados novos campos para a impressão no relatório, sendo eles:

  • REFBAS -> Referência Básica
  • RESICM -> Alíquota do ICMS
  • ICMSRE -> Base Reduzida
  • PRECOV -> Preço de Venda
  • SITTRI -> Situação Tributária
  • DESCL1 -> Descrição da classe 1
  • DESCL2 -> Descrição da classe 2
  • DESCL3 -> Descrição da classe 3
  • DESCL4 -> Descrição da classe 4
  • DESDEP -> Descrição do depósito
  • DESTRI -> Descrição do código tributário
  • DESCTR -> Descrição da unidade de negócio


Para inserir essas novas informações no relatório de compras, será necessária a criação ou edição de um formato personalizado, conforme mostra a figura abaixo.

Registro Compras.JPG


Na criação ou edição selecionar a palheta ?Itens: plCompra_Itens? conforme indicado no item 1. Para inserir um campo da lista, selecione o ?Campo Texto? conforme indicado no item 2 e clique em uma área vazia para colocar o campo, conforme indicado no item 3. Em seguida, com o ?Campo Texto? selecionado, escolha ?plCompra_Itens? e o campo desejado na lista, conforme mostra o item 4.


Compra com Pedido de Outra Filial ou Empresa