Mudanças entre as edições de "Configurações de Ambiente"
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| + | *'''Tolerância para limite de crédito (lim_tiptol):''' veja o artigo [[Limite de Crédito]].<br/>  | ||
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| + | *'''Valor tolerância (lim_valtol)''' veja o artigo [[Limite de Crédito]].<br/>  | ||
| + | * '''Romaneio por filial (romaneio_filial)''': o romaneio de cargas pode ser definido como o documento utilizado em transporte, que lista a carga transportada. Veja o artigo [[Notas Vinculadas - Simples Fatura e Remessa]].<br/>  | ||
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==Operação==  | ==Operação==  | ||
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| + | *'''Caminho para arquivos em geral (path_arquivos)'''<br/>  | ||
| + | *'''Localização "path" dos arquivos com os formatos de impressão (RTM) (rbpath)'''<br/>  | ||
| + | *'''Origem de arquivos TXT com a base do Totall Commerce (dados_path_importa)'''<br/>  | ||
| + | *'''Destino de arquivos TXT com a base do Totall Commerce (dados_path_exporta)'''<br/>  | ||
| + | *'''Caminho para servidor de arquivos (path_base):''' o sistema criará um diretório por filial com subdiretórios tendo como raiz o caminho indicado.<br/>  | ||
| + | *'''Path para biblioteca TTSEGUR no servidor de banco de dados'''<br/>  | ||
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===Bônus===  | ===Bônus===  | ||
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| − | *'''Bloqueia CF para Retira no Depósito:''' veja o artigo [[Bloquear DAV para Série CF com Entrega "Retira no Depósito"]].<br/>  | + | *'''Sugere serviços na pré-venda'''<br/>  | 
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| + | *'''Compensação automática de cheques'''<br/>  | ||
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| + | *'''Bloqueia CF para Retira no Depósito (blq_cf_retira_deposito):''' veja o artigo [[Bloquear DAV para Série CF com Entrega "Retira no Depósito"]].<br/>  | ||
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| + | *'''Mostra repasse no registro de compras'''<br/>  | ||
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| + | *'''Reservar DAV de entrega futura'''<br/>  | ||
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| + | *'''Cria separação para fatura retida no depósito'''<br/>  | ||
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| + | *'''Filtra fornecedor do pedido'''<br/>  | ||
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| + | *'''Ignorar reservas anteriores a data de'''<br/>  | ||
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| + | *'''Portador para integração com MTVendors'''<br/>  | ||
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| + | *'''Dia inicial do período mensal de vendas (diaven):''' o normal seria trabalhar com o período do dia 1º até o último dia do mês. Mas com essa configuração é possível considerar o período de vendas mensal do dia 5 até o dia 4 do mês seguinte. É possível escolher do dia 1º até o dia 28. Veja o artigo [[Metas de Vendas]].<br/>  | ||
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| + | *'''Meta de conversão de clientes(em %) (metcli):''' a meta será sempre positiva, porque negativa seria perder clientes. Esse número é considerado a partir do que é registrado como vendas perdidas. Se não houver vendas perdidas, então haverá 100% de conversão de clientes. Veja o artigo [[Metas de Vendas]].<br/>  | ||
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| + | *'''Veículo referência em orçamento'''<br/>  | ||
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| + | *'''Integração com retaguarda'''<br/>  | ||
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==Parceiro==  | ==Parceiro==  | ||
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===Diversos===  | ===Diversos===  | ||
| − | *'''Tipo de Sugestão de Produtos:''' ver o artigo [[Tipos de Sugestão de venda]].<br/>  | + | *'''Tamanho do código de barras do lote (tamcodlote)'''<br/>  | 
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| + | *'''Tipo de Sugestão de Produtos (tipsugpro):''' ver o artigo [[Tipos de Sugestão de venda]].<br/>  | ||
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| + | *'''Regra para código fiscal (regracodfis)'''<br/>  | ||
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===Formação de Preço de Vendas===  | ===Formação de Preço de Vendas===  | ||
| + | *'''% Comissão incide na FPV (percom_fpv)'''<br/>  | ||
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| + | *'''Habilitar formação por preço simulado (fpv_preco_simulado)'''<br/>  | ||
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| + | *'''Filial de compra que será utilizada pela formação de preço de venda (filcmp)'''<br/>  | ||
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| + | *'''Dias que serão considerados no cálculo da elasticidade do preço (tipdia_elasticidade):''' escolha uma das formas:<br/>  | ||
| + | **'''Dias corridos (padrão):''' como o próprio nome já diz irá fazer o cálculo baseado nos dias corridos.<br/>  | ||
| + | **'''Dias com a Loja Aberta e Estoque:''' fará o cálculo baseado nos dias em que a loja operou e houve venda.<br/>  | ||
| + | Veja detalhes no artigo [[Precificação (Elasticidade)]]<br/>  | ||
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| + | *'''Dias para variação do preço (dias_varpre):''' a definição de quantos dias será o intervalo avaliado em cada mudança de preço.<br/>  | ||
| + | Veja detalhes no artigo [[Precificação (Elasticidade)]]<br/>  | ||
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===Preço Psicológico===  | ===Preço Psicológico===  | ||
| + | *'''Utiliza preço psicológico (pre_psi_utiliza)'''<br/>  | ||
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===Estoque===  | ===Estoque===  | ||
| − | *'''Regra para calcular a média de venda por ponto de pedido:'''   | + | '''''Tipos de Lançamentos'''''<br/>  | 
| − | *Período anterior: o sistema irá filtrar a mesma quantidades de dias do tempo de reposição antes de hoje, por exemplo, se hoje é dia 28/04/2014, e o tempo de reposição for de 20 dias, então será utilizado o período do dia 08/04/2014 até 27/04/2014 23:59:59:999;<br/>  | + | *'''Tipo de Lançamento para Produção Própria (tipplan_ppr):''' ver o artigo [[Produção Própria]].<br/>  | 
| − | *Mesmo período do ano anterior: O filtro irá agir da seguinte maneira, irá pegar o mesmo período utilizado no tempo de reposição do ano antecessor, como exemplo, se hoje é dia 28/04/2014, e o tempo de reposição for de 20 dias, então o período será do dia 28/04/2013 até 17/05/2013 23:59:59:999. Veja o artigo [[Manter   | + | |
| + | *'''Tipo de Lançamento para Insumo (tipplan_ins):''' ver o artigo [[Produção Própria]].<br/>  | ||
| + | <br/>  | ||
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| + | '''''Sugestões de Compras'''''<br/>  | ||
| + | *'''Regra de Giro de Estoque (giro estoque)'''<br/>  | ||
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| + | *'''Dias que serão considerados na projeção do fluxo financeiro (tipdia_vdu_pp)'''<br/>  | ||
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| + | *'''Regra para calcular a média de venda por ponto de pedido (regra_media_vendas):''' o usuário deverá selecionar uma das opções disponíveis no combo, sendo elas Período anterior, ou Mesmo período do ano anterior. As regras funcionam da seguinte forma:<br/>  | ||
| + | **'''Período anterior:''' o sistema irá filtrar a mesma quantidades de dias do tempo de reposição antes de hoje, por exemplo, se hoje é dia 28/04/2014, e o tempo de reposição for de 20 dias, então será utilizado o período do dia 08/04/2014 até 27/04/2014 23:59:59:999;<br/>  | ||
| + | **'''Mesmo período do ano anterior:''' O filtro irá agir da seguinte maneira, irá pegar o mesmo período utilizado no tempo de reposição do ano antecessor, como exemplo, se hoje é dia 28/04/2014, e o tempo de reposição for de 20 dias, então o período será do dia 28/04/2013 até 17/05/2013 23:59:59:999. Veja o artigo [[Manter Estoque]].<br/>  | ||
| + | <br/>  | ||
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| + | '''''Vendas'''''<br/>  | ||
| + | *'''Vendas sem estoque (ck_negativo)'''<br/>  | ||
| + | *'''Vendas sem estoque do lote (semestlote):''' informe uma das opções:<br/>  | ||
| + | **'''Bloqueia:''' caso não exista estoque no lote ao tentar finalizar apresentará uma mensagem informando que não existe estoque e não permitirá conclusão da venda.<br/>  | ||
| + | *'''Solicita Permissão:''' ao informar um produto com lote sem estoque ao tentar finalizar a venda do mesmo o sistema irá exigir que o usuário possua a permissão '''391-Autoriza venda sem estoque do lote''', caso o usuário não tenha deverá ser informado usuário que contenha a permissão para dar continuidade a venda.<br/>  | ||
| + | *'''Não Valida:''' irá permitir vendas sem estoque para o lote, ou seja não efetuará a validação do estoque para os lotes. <br/>  | ||
| + | Veja o artigo [[Vendas através do código do Lote]].<br/>  | ||
| + | <br/>  | ||
| + | |||
| + | '''''Distribuição'''''<br/>  | ||
| + | *'''Distribuição de Estoque Proporcional a Necessidade (dispor):''' faz a distribuição do estoque proporcionalmente pelas filais, conforme necessidade de cada uma. Veja o artigo [[Distribuição de Estoque]].<br/>  | ||
<br/>  | <br/>  | ||
===Classificação ABC e XYZ===  | ===Classificação ABC e XYZ===  | ||
| + | '''Participação ABC'''  | ||
| + | |||
<br/>  | <br/>  | ||
| Linha 46: | Linha 166: | ||
===Compras===  | ===Compras===  | ||
| + | *'''Variação de custo (varcus):''' a variação por custo (Última compra ou Grade) e a "Variação de Custo em %".<br/>  | ||
| + | **'''Última compra:''' Quando selecionado a opção Última Compra significa que ao importar um XML de compra, o sistema irá fazer a comparação entre a última compra realizada de um determinado item e a compra que estará sendo importada no momento. Lembrando que a comparação irá considerar o percentual da variação, ou seja, se a Variação de Custo em % estiver configurada em 1%, o sistema irá comparar o preço da última compra, com a atual e se irá ultrapassar o percentual configurado.<br/>  | ||
| + | **'''Grade:''' Quando selecionada a opção de Grade, irá buscar o valor informado no cadastro do produto na coluna "Preço de Compra" e comparar com o valor da compra atual, também levando em consideração a Variação de Custo em % configurada.<br/>  | ||
| + | Veja o artigo [[Valor de Custo Diferente do Percentual Configurado]].<br/>  | ||
| + | |||
| + | *'''Variação de Custo em % (variacao_custo):''' neste campo é definido qual será o % da variação de custo do produto entre a compra antiga e a realizada no momento. Veja os artigos:  | ||
| + | **[[Valor de Custo Diferente do Percentual Configurado]].<br/>  | ||
| + | **[[Variação de custo]].<br/>  | ||
| + | |||
| + | *'''Dias para recebimento dos pedidos (dias_rec_pedidos):''' é necessário que seja configurado o número de dias que será levado em consideração para obtenção do tempo médio que demora para que um produto seja pedido e recebido. Veja o artigo [[Manter Estoque]].<br/>  | ||
| + | |||
| + | *'''Baixa automática em pedidos de compras (baiped)'''<br/>  | ||
<br/>  | <br/>  | ||
===Diversos===  | ===Diversos===  | ||
| + | *'''Tamanho do código de barras do lote (tamcodlote):''' Veja o artigo [[Vendas através do código do Lote]].<br/>  | ||
| + | *'''Tipo da sugestão de produtos (tipsugpro)'''<br/>   | ||
| + | *'''Regra para Código Fiscal (regra_codfis)'''<br/>  | ||
<br/>  | <br/>  | ||
==N.F.Emitidas==  | ==N.F.Emitidas==  | ||
| + | ===Principal===  | ||
| + | |||
| + | [[Imagem:NF_Emitidas_Principal.jpg]]<br/>  | ||
| + | |||
| + | ===Diversos===  | ||
| + | *'''Assumir tamanho de observação de acordo com a série (tamanho_observacao)'''<br/>  | ||
| + | |||
| + | *'''Valor mínimo para a consulta de cheque (chequeminimo)'''<br/>  | ||
| + | |||
| + | *'''Carência de recebimentos (carencia)'''<br/>  | ||
| + | |||
| + | *'''Carência para restrição de recebimentos (carencia_restri)'''<br/>  | ||
| + | |||
| + | *'''Produto do tipo serviço para regime especial (80/20) (prodsrv)'''<br/>  | ||
| + | |||
| + | *'''Série para NF Complementar (dser_nfcompl)'''<br/>  | ||
| + | |||
| + | *'''% da partilha de ICMS para o destino (perparicm)'''<br/>  | ||
| + | |||
| + | *'''Mensageria para documento fiscal eletrônico (sisdfe)'''<br/>  | ||
| + | |||
| + | *'''Padrão para reimprimir CF em NF (imp_cf_nf)'''<br/>  | ||
| + | |||
| + | *'''Enviar meio de entrega para o CheckOut (enviar_entrega)'''. Veja o artigo [[Notas Vinculadas - Simples Fatura e Remessa]].<br/>  | ||
| + | |||
| + | *'''Vendas a prazo passam pelo ECF na visão financeira (areceber_passar_ecf)'''<br/>  | ||
| + | |||
| + | *'''Utiliza separação para entrega (separar_entrega)'''<br/>  | ||
| + | |||
| + | *'''Considerar transporte de mercadorias para cálculo de ICMS? (transpicm)'''<br/>  | ||
| + | |||
| + | *'''Devolve nota fiscal apenas na mesma filial? (devfil)'''<br/>  | ||
| + | |||
| + | *'''Imprime previsão e período de entrega (impprevent):''' a impressão da data de entrega e período (turno) na Nota Fiscal Eletrônica, Cupom Fiscal e no Cupom Fiscal Eletrônico. Pode-se imprimir a previsão de entrega, ou seja, a data de entrega do produto ou execução do serviço e o período. Para que os dados de previsão e período (turno) sejam impressos em NFe, CF ou CFe, vejam as configurações e processos necessário. Veja o artigo [[Impressão da Data de Entrega]].<br/>  | ||
| + | |||
| + | *'''Destacar ST nas informações adicionais para o Fisco (dest_st_inffisco)'''<br/>  | ||
| + | <br/>  | ||
| + | |||
| + | ===Transferências===  | ||
| + | *'''Valor utilizado na transferência entre filiais (valortransferencia)'''  | ||
| + | *'''Série para transferência (transfer_ser)'''  | ||
| + | *'''Natureza para tranferência (transfer_nat)'''  | ||
| + | *'''Código CFOP da entrada via transferência (transfer_codcfo)'''  | ||
| + | *'''Natureza para devolução de transferência (saída) (devtra_nat)'''  | ||
| + | <br/>  | ||
==Fluxo Financeiro==  | ==Fluxo Financeiro==  | ||
| Linha 61: | Linha 241: | ||
<br/>  | <br/>  | ||
| − | ==Projetos WF  | + | ==Projetos WF==  | 
<br/>  | <br/>  | ||
| − | + | ==CNAB==  | |
| + | [[Imagem:CNAB10.JPG]]<br/>  | ||
| + | *'''Cancelamento de Título (int_can_titi_desrem)'''<br/>  | ||
| + | *'''Alteração de Data (int_alt_dat_desrem)'''<br/>  | ||
| + | *'''Alteração de Outros Valores (int_alt_vlr_desrem):''' Veja o artigo [[Documento de Liberação da Versão 5.4B Commerce#Emissão de novo boleto ao efetuar pagamento antecipado de um boleto já emitido|Emissão de novo boleto ao efetuar pagamento antecipado de um boleto já emitido]]<br/>  | ||
| + | *'''Pagamento de Carteira (int_pag_car_desrem)'''<br/>  | ||
| + | *'''Inclusão de Título (int_inc_tit_desrem)'''<br/>  | ||
| + | *'''Concessão de Desconto (int_com_des_desrem)'''<br/>  | ||
| + | *'''Cancelamento de Desconto (int_can_des_desrem)'''<br/>  | ||
| + | *'''Protesto de Título (int_prt_tit_desrem)'''<br/>  | ||
| + | *'''Sustação de Protesto com Baixa de Título (int_s_b_prt_desrem)'''<br/>  | ||
| + | *'''Sustação de Protesto com Cancelamento de Título (int_s_c_prt_desrem)'''<br/>  | ||
| + | *'''Tolerância para baixa de títulos abaixo do valor previsto (tt_cfg.valortolerancia):''' defina um valor de tolerância para não gerar sub parcelas de valores muito baixos como por exemplo: R$ 0,01. Veja o artigo [[Desconto para Pagamento Antecipado]].<br/>  | ||
| + | *'''Caminho para imagens dos boletos para CobreBem (logoboleto)''''<br/>  | ||
<br/>  | <br/>  | ||
| − | + | ==Auditoria==  | |
<br/>  | <br/>  | ||
Edição atual tal como às 17h52min de 5 de outubro de 2023
Este artigo tem por objetivo apresentar as configurações do Ambiente. Será uma reunião de artigos que necessitam das configurações na TD_CFG.
Índice
Tela
Empresa
- Dados da Empresa: o nome da empresa impresso nos relatórios e aparece nos sistemas de frente de caixa.
 
Geral
- Tolerância para limite de crédito (lim_tiptol): veja o artigo Limite de Crédito.
 - % Tolerância (lim_pertol) veja o artigo Limite de Crédito.
 - Valor tolerância (lim_valtol) veja o artigo Limite de Crédito.
 -  Romaneio por filial (romaneio_filial): o romaneio de cargas pode ser definido como o documento utilizado em transporte, que lista a carga transportada. Veja o artigo Notas Vinculadas - Simples Fatura e Remessa.
 
Operação
Arquivos
- Caminho para arquivos em geral (path_arquivos)
 - Localização "path" dos arquivos com os formatos de impressão (RTM) (rbpath)
 - Origem de arquivos TXT com a base do Totall Commerce (dados_path_importa)
 - Destino de arquivos TXT com a base do Totall Commerce (dados_path_exporta)
 - Caminho para servidor de arquivos (path_base): o sistema criará um diretório por filial com subdiretórios tendo como raiz o caminho indicado.
 - Path para biblioteca TTSEGUR no servidor de banco de dados
 
Bônus
Veja os artigos:
Outros
- Sugere serviços na pré-venda
 
- Compensação automática de cheques
 
- Bloqueia CF para Retira no Depósito (blq_cf_retira_deposito): veja o artigo Bloquear DAV para Série CF com Entrega "Retira no Depósito".
 
- Mostra repasse no registro de compras
 
- Reservar DAV de entrega futura
 
- Cria separação para fatura retida no depósito
 
- Receita bruta pré aprovada
 
- Filtra fornecedor do pedido
 
- Ignorar reservas anteriores a data de
 
- Ignorar vínculos anteriores a data de
 
- Portador para integração com MTVendors
 
- Dia inicial do período mensal de vendas (diaven): o normal seria trabalhar com o período do dia 1º até o último dia do mês. Mas com essa configuração é possível considerar o período de vendas mensal do dia 5 até o dia 4 do mês seguinte. É possível escolher do dia 1º até o dia 28. Veja o artigo Metas de Vendas.
 
- Meta de conversão de clientes(em %) (metcli): a meta será sempre positiva, porque negativa seria perder clientes. Esse número é considerado a partir do que é registrado como vendas perdidas. Se não houver vendas perdidas, então haverá 100% de conversão de clientes. Veja o artigo Metas de Vendas.
 
- Veículo referência em orçamento
 
- Integração com retaguarda
 
Parceiro
Produto
- Variação de Custo (em %): veja o artigo Variação de custo.
 - Baixa automática em pedidos em compra: veja o artigo Variação de custo.
 
Diversos
- Tamanho do código de barras do lote (tamcodlote)
 
- Tipo de Sugestão de Produtos (tipsugpro): ver o artigo Tipos de Sugestão de venda.
 
- Regra para código fiscal (regracodfis)
 
Formação de Preço de Vendas
- % Comissão incide na FPV (percom_fpv)
 
- Habilitar formação por preço simulado (fpv_preco_simulado)
 
- Percentual Imposto de Renda (perir)
 
- Prazo (em dias) (prafin)
 
- Percentual de Comissão (percom)
 
- Taxa financeira diária (taxfin)
 
- Filial de compra que será utilizada pela formação de preço de venda (filcmp)
 
- Base markup (base_markup)
 
- Tipo de custo para lucro e markup (custo_lucro_markup)
 
- Dias que serão considerados no cálculo da elasticidade do preço (tipdia_elasticidade): escolha uma das formas:
- Dias corridos (padrão): como o próprio nome já diz irá fazer o cálculo baseado nos dias corridos.
 - Dias com a Loja Aberta e Estoque: fará o cálculo baseado nos dias em que a loja operou e houve venda.
 
 - Dias corridos (padrão): como o próprio nome já diz irá fazer o cálculo baseado nos dias corridos.
 
Veja detalhes no artigo Precificação (Elasticidade)
- Dias para variação do preço (dias_varpre): a definição de quantos dias será o intervalo avaliado em cada mudança de preço.
 
Veja detalhes no artigo Precificação (Elasticidade)
Preço Psicológico
- Utiliza preço psicológico (pre_psi_utiliza)
 
Arredonda se acima de
- Unidades de centavos (pre_arr_1_centavo)
 - Dezenas de centavos (pre_arr_10_centavos)
 - Unidades de reais (pre_arr_1_real)
 - Dezenas de reais (pre_arr_10_reais)
 - Centenas de reais (pre_arr_100_reais)
 
Usa se preços acima de
- Unidades de centavos (pre_psi_1_centavo)
 - Dezenas de centavos (pre_psi_10_centavos)
 - Unidades de reais (pre_psi_1_real)
 - Dezenas de reais (pre_psi_10_reais)
 - Centenas de reais (pre_psi_100_reais)
 
Estoque
Tipos de Lançamentos
- Tipo de Lançamento para Produção Própria (tipplan_ppr): ver o artigo Produção Própria.
 
- Tipo de Lançamento para Insumo (tipplan_ins): ver o artigo Produção Própria.
 
Sugestões de Compras
- Regra de Giro de Estoque (giro estoque)
 
- Dias que serão considerados na projeção do fluxo financeiro (tipdia_vdu_pp)
 
- Regra para calcular a média de venda por ponto de pedido (regra_media_vendas): o usuário deverá selecionar uma das opções disponíveis no combo, sendo elas Período anterior, ou Mesmo período do ano anterior. As regras funcionam da seguinte forma:
- Período anterior: o sistema irá filtrar a mesma quantidades de dias do tempo de reposição antes de hoje, por exemplo, se hoje é dia 28/04/2014, e o tempo de reposição for de 20 dias, então será utilizado o período do dia 08/04/2014 até 27/04/2014 23:59:59:999;
 - Mesmo período do ano anterior: O filtro irá agir da seguinte maneira, irá pegar o mesmo período utilizado no tempo de reposição do ano antecessor, como exemplo, se hoje é dia 28/04/2014, e o tempo de reposição for de 20 dias, então o período será do dia 28/04/2013 até 17/05/2013 23:59:59:999. Veja o artigo Manter Estoque.
 
 - Período anterior: o sistema irá filtrar a mesma quantidades de dias do tempo de reposição antes de hoje, por exemplo, se hoje é dia 28/04/2014, e o tempo de reposição for de 20 dias, então será utilizado o período do dia 08/04/2014 até 27/04/2014 23:59:59:999;
 
Vendas
- Vendas sem estoque (ck_negativo)
 - Vendas sem estoque do lote (semestlote): informe uma das opções:
- Bloqueia: caso não exista estoque no lote ao tentar finalizar apresentará uma mensagem informando que não existe estoque e não permitirá conclusão da venda.
 
 - Bloqueia: caso não exista estoque no lote ao tentar finalizar apresentará uma mensagem informando que não existe estoque e não permitirá conclusão da venda.
 - Solicita Permissão: ao informar um produto com lote sem estoque ao tentar finalizar a venda do mesmo o sistema irá exigir que o usuário possua a permissão 391-Autoriza venda sem estoque do lote, caso o usuário não tenha deverá ser informado usuário que contenha a permissão para dar continuidade a venda.
 - Não Valida: irá permitir vendas sem estoque para o lote, ou seja não efetuará a validação do estoque para os lotes. 
 
Veja o artigo Vendas através do código do Lote.
Distribuição
- Distribuição de Estoque Proporcional a Necessidade (dispor): faz a distribuição do estoque proporcionalmente pelas filais, conforme necessidade de cada uma. Veja o artigo Distribuição de Estoque.
 
Classificação ABC e XYZ
Participação ABC
Pedido
Compras
- Variação de custo (varcus): a variação por custo (Última compra ou Grade) e a "Variação de Custo em %".
- Última compra: Quando selecionado a opção Última Compra significa que ao importar um XML de compra, o sistema irá fazer a comparação entre a última compra realizada de um determinado item e a compra que estará sendo importada no momento. Lembrando que a comparação irá considerar o percentual da variação, ou seja, se a Variação de Custo em % estiver configurada em 1%, o sistema irá comparar o preço da última compra, com a atual e se irá ultrapassar o percentual configurado.
 - Grade: Quando selecionada a opção de Grade, irá buscar o valor informado no cadastro do produto na coluna "Preço de Compra" e comparar com o valor da compra atual, também levando em consideração a Variação de Custo em % configurada.
 
 - Última compra: Quando selecionado a opção Última Compra significa que ao importar um XML de compra, o sistema irá fazer a comparação entre a última compra realizada de um determinado item e a compra que estará sendo importada no momento. Lembrando que a comparação irá considerar o percentual da variação, ou seja, se a Variação de Custo em % estiver configurada em 1%, o sistema irá comparar o preço da última compra, com a atual e se irá ultrapassar o percentual configurado.
 
Veja o artigo Valor de Custo Diferente do Percentual Configurado.
- Variação de Custo em % (variacao_custo): neste campo é definido qual será o % da variação de custo do produto entre a compra antiga e a realizada no momento. Veja os artigos:
 
- Dias para recebimento dos pedidos (dias_rec_pedidos): é necessário que seja configurado o número de dias que será levado em consideração para obtenção do tempo médio que demora para que um produto seja pedido e recebido. Veja o artigo Manter Estoque.
 
- Baixa automática em pedidos de compras (baiped)
 
Diversos
- Tamanho do código de barras do lote (tamcodlote): Veja o artigo Vendas através do código do Lote.
 - Tipo da sugestão de produtos (tipsugpro)
 - Regra para Código Fiscal (regra_codfis)
 
N.F.Emitidas
Principal
Diversos
- Assumir tamanho de observação de acordo com a série (tamanho_observacao)
 
- Valor mínimo para a consulta de cheque (chequeminimo)
 
- Carência de recebimentos (carencia)
 
- Carência para restrição de recebimentos (carencia_restri)
 
- Produto do tipo serviço para regime especial (80/20) (prodsrv)
 
- Série para NF Complementar (dser_nfcompl)
 
- % da partilha de ICMS para o destino (perparicm)
 
- Mensageria para documento fiscal eletrônico (sisdfe)
 
- Padrão para reimprimir CF em NF (imp_cf_nf)
 
- Enviar meio de entrega para o CheckOut (enviar_entrega). Veja o artigo Notas Vinculadas - Simples Fatura e Remessa.
 
- Vendas a prazo passam pelo ECF na visão financeira (areceber_passar_ecf)
 
- Utiliza separação para entrega (separar_entrega)
 
- Considerar transporte de mercadorias para cálculo de ICMS? (transpicm)
 
- Devolve nota fiscal apenas na mesma filial? (devfil)
 
- Imprime previsão e período de entrega (impprevent): a impressão da data de entrega e período (turno) na Nota Fiscal Eletrônica, Cupom Fiscal e no Cupom Fiscal Eletrônico. Pode-se imprimir a previsão de entrega, ou seja, a data de entrega do produto ou execução do serviço e o período. Para que os dados de previsão e período (turno) sejam impressos em NFe, CF ou CFe, vejam as configurações e processos necessário. Veja o artigo Impressão da Data de Entrega.
 
- Destacar ST nas informações adicionais para o Fisco (dest_st_inffisco)
 
Transferências
- Valor utilizado na transferência entre filiais (valortransferencia)
 - Série para transferência (transfer_ser)
 - Natureza para tranferência (transfer_nat)
 - Código CFOP da entrada via transferência (transfer_codcfo)
 - Natureza para devolução de transferência (saída) (devtra_nat)
 
Fluxo Financeiro
- Transferência recurso/dinheiro: veja o artigo Transferência Identificada
 - Utiliza conta em trânsito na transferência identificada: veja o artigo Transferência Identificada
 
C/C
Projetos WF
CNAB
- Cancelamento de Título (int_can_titi_desrem)
 - Alteração de Data (int_alt_dat_desrem)
 - Alteração de Outros Valores (int_alt_vlr_desrem): Veja o artigo Emissão de novo boleto ao efetuar pagamento antecipado de um boleto já emitido
 - Pagamento de Carteira (int_pag_car_desrem)
 - Inclusão de Título (int_inc_tit_desrem)
 - Concessão de Desconto (int_com_des_desrem)
 - Cancelamento de Desconto (int_can_des_desrem)
 - Protesto de Título (int_prt_tit_desrem)
 - Sustação de Protesto com Baixa de Título (int_s_b_prt_desrem)
 - Sustação de Protesto com Cancelamento de Título (int_s_c_prt_desrem)
 - Tolerância para baixa de títulos abaixo do valor previsto (tt_cfg.valortolerancia): defina um valor de tolerância para não gerar sub parcelas de valores muito baixos como por exemplo: R$ 0,01. Veja o artigo Desconto para Pagamento Antecipado.
 - Caminho para imagens dos boletos para CobreBem (logoboleto)'
 
Auditoria
Cobrança
SAC/Workflow
PDA
Atualização Automática
Totall PoS
- Obrigar Peso em NFe?: informar peso para as mercadorias, para que seja impresso o valor somente nas vendas em NF-e, independente da modalidade de frete. Nesse caso o sistema fará o cálculo usando o peso líquido e bruto (separadamente) e multiplicando pela quantidade vendida. Nessa mesma tela o volume (caixas ou sacolas) podem ser informados também. Veja o artigo Peso e Volume
 - Obrigar Volume em NFe?: informar peso para as mercadorias, para que seja impresso o valor somente nas vendas em NF-e, independente da modalidade de frete. Nesse caso o sistema fará o cálculo usando o peso líquido e bruto (separadamente) e multiplicando pela quantidade vendida. Nessa mesma tela o volume (caixas ou sacolas) podem ser informados também. Veja o artigo Peso e Volume
 
Natureza Padrão
Moeda Corrente
Referenciado por: Bloquear DAV para Série CF com Entrega "Retira no Depósito" | Bonificação | Configurações Bônus - Totall PoS | Desconto para Pagamento Antecipado | Distribuição de Estoque | Documento de Liberação da Versão 5.4B Commerce | Impressão da Data de Entrega | Limite de Crédito | Manter Estoque | Metas de Vendas | 
