Mudanças entre as edições de "Nota Fiscal"

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ÿ o documento  que comprova a existência de um ato comercial (compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços), tem a necessidade maior de atender às exigências do Fisco, quanto ao trânsito das mercadorias e das operações realizadas entre adquirentes e fornecedores.  
 
ÿ o documento  que comprova a existência de um ato comercial (compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços), tem a necessidade maior de atender às exigências do Fisco, quanto ao trânsito das mercadorias e das operações realizadas entre adquirentes e fornecedores.  
  
== Tipos de Notas Fiscais ==
 
  
'''Mod. 1''' - Nota Fiscal de entrada e saída de mercadorias.
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== Configuração ==
 
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'''Mod. 2''' - Nota Fiscal de venda a consumidor (pode ser substituída pelo ?cupom fiscal? )
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'''Requisitos:'''
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#Denominação ?Nota Fiscal?;
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#Número de ordem, série/ subsérie  e o número da via;
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#Natureza da operação ( venda, devolução, remessa para demonstração);
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#Data de emissão;
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#Nome do titular ( pessoa física, pessoa jurídica),endereço, inscrição estadual e CNPJ ;
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#Nome do destinatário (adquirente de produtos e serviços, endereço , inscrição estadual e CNPJ);
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#Data de saída das mercadorias
+
#Discriminação das mercadorias (quantidade, marca, tipo, modelo, espécie e discriminação possível de produtos);
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#Classificação fiscal dos produtos, no caso de produtos industrializados;
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#Base de cálculo do ICMS;
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#Nome do transportador endereço e placa do veículo;
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#Forma de acondicionamento dos produtos (quantidade espécie e peso, etc.);
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#Nome, endereço, inscrição estadual, CNPJ do impressor de notas, data, quantidade da impressâo, números de ordem, com respectiva série/ subsérie, bem como número da autorização para impressão de documentos fiscais;
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== Fatura ==
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ÿ o documento que comprova a venda a prazo. Numa mesma fatura podem ser incluídas várias notas fiscais. A duplicata tem esse nome por ser uma cópia  da fatura .a lei permite a emissão de várias duplicatas para uma mesma  fatura ( não é concebido, no entanto, a emissão de uma duplicata para várias faturas).
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== Fundamentação Legal ==
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Conforme requisito XXI do COTEPE/ICMS N° 6 de 14 de Abril de 2008 determina que o Commerce CheckOut no registro de venda deve:
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'''1. Recusar valor negativo nos campos:'''
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*a) desconto sobre o valor do item;
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*b) desconto sobre o valor total do documento fiscal;
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*c) acréscimo sobre o valor do item;
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*d) acréscimo sobre o valor total do documento fiscal;
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*e) troco.
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'''2. Recusar valor negativo ou nulo nos campos:'''
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*a) valor unitário da mercadoria ou do serviço;
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*b) quantidade da mercadoria ou do serviço;
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*c) meios de pagamento.
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'''3. Recusar inexistência de informação nos campos:'''
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*a) código da mercadoria ou do serviço;
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*b) descrição da mercadoria ou do serviço;
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*c) unidade de medida da mercadoria ou do serviço.
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'''4. Utilizar como parâmetros de entrada para o registro de item, somente o código ou a descrição da mercadoria ou do serviço, e a quantidade comercializada, admitindo-se o valor total do item, no caso de venda de combustível automotivo ou de produto vendido a peso, devendo ainda:'''
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*a) capturar os demais elementos da Tabela de Mercadorias e Serviços de que trata o requisito XI;
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*b) calcular a quantidade comercializada, quando for utilizado o valor total do item como parâmetro de entrada;
+
*c) capturar o valor calculado pelo software básico do ECF correspondente ao valor total do item, quando for utilizada a quantidade comercializada como parâmetro de entrada;
+
*d) capturar o valor total do Cupom Fiscal calculado pelo software básico do ECF.
+
 
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'''5. Exibir na tela de venda, no mínimo os seguintes dados, que devem coincidir com aqueles
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enviados ao software básico do ECF ou por ele calculados e impressos no Cupom Fiscal:'''
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*a) a descrição da mercadoria ou produto de cada item;
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*b) a quantidade comercializada de cada item;
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*c) a unidade de medida de cada item;
+
*d) o valor unitário de cada item, exceto se a quantidade comercializada for unitária;
+
*e) o valor total de cada item;
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*f) o valor total do Cupom Fiscal.
+
 
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'''6. Impedir acesso pelo usuário aos campos relativos ao:'''
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*a) valor total do item, exceto no caso de venda de combustível automotivo ou de produto vendido a peso;
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*b) valor total do Cupom Fiscal.
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== Venda ==
 
== Venda ==
  
Para registrar uma venda rápida tanto de Notas Fiscais (NF) , bem como de Cupons Fiscais (CF), à vista o Commerce CheckOut disponibiliza botões de comando. Pode-se iniciar o registro de venda escolhendo os comandos descritos na tabela a seguir ou pelos ícones existentes guia de menu.
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Para registrar uma venda com Nota Fiscal (NF) Commerce CheckOut disponibiliza botões de comando. Pode-se iniciar o registro de venda escolhendo os comandos descritos na tabela a seguir ou pelos ícones existentes.
 
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=== Registrando os itens da venda ===
 
=== Registrando os itens da venda ===
  
A primeira coisa a ser feita é registrar as mercadorias ou serviços que serão vendidos (itens da venda). Para os clientes Totall Commerce acesse [[Produtos]].
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Para iniciar uma venda deve-se indicar qual o tipo de operação F2 para Nota Fiscal ou F3 para Cupom Fiscal.
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[[Imagem:TelaProdutos_Checkout.JPG]]  
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'''1. F2 ? Nota Fiscal:''' para iniciar uma operação de venda em Nota Fiscal, clique no botão indicado ou use a tecla de atalho F2.
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'''2. Entrada dos itens:''' determinado o tipo de operação deve-se informar os itens que estão sendo vendidos no momento, digite a quantidade e código do item. Esse código pode ser digitado ou lido pela leitora de código de barras.
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'''Importante:'''
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Os produtos podem ser encontrado pelo código interno ou referencia básica ou código fornecedor
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ou referência de código de barras podendo seguir os padrões EAN 13 ou EAN 8.
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'''3. Lista dos Itens vendidos:''' na tela ficará visível ao cliente a lista de itens digitados no momento.  
  
  

Edição das 13h45min de 19 de fevereiro de 2010

Aviso: Este artigo ainda é um rascunho!


Esse conteúdo está relacionado com as páginas Commerce CheckOut e Totall Backoffice.

Conceito

ÿ o documento que comprova a existência de um ato comercial (compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços), tem a necessidade maior de atender às exigências do Fisco, quanto ao trânsito das mercadorias e das operações realizadas entre adquirentes e fornecedores.


Configuração

Venda

Para registrar uma venda com Nota Fiscal (NF) Commerce CheckOut disponibiliza botões de comando. Pode-se iniciar o registro de venda escolhendo os comandos descritos na tabela a seguir ou pelos ícones existentes.

Tecla Descrição
F2 Aciona a tela para registro da nota fiscal.
F3 Aciona a impressora fiscal ou venda via cupom fiscal.
F6 Aciona o encerramento da operação.
F7 Aciona o cancelamento da operação.
F8 Aciona o comando para a operação anterior.
F9 Aciona e grava a busca da ordem de serviço.
F11 Aciona e grava a busca de orçamento.
F10 Aciona o comando para vendas ao consumidor.
F12 Aciona o comando de confirmação da operação.


Registrando os itens da venda

Para iniciar uma venda deve-se indicar qual o tipo de operação F2 para Nota Fiscal ou F3 para Cupom Fiscal.

TelaProdutos Checkout.JPG

1. F2 ? Nota Fiscal: para iniciar uma operação de venda em Nota Fiscal, clique no botão indicado ou use a tecla de atalho F2.


2. Entrada dos itens: determinado o tipo de operação deve-se informar os itens que estão sendo vendidos no momento, digite a quantidade e código do item. Esse código pode ser digitado ou lido pela leitora de código de barras.


Importante:
Os produtos podem ser encontrado pelo código interno ou referencia básica ou código fornecedor
ou referência de código de barras podendo seguir os padrões EAN 13 ou EAN 8.


3. Lista dos Itens vendidos: na tela ficará visível ao cliente a lista de itens digitados no momento.


Itens Vendidos

Em Listar >> Vendas >> Itens Vendidos permite a visualização de todos as mercadorias ou serviços vendidos podendo definir quais serão visualizados ou impressos.


Cancelamento

Em Listar >> Cancelamentos ? Permite visualizar todas as vendas canceladas em NF e CF, conforme o período solicitado.

Os cancelamentos incluem todas as vendas canceladas com o comando Cancelamentos no menu Registrar. Para listar um relatório dos cancelamentos, escolha a opção Cancelamentos no menu Listar. A especificação dos parâmetros deste relatório é exatamente igual à listagem descrita no item ?Nota a Nota?. A listagem dos cancelamentos contém as informações sobre os cancelamentos organizadas por data com o número e série da nota, código e nome do cliente, operador que registrou a venda, vendedor, plano, valor bruto da venda, desconto ou acréscimo e valor líquido. Ao final de todas as vendas, aparecem os totais dos valores brutos e líquidos.