Mudanças entre as edições de "Nota de Transferência no Commerce Web"
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Esse artigo tem por objetivo apresentar o processo de criação, autorização e acompanhamento do pedido de transferência entre as filiais até a emissão da NF-e.<br/> | Esse artigo tem por objetivo apresentar o processo de criação, autorização e acompanhamento do pedido de transferência entre as filiais até a emissão da NF-e.<br/> | ||
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+ | Como a transferência de mercadorias entre matriz e filiais ou entre filiais não se trata de venda de mercadorias com transferência de propriedade, não há que se falar em tributação de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. Também não gera crédito de PIS e COFINS os recebimentos de mercadorias em transferência.<br/> | ||
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+ | As despesas de fretes decorrentes de transferências entre matriz e filiais, bem como as entre filiais, como regra, não geram direito a crédito de PIS e COFINS para as empresas tributadas pelas regras do Lucro Real, em relação às receitas sujeitas a não cumulatividade.<br/> | ||
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+ | Quando as filiais possuem '''CNPJ diferentes''', o Sistema trata a transferência como uma venda, ou seja, emite a NF-e com o CFOP de venda.<br/> | ||
+ | Nesse caso, a entrada da compra, executada pela filial de destino será feita no Totall Backoffice.<br/> | ||
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+ | Quando as filiais possuem o '''mesmo radical de CNPJ''', o Sistema emite uma NF-e com o CFOP de transferência.<br/> | ||
+ | Nesse caso, a entrada da transferência deve ser executada pela filial de destino no CheckOutNF.<br/> | ||
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*Nessa tela a situação de um pedido não poderá ser alterada.<br/> | *Nessa tela a situação de um pedido não poderá ser alterada.<br/> | ||
*É permitido cancelar ou editar os itens e suas quantidades.<br/> | *É permitido cancelar ou editar os itens e suas quantidades.<br/> | ||
+ | *Ao editar o item de um pedido autorizado, esse deve ser autorizado novamente.<br/> | ||
'''1.''' Selecione o pedido e clique na {{Tecla|Lupa}} (mostrar).<br/> | '''1.''' Selecione o pedido e clique na {{Tecla|Lupa}} (mostrar).<br/> | ||
'''2.''' Acesse a guia '''Itens de Pedido''' e faça a edição dos itens.<br/> | '''2.''' Acesse a guia '''Itens de Pedido''' e faça a edição dos itens.<br/> | ||
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==Nota de Transferência== | ==Nota de Transferência== | ||
− | + | ===Sem Destaque de Base e Valor de ICMS na NF-e=== | |
− | + | Notas de Transferências que contém produtos tributados em determinadas SEFAZ aceitam que '''não''' destaque base e valor de ICMS na NF-e e | |
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− | + | Veja com o(a) contador(a) da sua Empresa!<br/> | |
− | + | Para isso, deve-se ativar o parâmetro geral ou por filial: '''Zerar Base e Valor de ICMS em transferências de produtos tributados: TRANSF_ICMS_0_PROTRI.'''<br/> | |
+ | Veja o artigo [[Parâmetros de Configuração]] | ||
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+ | '''Importante!''' | ||
+ | Para as notas emitidas sem o destaque de ICMS deve ocorrer a emissão de uma nota fiscal de crédito de ICMS | ||
+ | contra a filial que emitiu a transferência.<br/> | ||
+ | Veja o artigo [[Transferência de Saldo Credor de ICMS]].<br/> | ||
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Nessa tela é criada a NF-e de transferência entre filais. Veja os passos.<br/> | Nessa tela é criada a NF-e de transferência entre filais. Veja os passos.<br/> | ||
Acesse {{Tela|Estoque|Transferência}}:<br/> | Acesse {{Tela|Estoque|Transferência}}:<br/> | ||
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*Serão apresentados todos os pedidos autorizados entre as empresas indicadas.<br/> | *Serão apresentados todos os pedidos autorizados entre as empresas indicadas.<br/> | ||
*Pode-se selecionar um ou mais pedidos para emissão da NF-e.<br/> | *Pode-se selecionar um ou mais pedidos para emissão da NF-e.<br/> | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:TransfWeb1.jpg|950px]]<br/> |
− | '''Passo 2/4:''' Selecione os itens e as quantidades para geração da nota. Feito clique em {{Tecla|Próxima}}.<br/> | + | <br/> |
− | *O próximo passo 3/4, será considerado somente quando contiver itens com lote. | + | |
− | *O item de lote apresenta a coluna | + | '''Passo 2/4:''' Selecione os itens e as quantidades para geração da nota.<br/> |
− | [[Arquivo: | + | *Para que o sistema selecione os itens e as quantidades já separadas anteriormente, habilite a opção: '''Somente Itens Separados'''<br/> |
− | '''Passo 3/4:''' Digite ou bipe o número do lote do produto. Será apresentado o item informado. Feito clique em {{Tecla|Próxima}}.<br/> | + | Feito clique em {{Tecla|Próxima}}.<br/> |
− | * | + | [[Arquivo:TransfWeb4.jpg|750px]]<br/> |
− | **Lote veja o artigo [[Controle de lotes|Lotes]].<br/> | + | *O próximo passo 3/4, será considerado somente quando contiver itens com lote.<br/> |
+ | *O item de lote apresenta a coluna Usa Lote? habilitada, conforme imagem.<br/> | ||
+ | [[Arquivo:TransfWeb2.jpg|950px]]<br/> | ||
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+ | '''Passo 3/4:''' Digite ou bipe o número do lote do produto. Será apresentado o item informado. Feito, clique em {{Tecla|Próxima}}.<br/> | ||
+ | *Os itens poderão conter um lote geral ou um lote único. Lote único é denominado de: Lote DNA.<br/> | ||
+ | **Lote geral, veja o artigo [[Controle de lotes|Lotes]].<br/> | ||
**Lote DNA, veja o artigo [[Entrada de Item Identificado por Lote - DNA]].<br/> | **Lote DNA, veja o artigo [[Entrada de Item Identificado por Lote - DNA]].<br/> | ||
− | '''Passo 4/4:''' | + | <br/> |
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+ | '''Passo 4/4:''' Dados do Frete<br/> | ||
+ | *Dependendo da Modalidade de Frete alguns campos devem ser preenchidos. No xml da NF-e o campo <modfrete> apresenta o código da modalidade indicada. São elas:<br/> | ||
+ | **0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);<br/> | ||
+ | **1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);<br/> | ||
+ | **2=Contratação do Frete por conta de Terceiros;<br/> | ||
+ | **3=Transporte Próprio por conta do Remetente;<br/> | ||
+ | **4=Transporte Próprio por conta do Destinatário;<br/> | ||
+ | **9=Sem Ocorrência de Transporte.<br/> | ||
+ | *Acesse a tela de pesquisa do parceiro. Use o filtro Transportador?, se desejar use o filtro Ativo?.<br/> | ||
+ | *Informe o restante dos dados de volume e veículo.<br/> | ||
+ | *Em Volume o campo Espécie é um combo de opções cadastradas em {{Tela|Totall Config|Venda|Espécie}}.<br/> | ||
+ | *Feito, clique em {{Tecla|Próxima}}.<br/> | ||
+ | [[Arquivo:TransfWeb.jpg|950px]]<br/> | ||
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+ | '''Passo 4/5:''' Gerar Transferência<br/> | ||
*Você pode imprimir a NF-e de transferência, para isso clique em {{Tecla|Imprimir?}}. O DANFE será impresso conforme a configuração feita.<br/> | *Você pode imprimir a NF-e de transferência, para isso clique em {{Tecla|Imprimir?}}. O DANFE será impresso conforme a configuração feita.<br/> | ||
*Veja o artigo [[Configurações do Totall Middleware#Impressão|Impressão DANFE]]<br/> | *Veja o artigo [[Configurações do Totall Middleware#Impressão|Impressão DANFE]]<br/> | ||
− | Feito clique em {{Tecla|Finalizar}}.<br/> | + | *Se não informar o checkbox e uma das impressoras o DANFE não será gravado no diretório configurado. Somente o xml.<br/> |
− | [[Arquivo: | + | Feito, clique em {{Tecla|Finalizar}}.<br/> |
− | O sistema apresentará mensagens de alertas quando ocorrer algum tipo de inconsistência e quando for emitida com sucesso. | + | [[Arquivo:TransfWeb3.jpg|950px]]<br/> |
+ | O sistema apresentará mensagens de alertas quando ocorrer algum tipo de inconsistência e quando for emitida com sucesso.<br/> | ||
[[Arquivo:Transferencia5.jpg|300px]]<br/> | [[Arquivo:Transferencia5.jpg|300px]]<br/> | ||
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===Filiais com mesmo radical de CNPJ=== | ===Filiais com mesmo radical de CNPJ=== | ||
− | + | Quando as filiais possuem o mesmo radical de CNPJ, o Sistema emite uma NF-e com o CFOP de transferência.<br/> | |
− | + | Nesse caso, a entrada da transferência deve ser executada pela filial de destino no CheckOutNF, para isso veja o artigo:<br/> | |
+ | [[Pedido de Reposição#Envio da Mercadorias|Pedido de Reposição]]<br/> | ||
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===Filiais com CNPJ diferentes=== | ===Filiais com CNPJ diferentes=== | ||
+ | Quando as filiais possuem '''CNPJ diferentes''', o Sistema trata a transferência como uma venda, ou seja, emite a NF-e com o CFOP de venda. | ||
+ | Nesse caso, a entrada da compra, executada pela filial de destino será feita no Totall Backoffice para isso, veja o artigo:<br/> | ||
+ | [[Registro de Compras]]. | ||
− | ==== | + | Somente será tratada como filial se a configuração de Transferência entre Coligadas estiver definida no Totall Config. Veja artigo: http://docs.eme4.inf.br/commerceweb-natureza-para-transferencia-entre-coligadas/ <br/> |
+ | <br/> | ||
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+ | ==Entrada da NF-e de Transferência== | ||
+ | A filial de destino executará a entrada dessa transferência pelo CheckOut.<br/> | ||
+ | Veja o artigo [[Entrada por Transferência]].<br/> | ||
+ | <br/> | ||
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+ | ==Devolução da NF-e de Transferência== | ||
+ | A devolução de transferência de entrada, ou seja, feita pela filial de destino deve ser emitida pelo CheckOutNF para geração da NF-e de Devolução.<br/> | ||
+ | Veja o artigo [[Devolução de Transferência]].<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | ==Cancelamento da NF-e de Transferência== | ||
+ | A NF-e de transferência de saída, ou seja, emitida pela filial de origem e, portanto, não ocorreu a entrada pela filial de destino, deve ser cancelada. No {{Tela|Totall Backoffice|Principal|Vendas|Cancelamento}} permite o cancelamento de NF-es.<br/> | ||
+ | Indique os dados da NF-e e execute o cancelamento. O sistema apresentará os avisos necessários, no caso de inconsistências.<br/> | ||
+ | Veja o artigo [[Cancelamento de Vendas]].<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <small>{{Referencias}}</small> |
Edição atual tal como às 19h33min de 23 de junho de 2020
Esse artigo tem por objetivo apresentar o processo de criação, autorização e acompanhamento do pedido de transferência entre as filiais até a emissão da NF-e.
Transferência é a operação de saída de mercadoria de um estabelecimento com destino a outro pertencente ao mesmo titular (mesma empresa).
Como a transferência de mercadorias entre matriz e filiais ou entre filiais não se trata de venda de mercadorias com transferência de propriedade, não há que se falar em tributação de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. Também não gera crédito de PIS e COFINS os recebimentos de mercadorias em transferência.
As despesas de fretes decorrentes de transferências entre matriz e filiais, bem como as entre filiais, como regra, não geram direito a crédito de PIS e COFINS para as empresas tributadas pelas regras do Lucro Real, em relação às receitas sujeitas a não cumulatividade.
Quando as filiais possuem CNPJ diferentes, o Sistema trata a transferência como uma venda, ou seja, emite a NF-e com o CFOP de venda.
Nesse caso, a entrada da compra, executada pela filial de destino será feita no Totall Backoffice.
Quando as filiais possuem o mesmo radical de CNPJ, o Sistema emite uma NF-e com o CFOP de transferência.
Nesse caso, a entrada da transferência deve ser executada pela filial de destino no CheckOutNF.
Índice
Pedido de Transferência
A transferência de mercadorias entre filiais deve seguir um fluxo de processos. Acompanhe!
Para utilizar todo processo de criação, edição e autorização dos pedidos o usuário deve ter a permissão:
- 264 - Autorizar Pedido de Reposição
Gerar
Inicie pela criação do pedido de transferência, veja os passos.
Acesse Estoque >>> Pedido de Transferência >>> Novo:
Passo 1/2. Defina a empresa de Origem e a de Destino e clique em Próxima.
Considerações! *Não será permitida a transferência entre a mesma filial. *Não permite a transferência de itens de KIT.
Passo 2/2. Informe os itens, no campo Referência digite o item ou faça uma pesquisa clicando na Lupa.
- Para que o item seja incluído no pedido, clique em Enter ou Tab para confirmar. Nesse momento o pedido está criado.
- Se desejar informar mais de uma quantidade, use o parâmetro padrão dos sistemas da Totall (qtd*referência).
- Para excluir um item informado, use o parâmetro negativo (-referência).
- O pedido fica com a situação: Aberto.
Manutenção
Você pode executar a manutenção dos pedidos criados. Nessa tela serão apresentados todos os pedidos e suas situações:
- Em aberto
- Cancelado
- Autorizado
- Entregue
- Reprovado
- Reprocessar Situação
Acesse Estoque >>> Pedido de Transferência >>> Pedidos de Transferência:
- Nessa tela a situação de um pedido não poderá ser alterada.
- É permitido cancelar ou editar os itens e suas quantidades.
- Ao editar o item de um pedido autorizado, esse deve ser autorizado novamente.
1. Selecione o pedido e clique na Lupa (mostrar).
2. Acesse a guia Itens de Pedido e faça a edição dos itens.
- Para que o item seja incluído no pedido, clique em Enter ou Tab para confirmar.
- Se desejar informar mais de uma quantidade, use o parâmetro padrão dos sistemas da Totall (qtd*referência).
- Para excluir um item informado, use o parâmetro negativo (-referência).
3. Para cancelar um item do pedido clique na X.
- Se desejar voltar para a tela de principal clique no menu novamente.
Autorizar
Nessa tela serão apresentados os pedidos com a situação: Aberto para autorização.
Acesse Estoque >>> Pedido de Transferência >>> Autorizar:
1. Selecione o(s) pedido(s) para autorizar.
- Para marcar vários pedidos use a função Marcar/Desmarcar.
2. Clique em Confirmar.
- O pedido fica com a situação: Autorizado.
Considerações! O pedido de transferência autorizado pode ser resgatado para a emissão da NF-e de transferência no Totall CheckOutNF ou no Totall Commerce Web. * No Totall CheckOutNF acesse o artigo Pedido de Reposição. * No Totall Commerce Web veja o 4º Passo, descrito na seção abaixo.
Nota de Transferência
Sem Destaque de Base e Valor de ICMS na NF-e
Notas de Transferências que contém produtos tributados em determinadas SEFAZ aceitam que não destaque base e valor de ICMS na NF-e e
o CST do produto deverá ser 50-Suspensão.
Veja com o(a) contador(a) da sua Empresa!
Para isso, deve-se ativar o parâmetro geral ou por filial: Zerar Base e Valor de ICMS em transferências de produtos tributados: TRANSF_ICMS_0_PROTRI.
Veja o artigo Parâmetros de Configuração
Importante! Para as notas emitidas sem o destaque de ICMS deve ocorrer a emissão de uma nota fiscal de crédito de ICMS contra a filial que emitiu a transferência.
Veja o artigo Transferência de Saldo Credor de ICMS.
Emissão
Nessa tela é criada a NF-e de transferência entre filais. Veja os passos.
Acesse Estoque >>> Transferência:
Passo 1/4: Defina a empresa de Origem e a de Destino e clique em Próxima.
- Serão apresentados todos os pedidos autorizados entre as empresas indicadas.
- Pode-se selecionar um ou mais pedidos para emissão da NF-e.
Passo 2/4: Selecione os itens e as quantidades para geração da nota.
- Para que o sistema selecione os itens e as quantidades já separadas anteriormente, habilite a opção: Somente Itens Separados
- O próximo passo 3/4, será considerado somente quando contiver itens com lote.
- O item de lote apresenta a coluna Usa Lote? habilitada, conforme imagem.
Passo 3/4: Digite ou bipe o número do lote do produto. Será apresentado o item informado. Feito, clique em Próxima.
- Os itens poderão conter um lote geral ou um lote único. Lote único é denominado de: Lote DNA.
- Lote geral, veja o artigo Lotes.
- Lote DNA, veja o artigo Entrada de Item Identificado por Lote - DNA.
- Lote geral, veja o artigo Lotes.
Passo 4/4: Dados do Frete
- Dependendo da Modalidade de Frete alguns campos devem ser preenchidos. No xml da NF-e o campo <modfrete> apresenta o código da modalidade indicada. São elas:
- 0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
- 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
- 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros;
- 3=Transporte Próprio por conta do Remetente;
- 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário;
- 9=Sem Ocorrência de Transporte.
- 0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
- Acesse a tela de pesquisa do parceiro. Use o filtro Transportador?, se desejar use o filtro Ativo?.
- Informe o restante dos dados de volume e veículo.
- Em Volume o campo Espécie é um combo de opções cadastradas em Totall Config >>> Venda >>> Espécie.
- Feito, clique em Próxima.
Passo 4/5: Gerar Transferência
- Você pode imprimir a NF-e de transferência, para isso clique em Imprimir?. O DANFE será impresso conforme a configuração feita.
- Veja o artigo Impressão DANFE
- Se não informar o checkbox e uma das impressoras o DANFE não será gravado no diretório configurado. Somente o xml.
Feito, clique em Finalizar.
O sistema apresentará mensagens de alertas quando ocorrer algum tipo de inconsistência e quando for emitida com sucesso.
Filiais com mesmo radical de CNPJ
Quando as filiais possuem o mesmo radical de CNPJ, o Sistema emite uma NF-e com o CFOP de transferência.
Nesse caso, a entrada da transferência deve ser executada pela filial de destino no CheckOutNF, para isso veja o artigo:
Pedido de Reposição
Filiais com CNPJ diferentes
Quando as filiais possuem CNPJ diferentes, o Sistema trata a transferência como uma venda, ou seja, emite a NF-e com o CFOP de venda.
Nesse caso, a entrada da compra, executada pela filial de destino será feita no Totall Backoffice para isso, veja o artigo:
Registro de Compras.
Somente será tratada como filial se a configuração de Transferência entre Coligadas estiver definida no Totall Config. Veja artigo: http://docs.eme4.inf.br/commerceweb-natureza-para-transferencia-entre-coligadas/
Entrada da NF-e de Transferência
A filial de destino executará a entrada dessa transferência pelo CheckOut.
Veja o artigo Entrada por Transferência.
Devolução da NF-e de Transferência
A devolução de transferência de entrada, ou seja, feita pela filial de destino deve ser emitida pelo CheckOutNF para geração da NF-e de Devolução.
Veja o artigo Devolução de Transferência.
Cancelamento da NF-e de Transferência
A NF-e de transferência de saída, ou seja, emitida pela filial de origem e, portanto, não ocorreu a entrada pela filial de destino, deve ser cancelada. No Totall Backoffice >>> Principal >>> Vendas >>> Cancelamento permite o cancelamento de NF-es.
Indique os dados da NF-e e execute o cancelamento. O sistema apresentará os avisos necessários, no caso de inconsistências.
Veja o artigo Cancelamento de Vendas.