Mudanças entre as edições de "Natureza de Operação - Estorno"
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Edição das 09h57min de 2 de dezembro de 2014
Natureza de Operação
Para efetuar uma Venda, é necessário efetuar o cadastramento no TTConfig das naturezas de operação.
A funcionalidade para efetuar está disponível Venda >>> Natureza.
Venda ao Consumidor
Para efetuar uma Venda no TTBackoffice deverá ser cadastrada a Natureza de Operação.
Estorno
Na Consulta COTEPE 006/2013, ficou estabelecido que a NF-e não poderá ser cancelada em prazo superior a 24 horas, contando-se do momento em que foi concedida a respectiva Autorização de Uso da NF-e, e desde que não tenha ocorrido a circulação da mercadoria ou a prestação do serviço. Para efetuar o estorno, também deverá ser cadastrado no TTConfig a Natureza de Estorno.
Para efetuar esse cadastro deverá ser levado em consideração alguns critérios.
O Emissor tem a possibilidade de gerar a NF-e de Estorno, onde se utiliza a operação de Devolução existente, gerando a operação INVERSA à nota que está sendo estornada.
Operações de Saída
Estorno: Devolução Cliente
Parametrizar a natureza de operação com as características:
- Tipo = Entrada
- CFOP = de Devolução
- Espécie Docto = NFD (este parâmetro permitirá informar a nota referenciada, ou seja, a nota origem)
- Tipo Compra = Devolução Cliente
- NF-e Estorno = marcada (aba "Atualizações")
Com estas parametrizações irá gerar a NF-e da seguinte forma:
a) finalidade de emissão da NF-e (campo FinNFe) = "3 - NF-e de ajuste";
b) descrição da Natureza da Operação (campo natOp) = "999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal";
c) chave de acesso da NF-e referenciada que está sendo estornada (campo refNFe), onde o ERP já permite que seja informada a nota origem que está sendo realizada a devolução e consequentemente esta informação também é levado para o XML/TXT da NF-e;
d) dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada, onde o ERP copia os itens da nota origem e traz para nota atual;
e) códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada, onde a CFOP informada será a de Devolução, que é caracterizado pelo inverso da operação (venda - devolução).
f) justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco), onde deve-se utilizar o cadastro de mensagens [CD0405] e relacionar a mensagem à natureza de operação.
Operações de Entrada
Estorno: Devolução Fornecedor
Parametrizar a natureza de operação com as características:
- Tipo = Saída
- CFOP = de Devolução
- Espécie Docto = NFD (este parâmetro permitirá informar a nota referenciada, ou seja, a nota origem)
- NF-e Estorno = marcada (aba "Atualizações")
- Mensagem = mensagem previamente cadastrada no programa Manutenção Mensagens [CD0405], para informar a justificativa do motivo da solicitação de cancelamento da nota fora do prazo
Com estas parametrizações o ERP irá gerar a NF-e da seguinte forma:
a) finalidade de emissão da NF-e (campo FinNFe) = "3 - NF-e de ajuste";
b) descrição da Natureza da Operação (campo natOp) = "999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal";
c) chave de acesso da NF-e referenciada que está sendo estornada (campo refNFe), onde o ERP já permite que seja informada a nota origem que está sendo realizada a devolução e consequentemente esta informação também é levado para o XML/TXT da NF-e;
d) dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada, onde o ERP copia os itens da nota origem e traz para nota atual;
e) códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada, onde a CFOP informada será a de Devolução, que é caracterizado pelo inverso da operação (venda - devolução).
f) justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco), onde deve-se utilizar o cadastro de mensagens [CD0405] e relacionar a mensagem à natureza de operação.
E demais operações seguem o mesmo procedimento, nota de importação gera-se nota de exportação (devolução), sempre orientado pelo princípio do estorno contábil.