Mudanças entre as edições de "Baixa de Pedidos em NF-e"

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=== Selecionar Pedidos ===
 
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Edição das 10h50min de 5 de julho de 2012

Ao importar uma compra por XML, o sistema irá permitir baixar o pedido que está Autorizado para que o mesmo não possa ser baixado novamente por engano.


Tela de Registro de Compras

Em Principal >> Compras >> Registro:

Informar o código do fornecedor, se desejar pode deixar os campos de série, subsérie e número em branco:

Importar xml.JPG

Selecionar Pedidos

  • Após carregar os itens do XML, se houver algum pedido Autorizado para o fornecedor, o sistema abrirá a tela de pedidos;
  • Já será filtrado automaticamente o fornecedor da nota e a situação do Pedido como Autorizado, não permitindo alteração destes filtros;
  • Deverá escolher o intervalo de data do Pedido ou o número do Pedido do Fornecedor;
  • Após escolher o filtro desejado clique em pesquisar;
  • A tela de pedidos somente trará pedidos que tenham produtos carregados pelo XML;

Filtro.JPG

  • Selecione os pedidos que deseja criar o vínculo com a nota;
  • Ao selecionar os pedidos serão exibidos, no grid abaixo, os itens de todos os Pedidos selecionados;

Pedidos itens selecionados.JPG

Após a seleção dos pedidos e itens, o sistema fará a conciliação pelo produto na ordem do pedido mais antigo para o mais novo, independentemente de quantidade.

Visualizar Itens de Compra

No grid de itens da compra poderá visualizar o vínculo dos itens de compra com os itens de pedido:


Compraxped.JPG

Tela de Pedidos

  • Ao consultar o pedido os itens que foram vinculados ao XML ficam com a situação entregue:


Itens entregue.JPG


  • Caso todos os itens do Pedido tenham sido vinculados ao XML o pedido fica com a situação entregue:


Ped entregue.JPG