Mudanças entre as edições de "Importação de NF-e"

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== Conceito ==
 
== Conceito ==
Essa implementação tem o objetivo de automatizar o processo de inclusão dos dados da Nota Fiscal de Compra, do módulo Totall Bacloffice. Com essa alteração é possível ter uma maior rapidez na digitação das notas, maior confiabilidade nos dados inseridosm possibilidade de calidação dos dados cadastrais do sistema, facilidade na obtenção dos valores de importos e tributações.
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Essa implementação tem o objetivo de automatizar o processo de inclusão dos dados da Nota Fiscal de Compra, do módulo Totall Backoffice. Com essa alteração é possível ter uma maior rapidez na digitação das notas, maior confiabilidade nos dados inseridos, a possibilidade de validação dos dados cadastrais do sistema, facilidade na obtenção dos valores de impostos e tributações.
  
  
 
== Importação de NF-e ==
 
== Importação de NF-e ==
  
Em Principal >> Compras >> Registro >> botão Importar, foi incluída a opção Importar NF-e. Ao clicar nessa opção abrirá uma tela em que deve-se indicar o arquivo .xml que contém os dados da compra a serem importados para a tela de compras.
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Em Principal >> Compras >> Registro >> botão Importar, foi incluída a opção Importar NF-e. Ao clicar nessa opção abrirá uma tela, na qual deve-se indicar o arquivo .xml que contém os dados da compra a serem importados.
  
 
[[imagem:NFE_Compra_Importar.JPG]]
 
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Então o .xml indicado passará por uma validação, para verificar se os dados nele contidos estão de acordo com a base de dados utilizada. Algumas validações feitas são:
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O .xml indicado passará por uma validação, para verificar se os dados nele contidos estão de acordo com a base de dados utilizada. As validações feitas são:
* Verificar se o o CNPJ do destinatário da nota é igual ao CNPJ da filial logada.
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* Conferir se o CNPJ do emitente da nota é um fornecedor válido no sistema, caso não seja será exibida a seguinte mensagem: "O emitente da nota não é um fornecedor cadastrado no sistema. Favor cadastrar o parceiro de antes de continuar."
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* CNPJ do destinatário da nota é igual ao CNPJ da filial logada.
* Será verificado se a Natureza de operação é um CFOP cadastrado no sistema. Se não existir será exibida uma mensagem solicitando o cadastramento.
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* CNPJ do emitente da nota é um fornecedor válido no sistema, caso não seja, será exibida a seguinte mensagem: "O emitente da nota não é um fornecedor cadastrado no sistema. Favor cadastrar o parceiro de antes de continuar."
  
 
* Validar se todos os itens da nota podem ser encontrados através das referências no sistema, caso não sejam encontrados será disparada a mensagem: "Não foi possível localizar os produtos abaixo no sistema. Favor cadastrá-los ou informar corretamente o código de referência para este fornecedor."
 
* Validar se todos os itens da nota podem ser encontrados através das referências no sistema, caso não sejam encontrados será disparada a mensagem: "Não foi possível localizar os produtos abaixo no sistema. Favor cadastrá-los ou informar corretamente o código de referência para este fornecedor."
  
Após importar e serem feitas as validações, pode-se conferir os dados importados e fazer as alterações que forem desejadas.
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Feita a importação e validações, faça a conferência dos dados e alterações que considerar necessárias.

Edição das 17h48min de 28 de abril de 2011

Conceito

Essa implementação tem o objetivo de automatizar o processo de inclusão dos dados da Nota Fiscal de Compra, do módulo Totall Backoffice. Com essa alteração é possível ter uma maior rapidez na digitação das notas, maior confiabilidade nos dados inseridos, a possibilidade de validação dos dados cadastrais do sistema, facilidade na obtenção dos valores de impostos e tributações.


Importação de NF-e

Em Principal >> Compras >> Registro >> botão Importar, foi incluída a opção Importar NF-e. Ao clicar nessa opção abrirá uma tela, na qual deve-se indicar o arquivo .xml que contém os dados da compra a serem importados.

NFE Compra Importar.JPG

O .xml indicado passará por uma validação, para verificar se os dados nele contidos estão de acordo com a base de dados utilizada. As validações feitas são:

  • CNPJ do destinatário da nota é igual ao CNPJ da filial logada.
  • CNPJ do emitente da nota é um fornecedor válido no sistema, caso não seja, será exibida a seguinte mensagem: "O emitente da nota não é um fornecedor cadastrado no sistema. Favor cadastrar o parceiro de antes de continuar."
  • Validar se todos os itens da nota podem ser encontrados através das referências no sistema, caso não sejam encontrados será disparada a mensagem: "Não foi possível localizar os produtos abaixo no sistema. Favor cadastrá-los ou informar corretamente o código de referência para este fornecedor."

Feita a importação e validações, faça a conferência dos dados e alterações que considerar necessárias.