Configurações de Ambiente - CheckOut

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Revisão de 16h49min de 31 de agosto de 2018 por Monica (discussão | contribs) (Guia: Faturamento)

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Essas são as configurações necessárias para que o Totall CheckOut e CheckOuNF executem as funções necessárias.

Configuração de Timeout do Totall Middleware

Para configurar o Timeout relacionado as atividades que necessitam do Totall Middleware(Emissão de NFe, NFCe, Impressão de DANFE, Emissão de CFe SAT), deve-se entrar em modo de segurança no Totall Checkout (pressionando f8 assim que executar o sistema), clicar em 6-Configurar Cupom Fiscal Eletrônico e definir o timeout.

Timeoutmid.png

Deve-se levar em consideração a velocidade de transmissão da rede física do cliente, pois se a rede for lenta, haverá problema caso coloque-se um timeout muito baixo.

Guia: Geral

Config geral.gif

Campo Nome das Variáveis(Pa) e Objetos Função Valor Default Nome na Tela Localização na Tela
1 m.InfUnitario Preço Informado Unitário
2 m.usabalanca Usa Balança
3 PaTelaDesc Tela de descanso apos finalizar a venda .f. SaveScreen após a venda
4 PaSenhaDesc se pede senha quando sai da tela de promoção .f. Senha ao sair SaveScreen
5 m.Informado Usa Preço Informado
6 PaNumExt Aceita duplicidade de Numero externo. .f. Utiliza número externo
7 PaNumExtDp Aceita duplicidade de Numero externo. .f. Aceita duplicidade
8 PaGrdCol Define se a Grid sera colorida. .t. Usa GRID colorido"
9 PaAgrupa Agrupa a grade na NF .f. Agrupa grade na NF
10 PaConsFinal Trata qualquer venda como consumidor final utilizando a natureza 512. .f. Trata todas as vendas como consumidor final
11 PaUsaDebApr Permite usar apropriação no pagto de débito. .t. Usa apropriação no recebimento de débitos
12 PaPagIrrf Indica a Fonte pagadora de IRRF F. Cliente é Fonte Pagadora do IRRF
13 PaDigAtacado Permite na venda digitar por atacado (na grade) f. Digitação para atacado
14 m.usaassociado Importa código do associado
15 PaObrigaVendedor Obrigatório informar Vendedor .f. Obrigatório informar Vendedor
16 PaPreencheNumNot Quando for numeração manual, traz o numero da nota sugerido. .t. Auto-preencher o número da nota com numeração manual"
17 PaUsaFrete Indica se as notas fiscais irao utilizar frete .f. NF com frete
18 PaCFUsaFrete Usa frete nas vendas com CF. PaUsaFrete ficou apenas para vendas com NF. .f. CF com frete
19 PaPostComb Área de Atividade do cliente é Posto de combustível .f. Posto de Combustível
20 paLojaPneu Indica que o cliente é uma loja de pneus .f. Loja de Pneus
21 PaAtuFormula Atualiza as formulas importadas da retaguarda .f. Atualiza fórmulas na importação
22 PaAtuRelOsOr Atualiza os relatórios de OS e OR importados da retaguarda .f. Atualiza relatórios de OS/OR na importação
23 paCheckoff Indica se a integracao checkout/tlite é offline .f. Importação/Exportação Offline do Totall Lite
24 PaChkOffAgrupado Indica se a exportaçao é com vendas agrupadas .f. Agrupa venda A vista
25 PaBuscaOrcLite Resgata Orcamento feito no lite pelo checkout .f. Resgata Orçamento no Totall Lite
26 PaUsaCupfisTxt Usa o cupfis no lugar no numnot na exportação Txt. .f. Usa nº cupom fiscal na exportação TXT.
28 PaStrCancTxt Monta uma "string" com os dados do cancelamento da venda. .t. Criar arq TXT com os dados do cancelamento da venda"
29 PaDataOriOrc Manter parcelamento original do orçamento .t. Manter parcelamento original do orçamento"
31 PaUsaCodISBN Verifica se o checkout deve fazer a pesquisa pelo código do ISBN. .f. Usa Cód. ISBN
32 PaUsaGrade2000 Usa grade com a retaguarda tt2000 .t. Usa grade na pesquisa de produto
33 PaCodLoj -- -- Código da Loja Outros/Configurar/Guia Geral
PaCodFil -- -- Código da Filial
34 m.Numero / m.Maximo Número do POS
35 m.datmin Autorização de:
36 m.datmax Autorização
37 m.senha Autorização
38 PaUfLoja Estado onde são emitidas as notas fiscais. UF
39 m.Nome Nome
40 PaCGCEmp CNPJ da Empresa -- CGC
41 PaBemVindo Mensagem de Bem Vindo no sistema. Bem Vindo !' Msg de Bem Vindo
42 PaNomAtender Para uso na tela do Checkout Loja "Demonstração" ' Nome no Checkout
43 -- Autorização
44 -- Serviço do Frete
45 PaPospLite Local onde o Checkout busca o arquivo de carga do Ttserver. Path do TLIte
46 PaPathConsole Path para o Console de Bombas. Path Console Bomba
47 PaPathTKE Caminho de importação dos Cupons Fiscais da TKE "" Paht da TKE
48 PaPatNot Path para a numeração da nota fiscal. 'NAO INFORMADO' Path Número da Nota
49 PaPreDec quantidade de decimais default do Preco 2 Casas decimais do preço unitário
50 PaDiasAtraso Numero de dias que o cliente pode estar com uma parcela em atraso sem pedir autorização para vender 0 Nº de dias do atraso do cliente
51 PaVlrIrrf Indica a partir de qual Valor o IRRF será cobrado. 666.00 Valor de cobrança do IRRF acima de
52 -- Natureza para Re-impressão de CF
53 PaPrecoSubstt 1-Venda, 2-Compra 1 Preço base da substituição tributária
54 PaImpBmpTxt Extensão do arquivo bmp na importação TXT. (1-BMP, 2-JPG) 1 Extensão da imagem do produto importado
55 PaFormaImp Formato de importação para CheckOut (DBF,Texto,Tlite,Totall 2000) 4 Padrão de arquivos de importação.
57 PaTmCdPd Tamanho do codigo do produto e cliente 4 Tamanho do Código do produto e cliente
58 PaQtdDec quantidade de decimais default da Quantidade 3 Casas decimais da quantidade
60 PaQtoComp Número máximo de produtos para uma nota fiscal entrada 99 Máximo itens de compras
61 PAQTDPROD Número máximo de produtos para uma nota fiscal saída 999 Máximo itens de vendas
62 m.drivebkp Drive do Backups
63 m.drive Drive dos Dados

Guia: Fórmulas

Config form.jpg

Campo Nome das Variáveis(Pa) e Objetos Função Valor Default Nome na Tela Localização na Tela
1 PaTxtPreco iif(cliente.flgtip = 4, grade.cusrep, VariosPrecos()) Fórmula preço(venda)
2 PaDescItemIni Formula de desconto por item usada no momento que informa o ítem. Desconto - preço do item(%)
3 PaVenIte formula de pontuação por item de venda. Pontuação Venda para item
4 PaTotVen formula de pontuação do total da venda. Pontuação total venda
5 PaDescItem Formula doe desconto por item. Desconto Item$ (PuDesIte)
6 PaDescTotVen Formula doe desconto no total da venda Desconto total venda($)
7 PaTxtSub1 Sub-Fórmula 1
8 PaTxtSub2 Sub-Fórmula 2
9 PaTxtSub3 Sub-Fórmula 3
10 PaTxtSub4 Sub-Fórmula 4

Guia: Comissão

Config comissao.jpg

Campo Nome das Variáveis(Pa) e Objetos Função Valor Default Nome na Tela Localização na Tela
1 PaTxtComIt Fórmula a cada item Fórmula a cada item(m.percom) Outros/Configurar/Guia Comissão
2 PaTxtComV1 Fórmula após os itens(entrada) Fórmula após os itens(Entrada) %
3 PaTxtComV2 Fórmula após os itens(saldo) Fórmula após os itens(saldo financeiro)%
4 PaTxtComS1 Sub-formula1 Sub-Fórmula-1
5 PaTxtComS3 Sub-formula3 Sub-formula-3
6 PaTxtComS2 Sub-formula2 Sub-formula-2
7 PaTxtComS4 Sub-formula4 Sub-formula-4

Guia: Caixa

Config caixa.gif

Campo Nome das Variáveis(Pa) e Objetos Função Valor Default Nome na Tela Localização na Tela
1 PaSaiCaixa Saída do fechamento de caixa Outros/Configurar/Guia Caixa
3 PaSaiHistSanRef Saída do histórico da sangria e reforço. Saída do histórico da sangria identificada
5 PaSaidaSanRef Caminho de impressão do recibo de sangria ou reforço Saída do comprovante de Reforço\Sangria
7 PaSaiCaixaXls Local de gravação do arquivo de caixa XLS gerado no fechamento do caixa. Local de gravação do arquivo XLS do caixa
9 PaUnicoCaixa Abrir apenas uma caixa. T Apenas um caixa aberto
10 PaUsaPrazoRec Usa o controle de prazo médio ou máximo no recebimento da parcela T Obriga prazo médio ou máximo no recebimento da parcela
11 PaRecPrzMed Faz o recebimento de parcela usando o prazo médio. Padrão é usar prazo máximo F Prazo médio no recebimento da parcela
12 PaRecCarCre Recebe parcela com cartão de crédito. F Recebe parcelas com cartão de crédito
13 PaRecPar_Devolucao Recebe parcela automaticamente na devolução de venda. Recebe parcela na devolução da venda
14 PaRecCCC_Devolucao Recebe automaticamente a CCC na devolução da venda vinculada. F Com Conta Corrente
15 PaRecChe_Devolucao Recebe automaticamente os cheques em aberto na devolução da venda vinculada. F Com Cheque
16 PaRecSoFilAtual Recebe parcelas somente da filial atual. F Solicita autorização ao receber cheque de outra filial
17 PaRED_CF Reduz base de calculo para consumidor final . T Reduz base de cálculo para consumidor final
18 PaACR_CF Acrescimo financeiro integra a base de ICMS para consumidor final. T Acréscimo financeiro soma base ICMS para consumidor final
19 PaUsaCCC Usa c/c no form de caixa. T Usa conta corrente no caixa
20 PaRedZApos24hs Emite a redução somente após a meia noite. F Emite redução Z somente após a meia noite
21 PaPesqIdent Permite fazer a pesquisa identificada no banco T Habilita pesquisa de Reforço Identificado
22 PaRecFilial Gerar parcelas para movimentação entre filiais. F Gera parcelas para movimentações entre filiais
23 PaSangriaNeg Aceita sangria de valores negativos. F Permite sangria com caixa negativo
24 PaBloqueiaTefNF Bloqueia o uso de TEF com notas fiscais. F Bloqueia o uso de TEF com notas fiscais
25 PaTrocaChrAberto Permite a troca de cheques abertos pelo recebimento de débitos. F Troca de cheque a depositar
26 PaCredVendaCartao Pedir autorização para venda com cartão para cliente sem credito para compra T Consulta crédito para vendas com cartão
27 PaAutSanRef Autentica sangria e reforço T Autentica Sangria e Reforço
28 PaAutDoctos Autentica documentos. T Aut. Demais doctos
29 PaQtdAutentica Quantidade de vezes que pede para autentica um bonus 2 Confirmação de autenticação
31 PaImpRecibo Indica se emite recibo nos recebimentos de parcelas F Emite recibo ao receber parcelas
32 PaListaDebitos Lista as parcelas em aberto do cliente no final do cupom. F Emite situação financeira
33 PaRecDetalhado Imprime recibo detalhado no recebimento de parcela. T Emite recibo detalhado
34 PaDebitoAberto Imprime somente os débitos que estiverem em aberto. F Extrato Simplificado
35 Pa2aViaRecibo Emite a segunda via dos recibos para a impressora térmica. F Emite segunda via para ECF's térmicas
36 PaImpProCCC Imprime a lista produtos na nota promissória. F Lista os produtos na impressão na nota promissória
37 PaListaDebitosModo Lista as parcelas em aberto do cliente no modo gráfico(1) ou texto(2) no fim do cupom 2 Fórmula de Impressão da Sit. Financeira
38 PAMinLinhaRepDebitos Nro minimo de linhas a ser impresso no comprovante de débito gráfico (se for 0 assumirá 24) 0 Mínimo de linhas na impressão gráfica
40 PaTexto2aVia Configuração da 2 via do ECF. Texto da segunda via
44 PaSaidaRecibo Saída para a impressão do comprovante de recebimento de parcelas. Saída de comprovante de recebimento de parcelas
46 PaSaidaComprovanteCC Destino o Comprovante CC para impressão. WF 29825 - 15/05/2006 - Carlos Saída do comprovante de C/C
48 PaCxAtvHora Imprime as atividades hora T Atividade/Hora
49 PaCxOutros Imprime os outros meios de pgto detalhado. T Outros Detalhes
50 PaCxSanRef Imprime as Sangrias e reforços detalhadas T Sangria/Reforço Detalhados
51 PaCxContagem Imprime a contagem de moedas T Contagem de moedas
52 PaCxCartao Imprime os cartões detalhando T Cartões detalhados
53 PaCxCC Imprime as c/c detalhadas T C/C Detalhadas
54 PaCxCalcLinha Imprime em bloco de 10 para avitar que a linha "Nào é documento fiscal" atrapalhe a leitura. F Tratamento de linhas-Não é documento fiscal
55 PaCxSoFecha Só imprime o fechamento da movimentação. F Apenas fechamento
56 PaCxQtdColuna Quantidades de colunas que podem variar de 1-Ecf ou 2-Matricial/DeskJet. 1 Qtde Colunas

||15 ||PaRegTri ||Regime tributário, onde, N-Normal, S-Simples. ||N ||Regime tributário || |- ||24 ||PaImpSanRef ||Imprime sangria e reforço. ||T ||Imprime sangria e reforço || |- ||25 ||PaImpPromissoria ||Imprime nota promissória da retirada de c/c. ||T ||Imprime comprovante de Retirada da C/C || |- ||26 ||PaImpDeposito ||Imprime comprovante do depósito da c/c ||T ||Imprime comprovante de Depósito da C/C || |- ||27 ||PaImpCCVenda ||Imprime comprovante de c/c na venda. ||T ||Imprime comprovante de C/C na venda || |-

Guia: Cheques

Config Cheque.jpg

Campo Nome das Variáveis(Pa) e Objetos Função Valor Default Nome na Tela Localização na Tela
1 PaNominal Nominal a: Outros/Configurar/Guia Cheques
3 PaCidChe Cidade
5 PaSaiChe Saída em:
7 PaPadChe 2 Padrão
9 PaMfImpProCh Indica se emite promissoria na impressora fiscal para cheques pre-datados F Imprime promossória para pré-datado
10 PaDigitoCheque Analisa dígito verificador do cheque. F Digitação pelo CMC7 do cheque
11 PaPreDocCheque Preenchimento automatico do CPF\CNPJ do Cliente na Tela do Cheque. T Preenche CPF/CNPJ do Cliente
12 PaUsaVlrApr Permite editar valor a apropriar do cheque T Altera o valor a apropriar do cheque
13 PaConsCheManual Faz consulta de cheques manualmente F Consulta de cheque manual
14 PaQtdRetCheque Quantidade de vias da Retirada de Cheques 2 Número de vias da retirada de cheque
16 PaPreDatConsFi Permite pré-datar cheques para vendas ao consumidor T Pré-datar cheques para venda ao consumidor
17 PaSaiRetChe Saída para a retirada de cheque. Saída da retirada do cheque
19 PaDataChequePre Qual data imprimir no cheque pré-datado: 1 = data do vencimento / 2 = Data do dia 2 Data para impressão em cheques pré-datados

Guia: Atendimento

Conf.Amb.jpg

  • 1 - (PaDescProEcf) Descrição do produto no ECF: fórmula para descrição do produto que será impresso no ECF.
  • 2 - (PAConfPromissoria) Configuração da nota promissória.
  • 3 - (PaMedliq) Path MedLiq.
  • 4 - (PaNumAutValePre) Numeração e impressão automática do vale presente. veja o artigo Vale Presente.
    • Relatório Padrão ou Impressora Local.
  • 10 - (PaOrcOnLine) Busca orçamento on-line do Totall Order: veja o artigo DAV.
  • 11 - (PaPreDAVParcial) Resgatar DAV-PV Parcial: veja o artigo DAV.
  • 12 - (PaOrcFilial) Recalcula orçamento quando o cliente for uma filial.
  • 13 - (PaBloqPlaOrc) Bloqueia alteração do plano escolhido no orçamento:veja o artigo DAV.
  • 14 - (paConfereDav) Conferência de DAV:veja o artigo Conferência de itens ao resgatar um Orçamento.
  • 15 - (paAplicaConferenciaDav) Aplica conferência de DAV no caixa:veja o artigo Conferência de itens ao resgatar um Orçamento.
  • 16 - (paSepMaior) Permite a conferência de quantidade maior:veja o artigo Conferência de itens ao resgatar um Orçamento.
  • 17 - (PaUsaValeTroca) Usa Vale Troca: veja o artigo Vale-Troca.
  • 18 - (PaObrigaCartap) Informar dados do cartão no caixa:se habilitado o sistema obrigará informar os dados do cartão na hora do pagamento (nº cartão, validade e autorização).
  • 19 - (PaSubsttComoTribCF) Trata produto substituído como tributado no cupom.
  • 20 - (PaProRepetido) Permite venda de produto replicado.
  • 21 - (PaTravaValPro) Bloqueia produto com preço vencido.
  • 22 - (PaBloqueiaPesqProd) Bloqueia pesquisa de produto.
  • 23 - (PaImp1Linha) Força impressão do item na ECF em 1 linha.
  • 25 - (PAHABILITAOBSCLI) Habilitar observação no cadastro de cliente.
  • 26 - (PaExibiSaldo) Exibir saldo do cliente.
  • 27 - (PaMaisDe1Vend) Utiliza mais de um vendedor na nota.
  • 28 - (PaSOLICITA_END_CF) Solicita endereço na emissão do cupom fiscal.
  • 29 - (PaPlacaAbertura) Solicita placa na abertura da venda.
  • 30 - (PaCliAbertura) Solicita cliente na abertura da venda.
  • 31 - (paCfContriPj) Emite cupom fiscal/NFCe para cliente contribuinte de ICMS: ao vender para cliente contribuinte e consumidor final a lei não obriga a emissão do Cupom Fiscal, essa opção tornará isso opcional. Existem alguns critérios:
    • Na emissão de NFC-e para cliente contribuinte de ICMS e revenda, não será permitida a emissão devendo ser gerada uma NF-e.
    • Na emissão de CF para cliente contribuinte de ICMS e revenda, será verificada a paCfContriPj para permitir ou não a emissão.
  • 32 - (PaObgDocCli) Obrigar CPF/CNPJ para vendas com CF a partir de: ao informar um valor em reais na emissão de um CF, NFC-e e CF-e SAT o sistema apresentará tela para informar o documento do cliente.
  • 34 - (PaDescServico) Desconto/acréscimo para serviço no CF: CF com serviço: 1-Permite desconto/Acréscimo, 2-Não Permite desc/Acrs 3-Permite/Acréscimo 4-Permite Desconto.
  • 36 - (PaCodigoECF) Código do produto no ECF.
  • 38 - (PaCorTema) Cores do Sistema.
  • 40 - (PaTelaInteira) Utilizar modo de tela inteira.
  • 41 - () Usa Totall Credit:veja o artigo Totall Credit.
  • 42 - (PaDescEmPromocao) Permite desconto em itens de promoção ou acordo comercial;.
  • 43 - (paBeepProduto) Emite sinal sonoro ao passar item de venda CF/NF.
  • 44 - (paMostrarBloqueioVenda) Alerta ao passar item com restrições na venda CF/NF.
  • 45 - (PaInformarQtdeUsaBalanca) Permitir informar quantidade para produto que usa balança.
  • 46 - () Tempo para consultar on-line (em minutos).
  • 48 - (PaTempoPromo) Tempo para mostrar cada promoção.
  • 50 - (PaTamDesProEcf) Tamanho máximo da descrição do produto no ECF.
  • Figura da Tela de Vendas: clique no botão e informe o caminho das imagens para aparecer ao bipar os itens.

Guia: Faturamento

CF4.jpg
7. Layout da descrição do produto na impressão da NFe: digite ou copie os dados abaixo:
alltrim(produto.desmat)+' '+alltrim(produto.espmat)

Campo Nome das Variáveis(Pa) e Objetos Função Valor Default Nome na Tela Localização na Tela
1 PaImpDescItem Nominal a: Outros/Configurar/Guia Cheques
2 PaImpObsIteDav Cidade
3 PaPathImpressoraNFe Saída em:
5 PaNFeQtdVendas 7 PaImpDataHoraSaidaNFE
8 PaRetiraEspacoNF Indica se emite promissoria na impressora fiscal para cheques pre-datados F Imprime promossória para pré-datado
9 PaDescricaoItemNfe Analisa dígito verificador do cheque. F Digitação pelo CMC7 do cheque
11 PaCobrebemImprimeVias Preenchimento automatico do CPF\CNPJ do Cliente na Tela do Cheque. T Preenche CPF/CNPJ do Cliente
13 PaForcaImpressaoBoletoReport Permite editar valor a apropriar do cheque T Altera o valor a apropriar do cheque
14 PaEnviaBoletoEmail Faz consulta de cheques manualmente F Consulta de cheque manual
15 PaObsDestacaSubstt Quantidade de vias da Retirada de Cheques 2 Número de vias da retirada de cheque
17 PaObsSTDevCompra Permite pré-datar cheques para vendas ao consumidor T Pré-datar cheques para venda ao consumidor
19 PaObsPerdaDesastre Saída para a retirada de cheque. Saída da retirada do cheque
23 PaTransportaICMS Qual data imprimir no cheque pré-datado: 1 = data do vencimento / 2 = Data do dia 2 Data para impressão em cheques pré-datados
24 PaICMSPITO Saída para a retirada de cheque. Saída da retirada do cheque
25 PaPreInfComIPI Saída para a retirada de cheque. Saída da retirada do cheque
26 PaSubTotNF Saída para a retirada de cheque. Saída da retirada do cheque
27 PAFreteDevolucaoCompra Saída para a retirada de cheque. Saída da retirada do cheque
28 PaDestSTDev Saída para a retirada de cheque. Saída da retirada do cheque
29 PaOutTaxSTDevCompra Saída para a retirada de cheque. Saída da retirada do cheque
30 PaRedBaseIcmCalcSubstt Saída para a retirada de cheque. Saída da retirada do cheque
31 PaRegimeEspProdImportado Saída para a retirada de cheque. Saída da retirada do cheque



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