Mudanças entre as edições de "Importação de NF-e"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | {{Tags|Totall Backoffice | + | {{Tags|Totall Backoffice}} |
− | + | Essa implementação tem o objetivo de automatizar o processo de inclusão dos dados da Nota Fiscal de Compra, do módulo Totall Backoffice. Com essa alteração é possível ter uma maior rapidez na digitação das notas, maior confiabilidade nos dados inseridos, a possibilidade de validação dos dados cadastrais do sistema, facilidade na obtenção dos valores de impostos e tributações.<br/> | |
− | + | <br/> | |
− | + | ||
− | Essa implementação tem o objetivo de automatizar o processo de inclusão dos dados da Nota Fiscal de Compra, do módulo Totall Backoffice. Com essa alteração é possível ter uma maior rapidez na digitação das notas, maior confiabilidade nos dados inseridos, a possibilidade de validação dos dados cadastrais do sistema, facilidade na obtenção dos valores de impostos e tributações. | + | |
− | + | ||
==Importação de NF-e== | ==Importação de NF-e== | ||
+ | Em {{Compras|Registro}}, acesse a opção Importar NF-e do botão {{Tecla|Importar}}. Ao clicar nessa opção abrirá uma tela, na qual deve-se indicar o arquivo .xml que contém os dados da compra a serem importados.<br/> | ||
+ | [[imagem:NFE_Compra_Importar.JPG]]<br/> | ||
+ | <br/> | ||
− | + | *O .xml indicado passará por uma validação, para verificar se os dados nele contidos estão de acordo com a base de dados utilizada. As validações feitas são:<br/> | |
− | + | ** CNPJ do destinatário da nota é igual ao CNPJ da filial logada.<br/> | |
− | + | ** CNPJ do emitente da nota é um fornecedor válido no sistema, caso não seja, será exibida a seguinte mensagem: "O emitente da nota não é um fornecedor cadastrado no sistema. Favor cadastrar o parceiro de antes de continuar."<br/> | |
− | + | ** Validar se todos os itens da nota podem ser encontrados através das referências no sistema, caso não sejam encontrados será disparada a mensagem: "Não foi possível localizar os produtos abaixo no sistema. Favor cadastrá-los ou informar corretamente o código de referência para este fornecedor."<br/> | |
− | O .xml indicado passará por uma validação, para verificar se os dados nele contidos estão de acordo com a base de dados utilizada. As validações feitas são: | + | |
− | + | ||
− | * CNPJ do destinatário da nota é igual ao CNPJ da filial logada. | + | |
− | + | ||
− | * CNPJ do emitente da nota é um fornecedor válido no sistema, caso não seja, será exibida a seguinte mensagem: "O emitente da nota não é um fornecedor cadastrado no sistema. Favor cadastrar o parceiro de antes de continuar." | + | |
− | + | ||
− | * Validar se todos os itens da nota podem ser encontrados através das referências no sistema, caso não sejam encontrados será disparada a mensagem: "Não foi possível localizar os produtos abaixo no sistema. Favor cadastrá-los ou informar corretamente o código de referência para este fornecedor." | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Veja mais detalhes em [[Conferência de NF-e de compra]]. | + | Feita a importação e validações, faça a conferência dos dados e alterações que considerar necessárias.<br/> |
+ | Adicionado opção que permite se o usuário veja a tela de conferência sempre ou somente quando a nota fiscal possuir alguma inconsistência.<br/> | ||
+ | Veja mais detalhes em [[Conferência de NF-e de compra]].<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | <small>{{Referencias}}</small> |
Edição das 16h42min de 23 de janeiro de 2019
Totall BackofficeEssa implementação tem o objetivo de automatizar o processo de inclusão dos dados da Nota Fiscal de Compra, do módulo Totall Backoffice. Com essa alteração é possível ter uma maior rapidez na digitação das notas, maior confiabilidade nos dados inseridos, a possibilidade de validação dos dados cadastrais do sistema, facilidade na obtenção dos valores de impostos e tributações.
Importação de NF-e
Em Predefinição:Compras, acesse a opção Importar NF-e do botão Importar. Ao clicar nessa opção abrirá uma tela, na qual deve-se indicar o arquivo .xml que contém os dados da compra a serem importados.
- O .xml indicado passará por uma validação, para verificar se os dados nele contidos estão de acordo com a base de dados utilizada. As validações feitas são:
- CNPJ do destinatário da nota é igual ao CNPJ da filial logada.
- CNPJ do emitente da nota é um fornecedor válido no sistema, caso não seja, será exibida a seguinte mensagem: "O emitente da nota não é um fornecedor cadastrado no sistema. Favor cadastrar o parceiro de antes de continuar."
- Validar se todos os itens da nota podem ser encontrados através das referências no sistema, caso não sejam encontrados será disparada a mensagem: "Não foi possível localizar os produtos abaixo no sistema. Favor cadastrá-los ou informar corretamente o código de referência para este fornecedor."
- CNPJ do destinatário da nota é igual ao CNPJ da filial logada.
Feita a importação e validações, faça a conferência dos dados e alterações que considerar necessárias.
Adicionado opção que permite se o usuário veja a tela de conferência sempre ou somente quando a nota fiscal possuir alguma inconsistência.
Veja mais detalhes em Conferência de NF-e de compra.