Mudanças entre as edições de "Notas de Importação no Commerce Web"

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(Emitindo a Nota de Importação)
 
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{{Tags|Totall Commerce Web|Totall Config|Totall Backoffice|Totall Middleware}}
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==Apresentação==
 
==Apresentação==
  
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<br style="clear:both;">[[Ficheiro:DevWeb21.jpg|esquerda|350px]] No Commerce Web em Configurações informe o caminho de onde está instalado o Totall Middleware. Informe o IP da máquina e a porta lógica. <br style="clear:both;">
 
<br style="clear:both;">[[Ficheiro:DevWeb21.jpg|esquerda|350px]] No Commerce Web em Configurações informe o caminho de onde está instalado o Totall Middleware. Informe o IP da máquina e a porta lógica. <br style="clear:both;">
  
===Numeração das Nota de Devolução===
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===Numeração das Notas===
  
 
Acesse o configurador do Totall Middleware '''  em C:\TotallMiddleware\WSMiddleware.exe'''  Na guia '''Configurações por Empresa''', selecione a filial e clique em Editar.
 
Acesse o configurador do Totall Middleware '''  em C:\TotallMiddleware\WSMiddleware.exe'''  Na guia '''Configurações por Empresa''', selecione a filial e clique em Editar.
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  1. Fatura e remessa tem um processo de buscar sempre 2 números, para ser sequencial.
 
  1. Fatura e remessa tem um processo de buscar sempre 2 números, para ser sequencial.
 
  2. Na fatura pesquisa-se 2 números e já soma + 2 no numnot.dbf.
 
  2. Na fatura pesquisa-se 2 números e já soma + 2 no numnot.dbf.
 
  
 
===Impressão DANFE===
 
===Impressão DANFE===
  
 
Acesse o configurador do Totall Middleware '''  em C:\TotallMiddleware\WSMiddleware.exe'''  Na guia '''Configurações por Empresa''', selecione a filial e clique em Editar.
 
Acesse o configurador do Totall Middleware '''  em C:\TotallMiddleware\WSMiddleware.exe'''  Na guia '''Configurações por Empresa''', selecione a filial e clique em Editar.
Na guia '''5-Impressão''' preencha as informações para impressão da DANFE de Devolução.
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Na guia '''5-Impressão''' preencha as informações para impressão da DANFE de Importação.
  
 
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===Configurando o EmiteNF-e===
 
 
Integrado ao CheckOut, CheckOutNF e Commerce Web, o EmiteNF-e executa e gerencia todo o processo com as Secretarias de Fazenda, desde a importação das notas fiscais geradas nos nossos sistemas, até a impressão do DANFE.
 
 
O Totall Commerce Web gera as NF-es de devolução no formato XML. Para que o EmiteNF-e consiga ler e processar esse formato de arquivo deve-se ativar a integração via XML no próprio aplicativo, acessando o menu Configuração >> Integração, conforme imagem a seguir:<br/><br/>
 
 
[[Imagem:DevWeb16.jpg|500px]]
 
 
<br/>Deve-se então informar os diretórios de entrada e saída dos arquivos (que podem ser os mesmos da integração via arquivo texto).<br/><br/>
 
 
[[Imagem:DevWeb17.jpg|500px]]
 
 
<br/>Caso queira que o DANFE seja impresso automaticamente, deve-se marcar o checkbox "Imprimir DANFE automaticamente"<br/><br/>
 
 
[[Imagem:DevWeb18.jpg|500px]]
 
 
<br/>Finalizadas as configurações, clique em Salvar.<br/>
 
 
'''ATENÇÃO: por orientação da empresa desenvolvedora do EmiteNF-e, toda vez que é clicado no botão Salvar da integração via XML, deve-se acessar a integração via arquivo texto e também clicar no botão Salvar, mesmo que nada tenha sido modificado'''<br/><br/>
 
 
[[Imagem:DevWeb19.jpg|500px]]
 
 
<br/>Além dessas configurações no EmiteNF-e, para que a integração via XML funcione em paralelo com a integração via arquivo texto, deve-se aplicar um script na base do próprio EmiteNF-e. Para isso, acesse a base do EmiteNF-e utilizando algum gerenciador de banco de dados do Microsoft SQL Server, como o SQL Server Management, e aplique o script a seguir:
 
 
<syntaxhighlight lang="plsql">
 
insert into parametros(nm_parametro,ds_parametro,vl_parametro)
 
values('nm_moduloNFe001', 'Módulo ativo para importação de NFes.', 'DFE: XML#1.1')
 
</syntaxhighlight>
 
 
Se o script foi aplicado com sucesso devem haver dois registros de parâmetros de integração na tabela do EmiteNF-e:<br/><br/>
 
 
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=== Série para Notas de Importação ===
 
=== Série para Notas de Importação ===
  
No Totall Config em Principal >> Outros >> Filiais >> Identificação deve-se informar uma '''Série para Notas de Importação'''.
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No Totall Config em {{Tela|Principal|Outros|Filiais|Séries Padrão}} deve-se informar uma '''Série para Notas de Importação'''.
  
  
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=== Unidade de negócio do Faturamento ===
 
=== Unidade de negócio do Faturamento ===
  
No Totall Config em Principal >> Outros >> Filiais >> Financeiro >> Grupo Outros deve-se informar a '''Unidade de negócio do faturamento'''.
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No Totall Config em {{Tela|Principal|Outros|Filiais|Financeiro|Grupo Outros}} deve-se informar a '''Unidade de negócio do faturamento'''.
  
  
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=== Configurando Natureza de Operação para Importação ===
 
=== Configurando Natureza de Operação para Importação ===
  
No Totall Config em Principal >> Vendas >> Naturezas deve-se cadastrar uma Natureza de Operação onde seu uso seja Importação.
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No Totall Config em {{Tela|Principal|Vendas|Naturezas}} deve-se cadastrar uma Natureza de Operação onde seu uso seja Importação.
  
  
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=== Configurando Natureza Padrão em Ambiente ===
 
=== Configurando Natureza Padrão em Ambiente ===
  
No Totall Config Outros >>> Ambiente >>> Operação >>> Grupo "Natureza Padrão" >>> Natureza Importação deverá selecionar a natureza destinada para importação.
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No Totall Config em {{Tela|Outros|Ambiente|Operação|Grupo "Natureza Padrão"|Natureza Importação}} deverá selecionar a natureza destinada para importação.
  
  
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=== Configurar Plano ===
 
=== Configurar Plano ===
  
No Totall Config Outros >>> Ambiente >>> N.F. Emitidas >>> Principal >>> Grupo "Venda ao Consumidor" >>> Plano informar o plano padrão.
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No Totall Config em {{Tela|Outros|Ambiente|N.F. Emitidas|Principal|Grupo "Venda ao Consumidor"|Plano}} informar o plano padrão.
  
  
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== Emitindo a Nota de Importação ==
 
== Emitindo a Nota de Importação ==
  
As notas de importação serão confeccionadas a partir de uma Declaração de Importação (DI) que deverá estar em formato XML.
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As notas de importação serão confeccionadas a partir de uma Declaração de Importação (DI) que deverá estar em formato XML, abaixo seguem as instruções necessárias para realizar a emissão da Nota de Importação.
  
Efetuar login no Totall Commerce Web.
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Algumas observações:
  
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* As informações da DI deverão ser preenchidas toda de uma só vez, o sistema não irá armazenar as telas que já foram preenchidas para que depois se possa continuar o preenchimento das informações.
  
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* Para pular de um campo para outro no momento em que estiver preenchendo utilizar a tecla "TAB" do teclado, se pressionar a tecla "ENTER" irá tentar confirmar a nota. Caso ocorra não haverá dano, pois o sistema irá apenas notificar os campos não preenchidos, é apenas uma instrução para caso ocorra esta situação.
  
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* A nota emitida estará no diretório configurado na filial, o mesmo diretório do EmiteNFE.
  
Abrir o menu Compras => Declaração de Importação
 
  
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1 - Efetuar login no Totall Commerce Web.
  
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Ao abrir a tela, clicar no símbolo "+" para inserir uma nova DI.
 
  
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2 - Abrir o menu Compras => Declaração de Importação
  
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Clicar em Carregar e selecionar o XML da DI.
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3 - Ao abrir a tela, clicar no símbolo "+" para inserir uma nova DI.
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4 - Clicar em Carregar e selecionar o XML da DI.
  
 
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Após selecionar o XML voltará para tela abaixo, onde deverá editar a DI, clicando no ícone marcado.
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5 - Após selecionar o XML voltará para tela abaixo, onde deverá editar a DI, clicando no ícone marcado.
  
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Na guia Declaração, preencher os dados do "Desembaraço", os campos onde houver o símbolo '''" * "''' são dados obrigatórios.
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6 - Na guia Declaração, preencher os dados do "Desembaraço", os campos onde houver o símbolo '''" * "''' são dados obrigatórios.
 
   
 
   
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Na guia Transporte inserir os dados da transportadora e selecionar a Via de Transporte.
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7 - Na guia Transporte inserir os dados da transportadora e selecionar a Via de Transporte.
  
 
'''Obs: Caso selecione via Marítima, é obrigatório informar também o AFRMM (Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante).'''
 
'''Obs: Caso selecione via Marítima, é obrigatório informar também o AFRMM (Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante).'''
  
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8 - Na guia Adições estarão separadas por NCM os produtos que estiverem na DI importada. Cada adição será necessário informar o fornecedor e fabricante.
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Para editar as informações basta clicar no canto esquerdo no ícone "lápis" e digitar e/ou procurar as informações clicando na "lupa".
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Após terminar de inserir os dados, clicar em confirmar e em seguida editar outra adição.
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Obs: O fornecedor obrigatoriamente deverá estar cadastrado como estrangeiro no cadastro de parceiro, caso contrário não poderá confirmar a alteração.
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9 - Na guia produto para editar as informações também é necessário clicar no ícone "lápis" e inserir as informações, posteriormente clicar em atualizar.
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Após inserir todas as informações necessárias em todas as Guias, clicar em confirmar, assim a nota estará pronta para emissão.
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Obs: Caso alguma informação esteja em não conformidade e/ou não tenha sido preenchida, o sistema irá apontar as inconsistências e não deixará confirmar.
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10 - Após confirmar os dados da DI, voltará para a tela anterior {{Tela|Compras|Declaração de importação}}, agora nota-se que há um outro ícone na tela ao lado do ícone para editar a nota, quando este "novo" ícone estiver aparecendo significa que a nota está pronta para ser emitida.
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Para emitir a nota clicar no ícone.
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11 - Clicando no ícone para emissão, irá apresentar a tela para confirmação da operação, caso os dados estejam de acordo, clicar em confirmar.
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12- Irá aparecer a tela a seguir caso a operação tenha sido realizada com sucesso, com a numeração da nota.
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O arquivo da emissão estará no diretório que foi configurado.
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== Receber Importação ==
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Após efetuar a emissão da nota de importação há um tempo até o recebimento das mercadorias importadas, portanto quando for recebida esta importação deve-se acessar o menu Compras >> Receber Importação para registrar o recebimento.
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Ao acessar o menu descrito acima, apresentará a tela abaixo, onde devem estar preenchidas as informações de Filial, ECF, Série e Número da nota, após preencher todos os dados, clicar em pesquisar.
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Assim que pressionar o botão pesquisar, irá trazer os dados da nota para confirmar o seu recebimento, depois de conferir clicar em confirmar.
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Quando a nota for confirmada irá aparecer a mensagem abaixo e assim o recebimento foi confirmado.
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[[Arquivo:Nimpweb17.png|700px]]
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== Custo Médio ==
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Ao emitir a nota de importação, estará sendo considerado como uma compra, gerando assim o custo médio do produto {{Tela|Principal|Produto|Histórico|Guia Custo Medio}}.
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A informação estará discriminada com a natureza específica (importação), conforme demonstrado abaixo na imagem:
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[[Arquivo:Nimpcm.png|900px]]

Edição atual tal como às 09h43min de 5 de abril de 2021

Tag-icone-mini.png Totall Commerce WebTotall ConfigTotall BackofficeTotall Middleware
Referenciado por: Documento de Liberação da Versão 5.2L Commerce | Teste4 | Totall Commerce Web | 

Apresentação

Esse artigo trata-se da função de emissão de notas fiscais de importação através do Totall Commerce Web. A emissão da nota de importação é feita a partir de um XML do documento de importação (DI), gerado pela receita.


Configurações

Commerce Web Comunicando com o Totall Middleware

Totall Middleware é um programa de computador que faz a mediação entre CheckOut, CheckoutNF, Commerce Web e demais aplicações do SEFAZ. É utilizado para transportar informações e dados entre programas de diferentes protocolos de comunicação, plataformas e dependências do sistema operacional. O objetivo do middleware/mediador é facilitar o desenvolvimento de aplicações e a integração de sistemas legados ou desenvolvidos de forma não integrada.


Middleware-geral-3.png
Veja o artigo Configurações para configurar os caminhos para comunicação com o Totall Middleware.



DevWeb21.jpg
No Commerce Web em Configurações informe o caminho de onde está instalado o Totall Middleware. Informe o IP da máquina e a porta lógica.

Numeração das Notas

Acesse o configurador do Totall Middleware em C:\TotallMiddleware\WSMiddleware.exe Na guia Configurações por Empresa, selecione a filial e clique em Editar. Na guia 2-Geral informe o diretório onde está o arquivo NUMNOT.dbf para gravação da numeração das notas.

DevWeb22.jpg

Como Funciona o NUMNOT.dbf
1. O CheckOut abre a tabela de modo compartilhado, para que todos os CheckOuts possam acessar a tabela ao mesmo tempo.
2. Existe uma função que retorna o próximo número da venda. Essa função precisa da série, da filial, e da quantidade de numnots requisitados.
3. Na função pesquisa se existe registro no numnot para essa série e essa filial.
4. Executado soma na tabela numnot a quantidade passada por parâmetro e determina o próximo numnot.
NUMNOT para Fatura e Remessa
1. Fatura e remessa tem um processo de buscar sempre 2 números, para ser sequencial.
2. Na fatura pesquisa-se 2 números e já soma + 2 no numnot.dbf.

Impressão DANFE

Acesse o configurador do Totall Middleware em C:\TotallMiddleware\WSMiddleware.exe Na guia Configurações por Empresa, selecione a filial e clique em Editar. Na guia 5-Impressão preencha as informações para impressão da DANFE de Importação.

DevWeb6.jpg


Série para Notas de Importação

No Totall Config em Principal >>> Outros >>> Filiais >>> Séries Padrão deve-se informar uma Série para Notas de Importação.


Nimpcfg.png

Unidade de negócio do Faturamento

No Totall Config em Principal >>> Outros >>> Filiais >>> Financeiro >>> Grupo Outros deve-se informar a Unidade de negócio do faturamento.


Nimpcfg2.png

Configurando Natureza de Operação para Importação

No Totall Config em Principal >>> Vendas >>> Naturezas deve-se cadastrar uma Natureza de Operação onde seu uso seja Importação.


Nimpcfg3.png


Configurando Natureza Padrão em Ambiente

No Totall Config em Outros >>> Ambiente >>> Operação >>> Grupo "Natureza Padrão" >>> Natureza Importação deverá selecionar a natureza destinada para importação.


Nimpcfg4.png

Configurar Plano

No Totall Config em Outros >>> Ambiente >>> N.F. Emitidas >>> Principal >>> Grupo "Venda ao Consumidor" informar o plano padrão.


Nimpcfg5.png


Acessando o Commerce Web

Para conectar o Totall Commerce Web, o supervisor/administrador deve acessar através do browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox, etc.). Para isso informe o endereço onde está instalado o Commerce Web e use o mesmo usuário e senha utilizados no Totall Commerce.

Para mais detalhes veja o artigo Totall Commerce Web.


Emitindo a Nota de Importação

As notas de importação serão confeccionadas a partir de uma Declaração de Importação (DI) que deverá estar em formato XML, abaixo seguem as instruções necessárias para realizar a emissão da Nota de Importação.

Algumas observações:

  • As informações da DI deverão ser preenchidas toda de uma só vez, o sistema não irá armazenar as telas que já foram preenchidas para que depois se possa continuar o preenchimento das informações.
  • Para pular de um campo para outro no momento em que estiver preenchendo utilizar a tecla "TAB" do teclado, se pressionar a tecla "ENTER" irá tentar confirmar a nota. Caso ocorra não haverá dano, pois o sistema irá apenas notificar os campos não preenchidos, é apenas uma instrução para caso ocorra esta situação.
  • A nota emitida estará no diretório configurado na filial, o mesmo diretório do EmiteNFE.


1 - Efetuar login no Totall Commerce Web.

Nimpweb.png


2 - Abrir o menu Compras => Declaração de Importação

Nimpweb2.png


3 - Ao abrir a tela, clicar no símbolo "+" para inserir uma nova DI.

Nimpweb3.png


4 - Clicar em Carregar e selecionar o XML da DI.

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5 - Após selecionar o XML voltará para tela abaixo, onde deverá editar a DI, clicando no ícone marcado.

Nimpweb5.png


6 - Na guia Declaração, preencher os dados do "Desembaraço", os campos onde houver o símbolo " * " são dados obrigatórios.

Nimpweb6.png


7 - Na guia Transporte inserir os dados da transportadora e selecionar a Via de Transporte.

Obs: Caso selecione via Marítima, é obrigatório informar também o AFRMM (Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante).

Nimpweb7.png


8 - Na guia Adições estarão separadas por NCM os produtos que estiverem na DI importada. Cada adição será necessário informar o fornecedor e fabricante.

Para editar as informações basta clicar no canto esquerdo no ícone "lápis" e digitar e/ou procurar as informações clicando na "lupa".

Após terminar de inserir os dados, clicar em confirmar e em seguida editar outra adição.

Obs: O fornecedor obrigatoriamente deverá estar cadastrado como estrangeiro no cadastro de parceiro, caso contrário não poderá confirmar a alteração.

Nimpweb8.png


Nimpweb9.png


9 - Na guia produto para editar as informações também é necessário clicar no ícone "lápis" e inserir as informações, posteriormente clicar em atualizar.

Nimpweb10.png


Após inserir todas as informações necessárias em todas as Guias, clicar em confirmar, assim a nota estará pronta para emissão.

Obs: Caso alguma informação esteja em não conformidade e/ou não tenha sido preenchida, o sistema irá apontar as inconsistências e não deixará confirmar.


10 - Após confirmar os dados da DI, voltará para a tela anterior Compras >>> Declaração de importação, agora nota-se que há um outro ícone na tela ao lado do ícone para editar a nota, quando este "novo" ícone estiver aparecendo significa que a nota está pronta para ser emitida.

Para emitir a nota clicar no ícone.

Nimpweb11.png


11 - Clicando no ícone para emissão, irá apresentar a tela para confirmação da operação, caso os dados estejam de acordo, clicar em confirmar.

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12- Irá aparecer a tela a seguir caso a operação tenha sido realizada com sucesso, com a numeração da nota.

Nimpweb13.png


O arquivo da emissão estará no diretório que foi configurado.

Receber Importação

Após efetuar a emissão da nota de importação há um tempo até o recebimento das mercadorias importadas, portanto quando for recebida esta importação deve-se acessar o menu Compras >> Receber Importação para registrar o recebimento.

Nimpweb12.png

Ao acessar o menu descrito acima, apresentará a tela abaixo, onde devem estar preenchidas as informações de Filial, ECF, Série e Número da nota, após preencher todos os dados, clicar em pesquisar.

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Assim que pressionar o botão pesquisar, irá trazer os dados da nota para confirmar o seu recebimento, depois de conferir clicar em confirmar.

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Quando a nota for confirmada irá aparecer a mensagem abaixo e assim o recebimento foi confirmado.

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Custo Médio

Ao emitir a nota de importação, estará sendo considerado como uma compra, gerando assim o custo médio do produto Principal >>> Produto >>> Histórico >>> Guia Custo Medio.

A informação estará discriminada com a natureza específica (importação), conforme demonstrado abaixo na imagem:

Nimpcm.png