Mudanças entre as edições de "Notas de Importação no Commerce Web"

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(Emitindo a Nota de Importação)
(Numeração das Nota de Devolução)
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===Numeração das Nota de Devolução===
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Acesse o configurador do Totall Middleware '''  em C:\TotallMiddleware\WSMiddleware.exe'''  Na guia '''Configurações por Empresa''', selecione a filial e clique em Editar.
 
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===Impressão DANFE===
 
===Impressão DANFE===

Edição das 16h02min de 29 de agosto de 2016

Apresentação

Esse artigo trata-se da função de emissão de notas fiscais de importação através do Totall Commerce Web. A emissão da nota de importação é feita a partir de um XML do documento de importação (DI), gerado pela receita.


Configurações

Commerce Web Comunicando com o Totall Middleware

Totall Middleware é um programa de computador que faz a mediação entre CheckOut, CheckoutNF, Commerce Web e demais aplicações do SEFAZ. É utilizado para transportar informações e dados entre programas de diferentes protocolos de comunicação, plataformas e dependências do sistema operacional. O objetivo do middleware/mediador é facilitar o desenvolvimento de aplicações e a integração de sistemas legados ou desenvolvidos de forma não integrada.


Middleware-geral-3.png
Veja o artigo Configurações para configurar os caminhos para comunicação com o Totall Middleware.



DevWeb21.jpg
No Commerce Web em Configurações informe o caminho de onde está instalado o Totall Middleware. Informe o IP da máquina e a porta lógica.

Numeração das Notas

Acesse o configurador do Totall Middleware em C:\TotallMiddleware\WSMiddleware.exe Na guia Configurações por Empresa, selecione a filial e clique em Editar. Na guia 2-Geral informe o diretório onde está o arquivo NUMNOT.dbf para gravação da numeração das notas.

DevWeb22.jpg

Como Funciona o NUMNOT.dbf
1. O CheckOut abre a tabela de modo compartilhado, para que todos os CheckOuts possam acessar a tabela ao mesmo tempo.
2. Existe uma função que retorna o próximo número da venda. Essa função precisa da série, da filial, e da quantidade de numnots requisitados.
3. Na função pesquisa se existe registro no numnot para essa série e essa filial.
4. Executado soma na tabela numnot a quantidade passada por parâmetro e determina o próximo numnot.
NUMNOT para Fatura e Remessa
1. Fatura e remessa tem um processo de buscar sempre 2 números, para ser sequencial.
2. Na fatura pesquisa-se 2 números e já soma + 2 no numnot.dbf.

Impressão DANFE

Acesse o configurador do Totall Middleware em C:\TotallMiddleware\WSMiddleware.exe Na guia Configurações por Empresa, selecione a filial e clique em Editar. Na guia 5-Impressão preencha as informações para impressão da DANFE de Devolução.

DevWeb6.jpg


Configurando o EmiteNF-e

Integrado ao CheckOut, CheckOutNF e Commerce Web, o EmiteNF-e executa e gerencia todo o processo com as Secretarias de Fazenda, desde a importação das notas fiscais geradas nos nossos sistemas, até a impressão do DANFE.

O Totall Commerce Web gera as NF-es de devolução no formato XML. Para que o EmiteNF-e consiga ler e processar esse formato de arquivo deve-se ativar a integração via XML no próprio aplicativo, acessando o menu Configuração >> Integração, conforme imagem a seguir:

DevWeb16.jpg


Deve-se então informar os diretórios de entrada e saída dos arquivos (que podem ser os mesmos da integração via arquivo texto).

DevWeb17.jpg


Caso queira que o DANFE seja impresso automaticamente, deve-se marcar o checkbox "Imprimir DANFE automaticamente"

DevWeb18.jpg


Finalizadas as configurações, clique em Salvar.

ATENÇÃO: por orientação da empresa desenvolvedora do EmiteNF-e, toda vez que é clicado no botão Salvar da integração via XML, deve-se acessar a integração via arquivo texto e também clicar no botão Salvar, mesmo que nada tenha sido modificado

DevWeb19.jpg


Além dessas configurações no EmiteNF-e, para que a integração via XML funcione em paralelo com a integração via arquivo texto, deve-se aplicar um script na base do próprio EmiteNF-e. Para isso, acesse a base do EmiteNF-e utilizando algum gerenciador de banco de dados do Microsoft SQL Server, como o SQL Server Management, e aplique o script a seguir:

INSERT INTO parametros(nm_parametro,ds_parametro,vl_parametro)
VALUES('nm_moduloNFe001', 'Módulo ativo para importação de NFes.', 'DFE: XML#1.1')

Se o script foi aplicado com sucesso devem haver dois registros de parâmetros de integração na tabela do EmiteNF-e:

DevWeb20.jpg


Série para Notas de Importação

No Totall Config em Principal >> Outros >> Filiais >> Identificação deve-se informar uma Série para Notas de Importação.


Nimpcfg.png

Unidade de negócio do Faturamento

No Totall Config em Principal >> Outros >> Filiais >> Financeiro >> Grupo Outros deve-se informar a Unidade de negócio do faturamento.


Nimpcfg2.png

Configurando Natureza de Operação para Importação

No Totall Config em Principal >> Vendas >> Naturezas deve-se cadastrar uma Natureza de Operação onde seu uso seja Importação.


Nimpcfg3.png


Configurando Natureza Padrão em Ambiente

No Totall Config Outros >>> Ambiente >>> Operação >>> Grupo "Natureza Padrão" >>> Natureza Importação deverá selecionar a natureza destinada para importação.


Nimpcfg4.png

Configurar Plano

No Totall Config Outros >>> Ambiente >>> N.F. Emitidas >>> Principal >>> Grupo "Venda ao Consumidor" >>> Plano informar o plano padrão.


Nimpcfg5.png


Acessando o Commerce Web

Para conectar o Totall Commerce Web, o supervisor/administrador deve acessar através do browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox, etc.). Para isso informe o endereço onde está instalado o Commerce Web e use o mesmo usuário e senha utilizados no Totall Commerce.

Para mais detalhes veja o artigo Totall Commerce Web.


Emitindo a Nota de Importação

As notas de importação serão confeccionadas a partir de uma Declaração de Importação (DI) que deverá estar em formato XML, abaixo seguem as instruções necessárias para realizar a emissão da Nota de Importação.

Algumas observações:

  • As informações da DI deverão ser preenchidas toda de uma só vez, o sistema não irá armazenar as telas que já fora preenchidas para que depois se possa continuar o preenchimento das informações.
  • Para pular de um campo para outro no momento em que estiver preenchendo utilizar a tecla "TAB" do teclado, se pressionar a tecla "ENTER" irá tentar confirmar a nota. Caso ocorra não haverá dano, pois o sistema irá apenas notificar os campos não preenchidos, é apenas uma instrução para caso ocorra esta situação.
  • A nota emitida estará no diretório configurado na filial, o mesmo diretório do EmiteNFE.


1 - Efetuar login no Totall Commerce Web.

Nimpweb.png


2 - Abrir o menu Compras => Declaração de Importação

Nimpweb2.png


3 - Ao abrir a tela, clicar no símbolo "+" para inserir uma nova DI.

Nimpweb3.png


4 - Clicar em Carregar e selecionar o XML da DI.

Nimpweb4.png


5 - Após selecionar o XML voltará para tela abaixo, onde deverá editar a DI, clicando no ícone marcado.

Nimpweb5.png


6 - Na guia Declaração, preencher os dados do "Desembaraço", os campos onde houver o símbolo " * " são dados obrigatórios.

Nimpweb6.png


7 - Na guia Transporte inserir os dados da transportadora e selecionar a Via de Transporte.

Obs: Caso selecione via Marítima, é obrigatório informar também o AFRMM (Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante).

Nimpweb7.png


8 - Na guia Adições estarão separadas por NCM os produtos que estiverem na DI importada. Cada adição será necessário informar o fornecedor e fabricante.

Para editar as informações basta clicar no canto esquerdo no ícone "lápis" e digitar e/ou procurar as informações clicando na "lupa".

Após terminar de inserir os dados, clicar em confirmar e em seguida editar outra adição.

Obs: O fornecedor obrigatoriamente deverá estar cadastrado como estrangeiro no cadastro de parceiro, caso contrário não poderá confirmar a alteração.

Nimpweb8.png


Nimpweb9.png


9 - Na guia produto para editar as informações também é necessário clicar no ícone "lápis" e inserir as informações, posteriormente clicar em atualizar.

Nimpweb10.png


Após inserir todas as informações necessárias em todas as Guias, clicar em confirmar, assim a nota estará pronta para emissão.

Obs: Caso alguma informação esteja em não conformidade e/ou não tenha sido preenchida, o sistema irá apontar as inconsistências e não deixará confirmar.


10 - Após confirmar os dados da DI, voltará para a tela anterior (Compras=>Declaração de importação), agora nota-se que há um outro ícone na tela ao lado do ícone para editar a nota, quando este "novo" ícone estiver aparecendo significa que a nota está pronta para ser emitida.

Para emitir a nota clicar no ícone.

Nimpweb11.png