Mudanças entre as edições de "Registro de Compras"

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== ICM retido ==
 
O ICM RETIDO somente é rateado sobre os produtos sujeitos se for lançado no registro de compras no campo "Subst. Tributária". Quando vem embutido no preço unitário do produto, é considerado como preço de compra e não lançado a parte.
 
  
O rateio do ICM RETIDO é sempre proporcional ao montante do item em relação ao total na NF. Para produtos onde a margem de lucro para o cálculo do ICM RETIDO varia, o operador do sistema deverá estar atento a esta questão e compensar manualmente na margem de lucro da venda quando estiver formando o preço do mesmo.
 
  
== Utilização ==
 
*Para poder receber eletronicamente as informações da nota de compra pelo fornecedor, é necessário verificar quais fornecedores dispõem deste serviço.
 
  
*Como a grande maioria dos fornecedores não adota qualquer padrão para o envio dos dados de compra, o Totall Commerce dispõe de uma ferramenta configurável capaz de interpretar os dados de acordo com o formato disponibilizado.
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== Registrando a Compra ==
  
*Para configurar o Totall Commerce para interpretar os dados de seu fornecedor, entre em contato com nossa área comercial, e um consultor será designado.
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[[Imagem:RegistroCompras.JPG]]
  
[[Imagem:Passo a passo (Compras).jpg]]
 
  
  '''Atenção:'''
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'''1. Dados do fornecedor e da nota:''' para pesquisar um fornecedor, basta clicar nos 3 pontos para abrir a tela de pesquisa.
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'''2. Pedido:''' Na abertura de um registro de compras, a botão pedido é habilitado para pesquisa de um pedido autorizado.
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'''3. Financeiro:''' Ao chamar o botão, será apresentada a tela para verificação dos lançamentos financeiros.
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'''4. Nota Fiscal ou NF Fatura:''' Ao informar NF Fatura significa que essa nota de compra estará habilitada para elaboração de uma fatura. Caso contrário, será feito somente o registro da nota e seu contas a pagar.
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'''5. Rateio do Frete p/Peso ou p/Valor:''' Geralmente o rateio do frete é por valor, mas, no caso, de mercadorias do segmento: Materiais de Construção alguns itens devem ser rateados por peso.
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'''6. Atualiza Custos.'''
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'''7. Situação do registro:''' o sistema apresentará um ícone de acordo com a situação do registro.
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== Guia Geral ==
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'''1.''' O valor total do IPI virá preenchido pelo pedido, ou após informar os % de IPI na grade para cada item.
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'''2. O valor de compra apresentará o valor total dos itens mais o valor de IPI.
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'''3.''' Informe os valores de BC ICMS Subst. e ST apresentado na nota de compra, ao fechar o registro o sistema fará uma verificação dos dados informados.
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'''4.''' Informe o valor líquido que é a soma dos campos valor de compra e dos campos em sequência.
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== Guia Itens ===
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Aqui são informados os itens da compra. Alguns valores como: % ICMS, % MVA (quando manual), % de venda o sistema apresentará os dados do cadastro de [[Produto]]. Sempre que for informado o ICMS de entrada para um produto no registro da compra, o mesmo será computado como crédito de ICMS no custo de aquisição.
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'''1. Origem:''' é a origem da mercadoria que pode ser:
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*0 ? Nacional
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*1 ? Estrangeira ? Importação direta
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*2 ? Estrangeira ? Adquirida no mercado interno
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'''2. CST:''' código de situação tributária pelo ICMS. Os códigos são:
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*00 ? Tributada integralmente
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*10 ? Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
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*20 ? Com redução de base de cálculo
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*30 ? Isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária
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*40 ? Isenta
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*41 ? Não tributada
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*50 ? Suspensão
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*51 ? Diferimento
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*60 ? ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
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*70 ? Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária
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*90 ? Outras
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'''Nota:''' O código da situação tributária será composto por 3 dígitos na forma ?010?, o
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qual o primeiro dígito indicará a origem da mercadoria e os outros 2 dígitos referem-se a
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tributação pelo ICMS.
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'''3. Tipo de Tributação:''' o tipo de tributação será definido pelo CST informado:
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*00 ? Tributada integralmente o tipo é: ???Tributado???
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*10 ? Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária o tipo é: '''Substituído'''
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'''2. Na guia itens:'''
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'''Nota:'''
 
  Preenchendo o campo CFOP da Nota antes de informar os itens da compra, assim o sistema  
 
  Preenchendo o campo CFOP da Nota antes de informar os itens da compra, assim o sistema  
 
  repete a CFOP para os itens informados, restando apenas para o usuário alterar as naturezas
 
  repete a CFOP para os itens informados, restando apenas para o usuário alterar as naturezas
 
  que sejam diferentes. Deve-se informar sempre a CFOP de entrada correspondente, nunca a que
 
  que sejam diferentes. Deve-se informar sempre a CFOP de entrada correspondente, nunca a que
 
  vem na Nota Fiscal.  
 
  vem na Nota Fiscal.  
 
'''Importante:'''
 
Quando a NF provém de um fornecedor de outro estado, e o produto naquele estado não é
 
sujeito a substituição tributária, deve-se lançar a alíquota correspondente de ICMS da
 
transação interestadual e deve-se também calcular e lançar o devido ICM RETIDO para que se
 
compute corretamente o crédito de ICMS da operação interestadual, bem como, o rateio
 
proporcional do ICM RETIDO no custo de aquisição do produto calculado na formação do preço
 
da venda.
 
 
'''2. Na guia itens:'''
 
são informados os itens da compra. Vale ressaltar nesta janela os campos de IPI e ICMS. O valores dos campos mencionados acima o sistema traz do cadastro de produto. Sempre que for informado o ICMS de entrada para um produto no registro da compra, o mesmo será computado como crédito de ICMS no custo de aquisição.
 
  
 
[[Imagem:Passo a passo (Compras)2.jpg]]
 
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Edição das 13h15min de 20 de abril de 2011

Esse conteúdo está relacionado a página Compras.

Conceito

O registro de compra é facilitado, pois, tanto se pode buscar as informações a partir do pedido de compra, como diretamente dos dados enviados eletronicamente pelo fornecedor. O sistema permite que sejam registradas as compras efetuadas através de Notas Fiscais ou faça através de um pedido, acelerando o registro. Lembrando sempre de informar a conta para que a compra seja alimentada corretamente no plano financeiro. Compra com Pedido de Outra Filial ou Empresa



Registrando a Compra

RegistroCompras.JPG


1. Dados do fornecedor e da nota: para pesquisar um fornecedor, basta clicar nos 3 pontos para abrir a tela de pesquisa.


2. Pedido: Na abertura de um registro de compras, a botão pedido é habilitado para pesquisa de um pedido autorizado.


3. Financeiro: Ao chamar o botão, será apresentada a tela para verificação dos lançamentos financeiros.


4. Nota Fiscal ou NF Fatura: Ao informar NF Fatura significa que essa nota de compra estará habilitada para elaboração de uma fatura. Caso contrário, será feito somente o registro da nota e seu contas a pagar.


5. Rateio do Frete p/Peso ou p/Valor: Geralmente o rateio do frete é por valor, mas, no caso, de mercadorias do segmento: Materiais de Construção alguns itens devem ser rateados por peso.


6. Atualiza Custos.


7. Situação do registro: o sistema apresentará um ícone de acordo com a situação do registro.


Guia Geral

RegistroCompras2.JPG


1. O valor total do IPI virá preenchido pelo pedido, ou após informar os % de IPI na grade para cada item.


2. O valor de compra apresentará o valor total dos itens mais o valor de IPI.


3. Informe os valores de BC ICMS Subst. e ST apresentado na nota de compra, ao fechar o registro o sistema fará uma verificação dos dados informados.


4. Informe o valor líquido que é a soma dos campos valor de compra e dos campos em sequência.


Guia Itens =

Aqui são informados os itens da compra. Alguns valores como: % ICMS, % MVA (quando manual), % de venda o sistema apresentará os dados do cadastro de Produto. Sempre que for informado o ICMS de entrada para um produto no registro da compra, o mesmo será computado como crédito de ICMS no custo de aquisição.


RegistroCompras4.JPG


1. Origem: é a origem da mercadoria que pode ser:

  • 0 ? Nacional
  • 1 ? Estrangeira ? Importação direta
  • 2 ? Estrangeira ? Adquirida no mercado interno

2. CST: código de situação tributária pelo ICMS. Os códigos são:

  • 00 ? Tributada integralmente
  • 10 ? Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
  • 20 ? Com redução de base de cálculo
  • 30 ? Isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária
  • 40 ? Isenta
  • 41 ? Não tributada
  • 50 ? Suspensão
  • 51 ? Diferimento
  • 60 ? ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
  • 70 ? Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária
  • 90 ? Outras
Nota: O código da situação tributária será composto por 3 dígitos na forma ?010?, o
qual o primeiro dígito indicará a origem da mercadoria e os outros 2 dígitos referem-se a
tributação pelo ICMS.


3. Tipo de Tributação: o tipo de tributação será definido pelo CST informado:

  • 00 ? Tributada integralmente o tipo é: ???Tributado???
  • 10 ? Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária o tipo é: Substituído


2. Na guia itens:


Nota:

Preenchendo o campo CFOP da Nota antes de informar os itens da compra, assim o sistema 
repete a CFOP para os itens informados, restando apenas para o usuário alterar as naturezas
que sejam diferentes. Deve-se informar sempre a CFOP de entrada correspondente, nunca a que
vem na Nota Fiscal. 

Passo a passo (Compras)2.jpg


Atenção:
Ao alterar o valor das alíquotas de IPI ou ICMS no registro de compras, 
os valores do cadastro de produtos não são modificados, permanecendo os valores originais.


3. No item de menu Principal >> Compras >> Fretes O sistema exibe a janela ao lado. Nela é possível lançar os fretes para as compras registradas acima. Sempre que for informado o ICMS de entrada para um produto no registro da compra, o mesmo será utilizado para calcular o crédito de ICMS do frete no custo de aquisição da formação do preço de venda pelo custo.

O crédito do ICMS de frete também depende deste lançamento. Para os casos onde a alíquota não for lançada no item da compra, o crédito de ICMS do frete não será computado, elevando um pouco o Custo de Aquisição.

Passo a passo (Compras)3.jpg

Atenção:
O frete é rateado proporcionalmente pelo total de itens das compras relacionadas ao frete.

MVA - Margem de Valor Agregado

Impressão

Disponível na Versão 4.3D em 31/07/2007.


Na emissão do relatório de compras, foram disponibilizados novos campos para a impressão no relatório, sendo eles:

  • REFBAS -> Referência Básica
  • RESICM -> Alíquota do ICMS
  • ICMSRE -> Base Reduzida
  • PRECOV -> Preço de Venda
  • SITTRI -> Situação Tributária
  • DESCL1 -> Descrição da classe 1
  • DESCL2 -> Descrição da classe 2
  • DESCL3 -> Descrição da classe 3
  • DESCL4 -> Descrição da classe 4
  • DESDEP -> Descrição do depósito
  • DESTRI -> Descrição do código tributário
  • DESCTR -> Descrição da unidade de negócio


Para inserir essas novas informações no relatório de compras, será necessária a criação ou edição de um formato personalizado, conforme mostra a figura abaixo.

Registro Compras.JPG


Na criação ou edição selecionar a palheta ?Itens: plCompra_Itens? conforme indicado no item 1. Para inserir um campo da lista, selecione o ?Campo Texto? conforme indicado no item 2 e clique em uma área vazia para colocar o campo, conforme indicado no item 3. Em seguida, com o ?Campo Texto? selecionado, escolha ?plCompra_Itens? e o campo desejado na lista, conforme mostra o item 4.