Notas de Importação no Commerce Web

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Referenciado por: Documento de Liberação da Versão 5.2L Commerce | Teste4 | Totall Commerce Web | 

Apresentação

Esse artigo trata-se da função de emissão de notas fiscais de importação através do Totall Commerce Web. A emissão da nota de importação é feita a partir de um XML do documento de importação (DI), gerado pela receita.


Configurações

Commerce Web Comunicando com o Totall Middleware

Totall Middleware é um programa de computador que faz a mediação entre CheckOut, CheckoutNF, Commerce Web e demais aplicações do SEFAZ. É utilizado para transportar informações e dados entre programas de diferentes protocolos de comunicação, plataformas e dependências do sistema operacional. O objetivo do middleware/mediador é facilitar o desenvolvimento de aplicações e a integração de sistemas legados ou desenvolvidos de forma não integrada.


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Veja o artigo Configurações para configurar os caminhos para comunicação com o Totall Middleware.



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No Commerce Web em Configurações informe o caminho de onde está instalado o Totall Middleware. Informe o IP da máquina e a porta lógica.

Numeração das Notas

Acesse o configurador do Totall Middleware em C:\TotallMiddleware\WSMiddleware.exe Na guia Configurações por Empresa, selecione a filial e clique em Editar. Na guia 2-Geral informe o diretório onde está o arquivo NUMNOT.dbf para gravação da numeração das notas.

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Como Funciona o NUMNOT.dbf
1. O CheckOut abre a tabela de modo compartilhado, para que todos os CheckOuts possam acessar a tabela ao mesmo tempo.
2. Existe uma função que retorna o próximo número da venda. Essa função precisa da série, da filial, e da quantidade de numnots requisitados.
3. Na função pesquisa se existe registro no numnot para essa série e essa filial.
4. Executado soma na tabela numnot a quantidade passada por parâmetro e determina o próximo numnot.
NUMNOT para Fatura e Remessa
1. Fatura e remessa tem um processo de buscar sempre 2 números, para ser sequencial.
2. Na fatura pesquisa-se 2 números e já soma + 2 no numnot.dbf.

Impressão DANFE

Acesse o configurador do Totall Middleware em C:\TotallMiddleware\WSMiddleware.exe Na guia Configurações por Empresa, selecione a filial e clique em Editar. Na guia 5-Impressão preencha as informações para impressão da DANFE de Importação.

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Série para Notas de Importação

No Totall Config em Principal >>> Outros >>> Filiais >>> Séries Padrão deve-se informar uma Série para Notas de Importação.


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Unidade de negócio do Faturamento

No Totall Config em Principal >>> Outros >>> Filiais >>> Financeiro >>> Grupo Outros deve-se informar a Unidade de negócio do faturamento.


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Configurando Natureza de Operação para Importação

No Totall Config em Principal >>> Vendas >>> Naturezas deve-se cadastrar uma Natureza de Operação onde seu uso seja Importação.


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Configurando Natureza Padrão em Ambiente

No Totall Config em Outros >>> Ambiente >>> Operação >>> Grupo "Natureza Padrão" >>> Natureza Importação deverá selecionar a natureza destinada para importação.


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Configurar Plano

No Totall Config em Outros >>> Ambiente >>> N.F. Emitidas >>> Principal >>> Grupo "Venda ao Consumidor" informar o plano padrão.


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Acessando o Commerce Web

Para conectar o Totall Commerce Web, o supervisor/administrador deve acessar através do browser (Internet Explorer, Chrome, Firefox, etc.). Para isso informe o endereço onde está instalado o Commerce Web e use o mesmo usuário e senha utilizados no Totall Commerce.

Para mais detalhes veja o artigo Totall Commerce Web.


Emitindo a Nota de Importação

As notas de importação serão confeccionadas a partir de uma Declaração de Importação (DI) que deverá estar em formato XML, abaixo seguem as instruções necessárias para realizar a emissão da Nota de Importação.

Algumas observações:

  • As informações da DI deverão ser preenchidas toda de uma só vez, o sistema não irá armazenar as telas que já foram preenchidas para que depois se possa continuar o preenchimento das informações.
  • Para pular de um campo para outro no momento em que estiver preenchendo utilizar a tecla "TAB" do teclado, se pressionar a tecla "ENTER" irá tentar confirmar a nota. Caso ocorra não haverá dano, pois o sistema irá apenas notificar os campos não preenchidos, é apenas uma instrução para caso ocorra esta situação.
  • A nota emitida estará no diretório configurado na filial, o mesmo diretório do EmiteNFE.


1 - Efetuar login no Totall Commerce Web.

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2 - Abrir o menu Compras => Declaração de Importação

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3 - Ao abrir a tela, clicar no símbolo "+" para inserir uma nova DI.

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4 - Clicar em Carregar e selecionar o XML da DI.

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5 - Após selecionar o XML voltará para tela abaixo, onde deverá editar a DI, clicando no ícone marcado.

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6 - Na guia Declaração, preencher os dados do "Desembaraço", os campos onde houver o símbolo " * " são dados obrigatórios.

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7 - Na guia Transporte inserir os dados da transportadora e selecionar a Via de Transporte.

Obs: Caso selecione via Marítima, é obrigatório informar também o AFRMM (Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante).

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8 - Na guia Adições estarão separadas por NCM os produtos que estiverem na DI importada. Cada adição será necessário informar o fornecedor e fabricante.

Para editar as informações basta clicar no canto esquerdo no ícone "lápis" e digitar e/ou procurar as informações clicando na "lupa".

Após terminar de inserir os dados, clicar em confirmar e em seguida editar outra adição.

Obs: O fornecedor obrigatoriamente deverá estar cadastrado como estrangeiro no cadastro de parceiro, caso contrário não poderá confirmar a alteração.

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9 - Na guia produto para editar as informações também é necessário clicar no ícone "lápis" e inserir as informações, posteriormente clicar em atualizar.

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Após inserir todas as informações necessárias em todas as Guias, clicar em confirmar, assim a nota estará pronta para emissão.

Obs: Caso alguma informação esteja em não conformidade e/ou não tenha sido preenchida, o sistema irá apontar as inconsistências e não deixará confirmar.


10 - Após confirmar os dados da DI, voltará para a tela anterior Compras >>> Declaração de importação, agora nota-se que há um outro ícone na tela ao lado do ícone para editar a nota, quando este "novo" ícone estiver aparecendo significa que a nota está pronta para ser emitida.

Para emitir a nota clicar no ícone.

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11 - Clicando no ícone para emissão, irá apresentar a tela para confirmação da operação, caso os dados estejam de acordo, clicar em confirmar.

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12- Irá aparecer a tela a seguir caso a operação tenha sido realizada com sucesso, com a numeração da nota.

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O arquivo da emissão estará no diretório que foi configurado.

Receber Importação

Após efetuar a emissão da nota de importação há um tempo até o recebimento das mercadorias importadas, portanto quando for recebida esta importação deve-se acessar o menu Compras >> Receber Importação para registrar o recebimento.

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Ao acessar o menu descrito acima, apresentará a tela abaixo, onde devem estar preenchidas as informações de Filial, ECF, Série e Número da nota, após preencher todos os dados, clicar em pesquisar.

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Assim que pressionar o botão pesquisar, irá trazer os dados da nota para confirmar o seu recebimento, depois de conferir clicar em confirmar.

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Quando a nota for confirmada irá aparecer a mensagem abaixo e assim o recebimento foi confirmado.

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Custo Médio

Ao emitir a nota de importação, estará sendo considerado como uma compra, gerando assim o custo médio do produto Principal >>> Produto >>> Histórico >>> Guia Custo Medio.

A informação estará discriminada com a natureza específica (importação), conforme demonstrado abaixo na imagem:

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