Configurações de Ambiente - CheckOut

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Essas são as configurações necessárias para que o Totall CheckOut e CheckOuNF executem as funções necessárias.

Configuração de Timeout do Totall Middleware

Para configurar o Timeout relacionado as atividades que necessitam do Totall Middleware(Emissão de NFe, NFCe, Impressão de DANFE, Emissão de CFe SAT), deve-se entrar em modo de segurança no Totall Checkout (pressionando f8 assim que executar o sistema), clicar em 6-Configurar Cupom Fiscal Eletrônico e definir o timeout.

Timeoutmid.png

Deve-se levar em consideração a velocidade de transmissão da rede física do cliente, pois se a rede for lenta, haverá problema caso coloque-se um timeout muito baixo.

Guia: Geral

Config geral.gif

1- (m.InfUnitario) Preço Informado Unitário
2- (m.usabalanca) Usa Balança
3- (m.Informado) Usa Preço Informado
4- (PaNumExt) Aceita duplicidade de Numero externo
5- (PaNumExtDp) Aceita duplicidade de Numero externo
6- (PaGrdCol) Define se a Grid sera colorida
7- (PaAgrupa) Agrupa a grade na NF
8- (PaConsFinal) Trata qualquer venda como consumidor final utilizando a natureza 512
9- (PaUsaDebApr) Permite usar apropriação no pagto de débito
10- (PaPagIrrf) Indica a Fonte pagadora de IRRF
11- (PaDigAtacado) Permite na venda digitar por atacado (na grade)
12- (m.usaassociado) Importa código do associado
13- (PaObrigaVendedor) Obrigatório informar Vendedor
14- (PaPreencheNumNot) Quando for numeração manual, traz o numero da nota sugerido
15- (PaUsaFrete) Indica se as notas fiscais irao utilizar frete
16- (PaCFUsaFrete) Usa frete nas vendas com CF. PaUsaFrete ficou apenas para vendas com NF
17- (PaAtuFormula) Atualiza as formulas importadas da retaguarda
18- (PaAtuRelOsOr) Atualiza os relatórios de OS e OR importados da retaguarda
19- (PaChkOffAgrupado) Indica se a exportaçao é com vendas agrupadas
20- (PaUsaCupfisTxt) Usa o cupfis no lugar no numnot na exportação Txt
21- (PaStrVendaTxt) Monta uma "string" com os dados da venda
22- (PaStrCancTxt) Monta uma "string" com os dados do cancelamento da venda
23- (PaDataOriOrc) Manter parcelamento original do orçamento
24- (PaQtdEncerrante) Calcula a quantidade abastecida pelo encerrante
25- (PaUsaCodISBN) Verifica se o checkout deve fazer a pesquisa pelo código do ISBN
26- (PaUsaGrade2000) Usa grade com a retaguarda tt2000
27- (PaVendSoProdTerc) Vender somente como produção de terceiro
28- (PaCodLoj) Código da Loja e (PaCodFil) Código da Filial
29- (m.Numero / m.Maximo) Número do POS
30- (m.datmin) Autorização de
31- (m.datmax) Autorização
32- (m.senha) Autorização
33- (PaUfLoja) Estado onde são emitidas as notas fiscais
34- (m.Nome) Nome
35- (PaCGCEmp) CNPJ da Empresa
36- (PaBemVindo) Mensagem de Bem Vindo no sistema
37- (PaNomAtender) Para uso na tela do Checkout
38- Serviço do Frete
39- (PaPospLite) Local onde o Checkout busca o arquivo de carga do Ttserver
40- (PaPathConsole) Path para o Console de Bombas
41- (PaPathTKE) Caminho de importação dos Cupons Fiscais da TKE
42- (PaPatNot) Path para a numeração da nota fiscal
43- (PaPreDec) quantidade de decimais default do Preço
44- (PaDiasAtraso) Numero de dias que o cliente pode estar com uma parcela em atraso sem pedir autorização para vender
45- (PaVlrIrrf) Indica a partir de qual Valor o IRRF será cobrado
46- Natureza para Re-impressão de CF
47- (PaPrecoSubstt) 1-Venda, 2-Compra
48- (PaImpBmpTxt) Extensão do arquivo bmp na importação TXT. (1-BMP, 2-JPG)
49- (PaFormaImp) Formato de importação para CheckOut (DBF,Texto,Tlite,Totall 2000)
50- (PaTmCdPd) Tamanho do codigo do produto e cliente
51- (PaQtdDec) Quantidade de decimais default da Quantidade
52- (PaQtoComp) Número máximo de produtos para uma nota fiscal entrada
53- (PAQTDPROD) Número máximo de produtos para uma nota fiscal saída
54- (m.drivebkp) Drive do Backups
55- (m.drive) Drive dos Dados

Excluídos:

(PaTelaDesc) Tela de descanso após finalizar a venda
(PaSenhaDesc) Se pede senha quando sai da tela de promoção
(PaPostComb) Área de Atividade do cliente é posto de combustível
(paLojaPneu) Indica que o cliente é uma loja de pneus
(paCheckoff) Indica se a integração checkout/tlite é offline
(PaBuscaOrcLite) Resgata orçamento feito no lite pelo checkout

Guia: Fórmulas

Config form.jpg

Campo Nome das Variáveis(Pa) e Objetos Função Valor Default Nome na Tela Localização na Tela
1 PaTxtPreco iif(cliente.flgtip = 4, grade.cusrep, VariosPrecos()) Fórmula preço(venda)
2 PaDescItemIni Formula de desconto por item usada no momento que informa o ítem. Desconto - preço do item(%)
3 PaVenIte formula de pontuação por item de venda. Pontuação Venda para item
4 PaTotVen formula de pontuação do total da venda. Pontuação total venda
5 PaDescItem Formula doe desconto por item. Desconto Item$ (PuDesIte)
6 PaDescTotVen Formula doe desconto no total da venda Desconto total venda($)
7 PaTxtSub1 Sub-Fórmula 1
8 PaTxtSub2 Sub-Fórmula 2
9 PaTxtSub3 Sub-Fórmula 3
10 PaTxtSub4 Sub-Fórmula 4

Guia: Comissão

Config comissao.jpg

Campo Nome das Variáveis(Pa) e Objetos Função Valor Default Nome na Tela Localização na Tela
1 PaTxtComIt Fórmula a cada item Fórmula a cada item(m.percom) Outros/Configurar/Guia Comissão
2 PaTxtComV1 Fórmula após os itens(entrada) Fórmula após os itens(Entrada) %
3 PaTxtComV2 Fórmula após os itens(saldo) Fórmula após os itens(saldo financeiro)%
4 PaTxtComS1 Sub-formula1 Sub-Fórmula-1
5 PaTxtComS3 Sub-formula3 Sub-formula-3
6 PaTxtComS2 Sub-formula2 Sub-formula-2
7 PaTxtComS4 Sub-formula4 Sub-formula-4

Guia: Caixa

Config caixa.gif

Campo Nome das Variáveis(Pa) e Objetos Função Valor Default Nome na Tela Localização na Tela
1 PaSaiCaixa Saída do fechamento de caixa Outros/Configurar/Guia Caixa
3 PaSaiHistSanRef Saída do histórico da sangria e reforço. Saída do histórico da sangria identificada
5 PaSaidaSanRef Caminho de impressão do recibo de sangria ou reforço Saída do comprovante de Reforço\Sangria
7 PaSaiCaixaXls Local de gravação do arquivo de caixa XLS gerado no fechamento do caixa. Local de gravação do arquivo XLS do caixa
9 PaUnicoCaixa Abrir apenas uma caixa. T Apenas um caixa aberto
10 PaUsaPrazoRec Usa o controle de prazo médio ou máximo no recebimento da parcela T Obriga prazo médio ou máximo no recebimento da parcela
11 PaRecPrzMed Faz o recebimento de parcela usando o prazo médio. Padrão é usar prazo máximo F Prazo médio no recebimento da parcela
12 PaRecCarCre Recebe parcela com cartão de crédito. F Recebe parcelas com cartão de crédito
13 PaRecPar_Devolucao Recebe parcela automaticamente na devolução de venda. Recebe parcela na devolução da venda
14 PaRecCCC_Devolucao Recebe automaticamente a CCC na devolução da venda vinculada. F Com Conta Corrente
15 PaRecChe_Devolucao Recebe automaticamente os cheques em aberto na devolução da venda vinculada. F Com Cheque
16 PaRecSoFilAtual Recebe parcelas somente da filial atual. F Solicita autorização ao receber cheque de outra filial
17 PaRED_CF Reduz base de calculo para consumidor final . T Reduz base de cálculo para consumidor final
18 PaACR_CF Acrescimo financeiro integra a base de ICMS para consumidor final. T Acréscimo financeiro soma base ICMS para consumidor final
19 PaUsaCCC Usa c/c no form de caixa. T Usa conta corrente no caixa
20 PaRedZApos24hs Emite a redução somente após a meia noite. F Emite redução Z somente após a meia noite
21 PaPesqIdent Permite fazer a pesquisa identificada no banco T Habilita pesquisa de Reforço Identificado
22 PaRecFilial Gerar parcelas para movimentação entre filiais. F Gera parcelas para movimentações entre filiais
23 PaSangriaNeg Aceita sangria de valores negativos. F Permite sangria com caixa negativo
24 PaBloqueiaTefNF Bloqueia o uso de TEF com notas fiscais. F Bloqueia o uso de TEF com notas fiscais
25 PaTrocaChrAberto Permite a troca de cheques abertos pelo recebimento de débitos. F Troca de cheque a depositar
26 PaCredVendaCartao Pedir autorização para venda com cartão para cliente sem credito para compra T Consulta crédito para vendas com cartão
27 PaAutSanRef Autentica sangria e reforço T Autentica Sangria e Reforço
28 PaAutDoctos Autentica documentos. T Aut. Demais doctos
29 PaQtdAutentica Quantidade de vezes que pede para autentica um bonus 2 Confirmação de autenticação
31 PaImpRecibo Indica se emite recibo nos recebimentos de parcelas F Emite recibo ao receber parcelas
32 PaListaDebitos Lista as parcelas em aberto do cliente no final do cupom. F Emite situação financeira
33 PaRecDetalhado Imprime recibo detalhado no recebimento de parcela. T Emite recibo detalhado
34 PaDebitoAberto Imprime somente os débitos que estiverem em aberto. F Extrato Simplificado
35 Pa2aViaRecibo Emite a segunda via dos recibos para a impressora térmica. F Emite segunda via para ECF's térmicas
36 PaImpProCCC Imprime a lista produtos na nota promissória. F Lista os produtos na impressão na nota promissória
37 PaListaDebitosModo Lista as parcelas em aberto do cliente no modo gráfico(1) ou texto(2) no fim do cupom 2 Fórmula de Impressão da Sit. Financeira
38 PAMinLinhaRepDebitos Nro minimo de linhas a ser impresso no comprovante de débito gráfico (se for 0 assumirá 24) 0 Mínimo de linhas na impressão gráfica
40 PaTexto2aVia Configuração da 2 via do ECF. Texto da segunda via
44 PaSaidaRecibo Saída para a impressão do comprovante de recebimento de parcelas. Saída de comprovante de recebimento de parcelas
46 PaSaidaComprovanteCC Destino o Comprovante CC para impressão. WF 29825 - 15/05/2006 - Carlos Saída do comprovante de C/C
48 PaCxAtvHora Imprime as atividades hora T Atividade/Hora
49 PaCxOutros Imprime os outros meios de pgto detalhado. T Outros Detalhes
50 PaCxSanRef Imprime as Sangrias e reforços detalhadas T Sangria/Reforço Detalhados
51 PaCxContagem Imprime a contagem de moedas T Contagem de moedas
52 PaCxCartao Imprime os cartões detalhando T Cartões detalhados
53 PaCxCC Imprime as c/c detalhadas T C/C Detalhadas
54 PaCxCalcLinha Imprime em bloco de 10 para avitar que a linha "Nào é documento fiscal" atrapalhe a leitura. F Tratamento de linhas-Não é documento fiscal
55 PaCxSoFecha Só imprime o fechamento da movimentação. F Apenas fechamento
56 PaCxQtdColuna Quantidades de colunas que podem variar de 1-Ecf ou 2-Matricial/DeskJet. 1 Qtde Colunas

||15 ||PaRegTri ||Regime tributário, onde, N-Normal, S-Simples. ||N ||Regime tributário || |- ||24 ||PaImpSanRef ||Imprime sangria e reforço. ||T ||Imprime sangria e reforço || |- ||25 ||PaImpPromissoria ||Imprime nota promissória da retirada de c/c. ||T ||Imprime comprovante de Retirada da C/C || |- ||26 ||PaImpDeposito ||Imprime comprovante do depósito da c/c ||T ||Imprime comprovante de Depósito da C/C || |- ||27 ||PaImpCCVenda ||Imprime comprovante de c/c na venda. ||T ||Imprime comprovante de C/C na venda || |-

Guia: Cheques

Config Cheque.jpg

Campo Nome das Variáveis(Pa) e Objetos Função Valor Default Nome na Tela Localização na Tela
1 PaNominal Nominal a: Outros/Configurar/Guia Cheques
3 PaCidChe Cidade
5 PaSaiChe Saída em:
7 PaPadChe 2 Padrão
9 PaMfImpProCh Indica se emite promissoria na impressora fiscal para cheques pre-datados F Imprime promossória para pré-datado
10 PaDigitoCheque Analisa dígito verificador do cheque. F Digitação pelo CMC7 do cheque
11 PaPreDocCheque Preenchimento automatico do CPF\CNPJ do Cliente na Tela do Cheque. T Preenche CPF/CNPJ do Cliente
12 PaUsaVlrApr Permite editar valor a apropriar do cheque T Altera o valor a apropriar do cheque
13 PaConsCheManual Faz consulta de cheques manualmente F Consulta de cheque manual
14 PaQtdRetCheque Quantidade de vias da Retirada de Cheques 2 Número de vias da retirada de cheque
16 PaPreDatConsFi Permite pré-datar cheques para vendas ao consumidor T Pré-datar cheques para venda ao consumidor
17 PaSaiRetChe Saída para a retirada de cheque. Saída da retirada do cheque
19 PaDataChequePre Qual data imprimir no cheque pré-datado: 1 = data do vencimento / 2 = Data do dia 2 Data para impressão em cheques pré-datados

Guia: Atendimento

Conf.Amb.jpg

  • 1 - (PaDescProEcf) Descrição do produto no ECF: fórmula para descrição do produto que será impresso no ECF.
  • 2 - (PAConfPromissoria) Configuração da nota promissória.
  • 3 - (PaMedliq) Path MedLiq.
  • 4 - (PaNumAutValePre) Numeração e impressão automática do vale presente. veja o artigo Vale Presente.
    • Relatório Padrão ou Impressora Local.
  • 10 - (PaOrcOnLine) Busca orçamento on-line do Totall Order: veja o artigo DAV.
  • 11 - (PaPreDAVParcial) Resgatar DAV-PV Parcial: veja o artigo DAV.
  • 12 - (PaOrcFilial) Recalcula orçamento quando o cliente for uma filial.
  • 13 - (PaBloqPlaOrc) Bloqueia alteração do plano escolhido no orçamento:veja o artigo DAV.
  • 14 - (paConfereDav) Conferência de DAV:veja o artigo Conferência de itens ao resgatar um Orçamento.
  • 15 - (paAplicaConferenciaDav) Aplica conferência de DAV no caixa:veja o artigo Conferência de itens ao resgatar um Orçamento.
  • 16 - (paSepMaior) Permite a conferência de quantidade maior:veja o artigo Conferência de itens ao resgatar um Orçamento.
  • 17 - (PaUsaValeTroca) Usa Vale Troca: veja o artigo Vale-Troca.
  • 18 - (PaObrigaCartap) Informar dados do cartão no caixa:se habilitado o sistema obrigará informar os dados do cartão na hora do pagamento (nº cartão, validade e autorização).
  • 19 - (PaSubsttComoTribCF) Trata produto substituído como tributado no cupom.
  • 20 - (PaProRepetido) Permite venda de produto replicado.
  • 21 - (PaTravaValPro) Bloqueia produto com preço vencido.
  • 22 - (PaBloqueiaPesqProd) Bloqueia pesquisa de produto.
  • 23 - (PaImp1Linha) Força impressão do item na ECF em 1 linha.
  • 25 - (PAHABILITAOBSCLI) Habilitar observação no cadastro de cliente.
  • 26 - (PaExibiSaldo) Exibir saldo do cliente.
  • 27 - (PaMaisDe1Vend) Utiliza mais de um vendedor na nota.
  • 28 - (PaSOLICITA_END_CF) Solicita endereço na emissão do cupom fiscal.
  • 29 - (PaPlacaAbertura) Solicita placa na abertura da venda.
  • 30 - (PaCliAbertura) Solicita cliente na abertura da venda.
  • 31 - (paCfContriPj) Emite cupom fiscal/NFCe para cliente contribuinte de ICMS: ao vender para cliente contribuinte e consumidor final a lei não obriga a emissão do Cupom Fiscal, essa opção tornará isso opcional. Existem alguns critérios:
    • Na emissão de NFC-e para cliente contribuinte de ICMS e revenda, não será permitida a emissão devendo ser gerada uma NF-e.
    • Na emissão de CF para cliente contribuinte de ICMS e revenda, será verificada a paCfContriPj para permitir ou não a emissão.
  • 32 - (PaObgDocCli) Obrigar CPF/CNPJ para vendas com CF a partir de: ao informar um valor em reais na emissão de um CF, NFC-e e CF-e SAT o sistema apresentará tela para informar o documento do cliente.
  • 34 - (PaDescServico) Desconto/acréscimo para serviço no CF: CF com serviço: 1-Permite desconto/Acréscimo, 2-Não Permite desc/Acrs 3-Permite/Acréscimo 4-Permite Desconto.
  • 36 - (PaCodigoECF) Código do produto no ECF.
  • 38 - (PaCorTema) Cores do Sistema.
  • 40 - (PaTelaInteira) Utilizar modo de tela inteira.
  • 41 - () Usa Totall Credit:veja o artigo Totall Credit.
  • 42 - (PaDescEmPromocao) Permite desconto em itens de promoção ou acordo comercial;.
  • 43 - (paBeepProduto) Emite sinal sonoro ao passar item de venda CF/NF.
  • 44 - (paMostrarBloqueioVenda) Alerta ao passar item com restrições na venda CF/NF.
  • 45 - (PaInformarQtdeUsaBalanca) Permitir informar quantidade para produto que usa balança.
  • 46 - () Tempo para consultar on-line (em minutos).
  • 48 - (PaTempoPromo) Tempo para mostrar cada promoção.
  • 50 - (PaTamDesProEcf) Tamanho máximo da descrição do produto no ECF.
  • Figura da Tela de Vendas: clique no botão e informe o caminho das imagens para aparecer ao bipar os itens.

Guia: Faturamento

CF4.jpg
7. Layout da descrição do produto na impressão da NFe: digite ou copie os dados abaixo:
alltrim(produto.desmat)+' '+alltrim(produto.espmat)

Campo Nome das Variáveis(Pa) e Objetos Função Valor Default Nome na Tela Localização na Tela
1 PaImpDescItem Nominal a: Outros/Configurar/Guia Cheques
2 PaImpObsIteDav Cidade
3 PaPathImpressoraNFe Saída em:
5 PaNFeQtdVendas 7 PaImpDataHoraSaidaNFE
8 PaRetiraEspacoNF Indica se emite promissoria na impressora fiscal para cheques pre-datados F Imprime promossória para pré-datado
9 PaDescricaoItemNfe Analisa dígito verificador do cheque. F Digitação pelo CMC7 do cheque
11 PaCobrebemImprimeVias Preenchimento automatico do CPF\CNPJ do Cliente na Tela do Cheque. T Preenche CPF/CNPJ do Cliente
13 PaForcaImpressaoBoletoReport Permite editar valor a apropriar do cheque T Altera o valor a apropriar do cheque
14 PaEnviaBoletoEmail Faz consulta de cheques manualmente F Consulta de cheque manual
15 PaObsDestacaSubstt Quantidade de vias da Retirada de Cheques 2 Número de vias da retirada de cheque
17 PaObsSTDevCompra Permite pré-datar cheques para vendas ao consumidor T Pré-datar cheques para venda ao consumidor
19 PaObsPerdaDesastre Saída para a retirada de cheque. Saída da retirada do cheque
23 PaTransportaICMS Qual data imprimir no cheque pré-datado: 1 = data do vencimento / 2 = Data do dia 2 Data para impressão em cheques pré-datados
24 PaICMSPITO Saída para a retirada de cheque. Saída da retirada do cheque
25 PaPreInfComIPI Saída para a retirada de cheque. Saída da retirada do cheque
26 PaSubTotNF Saída para a retirada de cheque. Saída da retirada do cheque
27 PAFreteDevolucaoCompra Saída para a retirada de cheque. Saída da retirada do cheque
28 PaDestSTDev Saída para a retirada de cheque. Saída da retirada do cheque
29 PaOutTaxSTDevCompra Saída para a retirada de cheque. Saída da retirada do cheque
30 PaRedBaseIcmCalcSubstt Saída para a retirada de cheque. Saída da retirada do cheque
31 PaRegimeEspProdImportado Saída para a retirada de cheque. Saída da retirada do cheque



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